高新區(qū)社會事務服務中心2018年部門預算_第1頁
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文檔簡介

1、高新區(qū)社會事務服務中心高新區(qū)社會事務服務中心20182018年部門預算年部門預算目錄第一部分部門預算基本概況一、部門機構設置情況二、主要職責第二部分2018年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件:2018年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、支出經(jīng)濟分類匯總表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表九、國有資本經(jīng)

2、營預算情況表十、政府采購匯總表第一部分部門預算基本概況第一部分部門預算基本概況一、部門機構設置情況四、財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年一般公共預算收支預算1001.5976萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算增加375.1126萬元,主要原因:項目支出增加。五、一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出年初預算為1001.5976萬元。主要用于以下方面:其他教育管理事務支出(類)支出280.2976萬元,占

3、27.98%;其他文化支出(類)支出16.4萬元,占1.64%;其他教育支出(類)支出703.5萬元,占70.24%;其他體育支出(類)支出1.4萬元,占0.14%。六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明2018年預算支出1001.5976萬元,其中:人員經(jīng)費210.0336萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個

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