直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預算信息公開_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  市直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預算信息公開</p><p><b>  目  錄</b></p><p>  第一部分:市直林業(yè)系統(tǒng)部門概況</p><p>  (一)部門主要職能職責</p><p>  (二)部門單位構(gòu)成及人員情況</p><p>  第二部分:市直林業(yè)系統(tǒng)2

2、019年部門預算情況說明</p><p>  (一)部門收支總體情況</p><p> ?。ǘ┎块T收入總體情況</p><p> ?。ㄈ┎块T支出總體情況</p><p> ?。ㄋ模┴斦芸钍罩Э傮w情況</p><p> ?。ㄎ澹┮话愎差A算支出情況</p><p> ?。┮话愎差A算基本

3、支出情況</p><p> ?。ㄆ撸┮话愎差A算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p> ?。ò耍┱曰痤A算支出情況</p><p> ?。ň牛C關運行經(jīng)費安排情況</p><p>  (十)績效目標設置情況</p><p>  第三部分:市直林業(yè)部門2019年政府采購預算情況</p><p>

4、;  第四部分:市直林業(yè)部門2019年部門預算表</p><p><b>  第五部分:名詞解釋</b></p><p>  第一部分:市直林業(yè)系統(tǒng)部門概況</p><p>  (一)部門主要職能職責</p><p> ?。薄⒇瀼貓?zhí)行國家、省、市有關森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī);組織起

5、草地方性林業(yè)行政規(guī)章,并監(jiān)督實施。</p><p> ?。病⒀芯亢蛿M定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;管理市級林業(yè)基金;監(jiān)督全市林業(yè)資金的管理和使用。</p><p> ?。?、組織開展全市植樹造林和封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。指導全市國有林場、集體林場、森林公園、林業(yè)工作站、國有苗圃及基層林業(yè)機構(gòu)的建設和管理;組織協(xié)調(diào)和檢查指導全

6、市全民義務植樹工作;承辦市綠化委員會辦公室的日常工作。</p><p> ?。础⒔M織指導全市森林資源(含經(jīng)濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測及管理工作;審核并監(jiān)督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經(jīng)省政府批準后監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導全市林地、林權(quán)管理并對依法應由國家、省和市批準的林地征用、占用進行初審。</p><p> 

7、?。怠⒔M織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;擬定及調(diào)整市級重點保護的野生動物、植物名錄,報市政府批準后發(fā)布;指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)的建設和管理;負責瀕危物種進出口和國家、省級保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的出口審核、申報工作。</p><p> ?。?、組織、協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全市森林防火工作,發(fā)布森林火災信息、指導管理全市森林公安工作;指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞森林資源

8、和野生動、植物資源的案件;組織、指導森林病蟲害防治、檢疫工作;承辦市護林防火指揮部辦公室的日常工作。</p><p>  7、研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃;研究提出全市林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見;監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn);指導管理全市林業(yè)基本建設。</p><p> ?。浮⒅贫謽I(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重大科技項目攻關和科技成果的推廣應用工作;指導全市林業(yè)隊伍的建設;組織全市林業(yè)專業(yè)人員培訓。

9、</p><p> ?。?、負責管理局機關及局直屬單位的黨群工作,指導全市林業(yè)行業(yè)的精神文明建設,指導直屬單位機構(gòu)建設和管理;指導直屬森工企業(yè)的改革和發(fā)展。</p><p>  10、組織全市天然林保護工程、退耕還林工程等林業(yè)重點工程的規(guī)劃、申報,擬定各項工程的管理辦法,并組織、監(jiān)督執(zhí)行;負責承辦市天然林保護及退耕還林工程領導小組辦公室的日常工作。</p><p> 

10、 11、承辦上級交辦的其他事項。</p><p>  (二)部門單位構(gòu)成及人員情況</p><p> ?。?、林業(yè)局機關:市林業(yè)局機關內(nèi)設11個職能科(室):辦公室、人事科、計劃與資金管理科、植樹造林科、森林資源管理科、天然林保護科、野生動植物保護科、產(chǎn)業(yè)科、法規(guī)科、科技教育科、老干科。編制37名,其中行政編制33名,工勤編制4名。截止2018年12月31日,實有在職在編32名(行政編制30

11、名,工勤編制2名)離休干部2名,退休干部46名。</p><p> ?。病⒕謱俣墕挝唬壕种睂俣墕挝?1個,其中行政單位1個(市森林公安局),財政全額補助事業(yè)單位10個(市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院、市林業(yè)科學研究所、市林業(yè)技術推廣中心、市木材檢查總站、市林政稽查支隊、市野生動物和森林植物保護站、市國有林場和林木種苗工作站、市黃龍林場、湖北牛頭山國家森林公園管理局、湖北丹江口庫區(qū)省級濕地自然保護區(qū)管理局)。11家單位編

12、制總計207名,其中:行政編制20名(森林公安),全額事業(yè)編制187名(黃龍林場已完成國有林場改革)。截止2018年12月31日,實有在職在編179名,其中行政18名,全額事業(yè)161名。退休人員工資由社保負擔,不納入統(tǒng)計。</p><p>  3、市直林業(yè)部門2019年部門預算</p><p>  第二部分:市直林業(yè)系統(tǒng)2019年部門預算情況說明</p><p> 

13、 (一)部門預算收支總體情況</p><p>  2019年度市直林業(yè)部門收入預算總計3813.93萬元,全部為財政撥款(補助)收入,支出預算總計3813.93萬元,全部為財政撥款(補助)支出。2019年部門預算總收支比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元,增長12.66%,增長的主要原因:一是十堰市國有黃龍林場改革完成,原來的財政定額補助110人改為財政全額補助56人,分流54人,導致財政補助支

14、出增加;二是人員工資正常提檔晉級,以及社保、養(yǎng)老、公積金增加等。</p><p> ?。ǘ┎块T收入總體情況</p><p>  2019年度市直林業(yè)部門財政撥款收入預算總計3813.93萬元,比2018年的3385.40萬元增加428.53萬元,增加12.66%,增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成,原來的財政定額補助110人改革為財政全額補助56人,分流54人。</p>

15、<p>  市直林業(yè)部門無政府性基金收入預算。</p><p>  (三)部門支出總體情況</p><p>  2019年度市直林業(yè)部門支出預算總計3813.93萬元,比2018年的3385.40萬元增加428.53萬元,增加12.66%, 增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成,原來的財政定額補助110人改革為財政全額補助56人,分流54人。其中:基本支出3586.17萬元,

16、比2018年度的3107.61萬元增加478.56萬元,增長15.40%。項目支出227.76萬元,比2018年度的277.79萬元減少50.03萬元,減少18.01%。</p><p>  按功能科目分:農(nóng)林水事務3361.49萬元,占總支出的88.14%;社會保障和就業(yè)11.59萬元,占總支出的0.30%;衛(wèi)生健康支出161.75萬元,占總支出的4.24%;住房保障支出279.10萬元,占總支出的7.32%。

17、</p><p>  市直林業(yè)部門2019年度無政府性基金支出預算。</p><p> ?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款收支總體情況</p><p>  市直林業(yè)部門2019年度財政撥款收入預算總計3813.93萬元,比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元,增長12.66%。財政撥款支出預算3813.93萬元,比2018年度的3385.40萬元增加428

18、.53萬元,增長12.66%。增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成,原來的財政定額補助110人改革為財政全額補助56人,分流54人。</p><p> ?。ㄎ澹┮话愎差A算支出情況</p><p>  市直林業(yè)部門12個單位2019年度部門預算財政撥款支出預算3813.93萬元, 比2018年度的3385.40萬元增加428.53萬元,增長12.66%,增加的主要原因黃龍林場國有林場改革

19、完成,原來的財政定額補助110人改革為財政全額補助56人,分流54人。其中: </p><p><b>  按支出經(jīng)濟分類:</b></p><p>  2019年市直林業(yè)系統(tǒng)一般公共預算基本支出總計3586.17萬元,比2018年的3107.61萬元增加478.56萬元,增長15.40%,增加的主要原因黃龍林場國有林場改革完成,原來的財政定額補助110人改革為財政全

20、額補助56人,分流54人。一般公共預算項目支出227.76萬元,比2018年的277.79萬元減少50.03萬元,減少18.01%,減少的主要原因項目支出核減。</p><p><b>  按支出功能分類:</b></p><p>  1、農(nóng)林水事務支出(類)林業(yè)(款)支出3361.49萬元,比2018年度的2685.11萬元增加676.38萬元,增加25.19%。增

21、加的主要原因是市森林公安局支出在2018年計入“一般公共服務支出”,2019年計入“農(nóng)林水事務支出”。其中基本支出3133.73萬元,項目支出227.76萬元。農(nóng)林水事務支出主要用于行政單位人員經(jīng)費支出以及正常行政運行公務開支;事業(yè)單位在職人員工資及單位正常運行公務開支;鞏固第二輪退耕還林成果安排的補植補造、撫育管理、病蟲害防治、工程管理;林業(yè)法制建設、執(zhí)法監(jiān)督、安全生產(chǎn);森林資源保護;森林資源清查;森林火災預防與管理;林業(yè)站關鍵崗位管

22、理服務能力培訓及測試;林業(yè)政策宣傳;林業(yè)專業(yè)技術人員培訓、林農(nóng)種養(yǎng)殖技術培訓;牛頭山森林公園管理局艷湖公園日常管理與維護;茶樹溝河道的防汛、管理、維護;黃龍林場秦家坪村農(nóng)村稅費改革補助款等支出。</p><p>  2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出11.59萬元,比2018年的19.69萬元減少8.10萬元,減少41.13%。減少的主要原因是市直林業(yè)部門養(yǎng)老金改革全部完成,退休人員工資全部納入

23、社保發(fā)放。社會保障和就業(yè)支出主要用于局機關離休人員規(guī)范補貼以及工資、離休人員看護費等。</p><p>  3、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)支出161.75萬元,比2018年的127.48萬元增加34.27萬元,增長26.88%。增加的主要原因一是工資變動,繳費基數(shù)變動,二是黃龍林場改革完成,原來的財政定額補助110人改為財政全額補助56人,分流54人,財政全額補助的56人納入社保補助。其中:行政單位基本醫(yī)療

24、保險支出32.23萬元,事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出95.94萬元,公務員醫(yī)療補助支出33.58萬元。衛(wèi)生健康支出用于局機關及所屬行政、事業(yè)單位職工基本醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出。</p><p>  4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)279.10萬元,比2018年度的203.81萬元增加75.29萬元,增長36.94%。增加的主要原因是:一是工資變動,繳費基數(shù)變動,二是黃龍林場改革完成,原來的財

25、政定額補助110人改為財政全額補助56人,分流54人,財政全額補助的56人公積住房公積金納入部門預算。住房保障支出用于在職職工單位負擔部分的住房公積金。</p><p> ?。┮话愎差A算基本支出情況 </p><p>  2019年市直林業(yè)系統(tǒng)一般公共預算基本支出總計3586.17萬元,其中:工資福利支出3192.95萬元,商品和服務支出380.57萬元,對個人和家庭補助支出12.6

26、5萬元。</p><p> ?。ㄆ撸┮话愎差A算“三公”經(jīng)費預算情況</p><p>  2019年市直林業(yè)系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預算支出總計55.22萬元,比2018年的持平。主要原因是按照中央“八項規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待費和公務用車運行維護費。</p><p> ?。?、公務接待費26.64萬元,與2018年持平,預算2019年度公務接待不超過334批次

27、,2024人次,主要是執(zhí)行公務和開展業(yè)務活動所發(fā)生的公務接待費用,包括國家、省及上級主管部門考察調(diào)研、督導檢查,外?。ㄊ校┫嚓P部門考察學習、招商引資等公務接待。經(jīng)費使用貫徹中央“八項規(guī)定”和省委“六條意見”的要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《湖北省國內(nèi)公務接待管理辦法》(鄂財行發(fā)〔2014〕1號)規(guī)定。</p><p> ?。?、公務用車運行維護費28.58萬元,比2018年持平,全部為公務用車運行

28、費,包括燃料費、公務用車維護維修、過路過橋費、車輛保險等支出,用于保障日常公務、林業(yè)項目檢驗驗收、林業(yè)執(zhí)法監(jiān)管等需要。 </p><p> ?。场?019年與2018年都沒有安排公務用車購置費預算。</p><p>  (八)政府性基金預算收支情況</p><p>  本部門無政府性基金收入、支出預算。</p><p> ?。ň牛C關運行經(jīng)費

29、安排情況</p><p>  2019年度全系統(tǒng)機關運行經(jīng)費預算168.67萬元,其中:辦公費16.22萬元,印刷費5.50萬元,水費3.00萬元,電腦18.37萬元,郵電費9.00萬元,物業(yè)管理費11.00萬元,差旅費8.00萬元,維修(護)費2.00萬元,會議費3.06萬元,培訓費6.00萬元,公務接待費10.78萬元,勞務費2.00萬元,工會經(jīng)費8.05萬元,福利費3.00萬元,公務用車運行維護費13.90

30、萬元,公車租賃費3.99萬元,公務交通補貼40.75萬元,離休人員公用經(jīng)費0.15萬元,離休人員特需經(jīng)費0.05萬元,退休人員公用經(jīng)費2.67萬元,退休人員特需經(jīng)費0.44萬元,其他商品和服務支出0.74萬元。</p><p>  (十)績效目標設置情況</p><p>  2019年市直林業(yè)部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3813.93萬元。</p>&

31、lt;p>  第三部分:市直林業(yè)部門2019年政府采購預算情況</p><p>  2019年度市直林業(yè)部門政府采購預算總計27.30萬元萬元,其中:財政補助收入安排的支出26.30萬元,事業(yè)性收費收入安排的支出1.00萬元。其中:</p><p>  1、貨物類政府采購支出27.30萬元,主要為:林木種苗、花卉、臺式電腦、筆記本電腦、車輛維修和保養(yǎng)等政府采購支出。</p>

32、;<p>  2、無服務類政府采購支出。</p><p> ?。场o工程類政府采購支出。</p><p>  第四部分:市直林業(yè)部門2019年部門預算表(見附表)</p><p><b>  第五部分:名詞解釋</b></p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸睿ㄑa助)收入:指市財政當年撥付的資金。</p&g

33、t;<p>  (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的財政部交辦任務相應安排的資金。</p><p> ?。ㄈ┮话愎卜眨悾┴斦聞眨睿┬姓\行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。</p><p>  (四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 指用于離退休人員的工資支出,以及提供管理服務工作的離退

34、休支出。</p><p> ?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于在職及離退休人員醫(yī)療保障方面的支出。</p><p> ?。┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> ?。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p&g

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