運城經(jīng)信委2017部門決算_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  運城市經(jīng)信委2017年度部門決算</p><p><b>  第一部分  概況</b></p><p><b>  一、部門主要職責</b></p><p>  1、貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟和信息化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實施。</p><p&

2、gt;  2、監(jiān)測、分析全市國民經(jīng)濟運行態(tài)勢,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟日常運行,編制并組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施;組織重要物資的緊急調(diào)度;協(xié)調(diào)鐵路、交通、電力、民航、通訊、郵電生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題;組織協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行中的重大問題并向市人民政府提出意見和建議。</p><p>  3、貫徹執(zhí)行國家、省產(chǎn)業(yè)政策;組織擬定、實施我市工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局

3、與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提出工業(yè)領(lǐng)域重點行業(yè)、重點產(chǎn)品調(diào)整方案。</p><p>  4、研究擬定工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織審核重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。</p><p>  5、研究和規(guī)劃競爭性行業(yè)投資布局,綜合平衡各類技術(shù)改造資金、項目,統(tǒng)籌管理調(diào)度市級技術(shù)改造資金;指導(dǎo)除國家撥款外的工業(yè)企業(yè)投資和商業(yè)性銀行貸款的方向;參與研究擬訂、組織實施利用外資有關(guān)政策。</p><p&g

4、t;  6、負責工業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)合作及對外交流工作;負責組織工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃發(fā)展。</p><p>  7、指導(dǎo)企業(yè)的法律顧問工作,負責本系統(tǒng)經(jīng)濟管理人員的培訓(xùn)工作。負責工程技術(shù)、經(jīng)濟系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報工作和工程系列中、初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。</p><p>  8、推動全市技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作,提出工業(yè)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、新技術(shù)擴散的規(guī)劃、政策、措施,并

5、負責組織實施。</p><p>  9、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,參與編制環(huán)境保護規(guī)劃,提出資源節(jié)約綜合利用政策,協(xié)調(diào)防治工業(yè)污染、環(huán)境保護和資源節(jié)約綜合利用的重大問題;組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;負責全市節(jié)能監(jiān)管工作。</p><p>  10、參與編制能源基地建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌管理全市煤、焦的產(chǎn)運銷;協(xié)調(diào)解決全市煤炭加工轉(zhuǎn)化工作中的有關(guān)問題;組織制定

6、煤、焦專項基金的相關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決全市煤、電、油、水、氣等能源中存在的問題。</p><p>  11、承擔推進國有企業(yè)改革重組、體制創(chuàng)新、國有資產(chǎn)監(jiān)管、保值增值等具體職能。</p><p>  12、統(tǒng)籌推進全市信息化工作,承擔全市信息化工作的發(fā)展規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、信息網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息資源開發(fā)利用等具體職能。</p><p>  二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

7、情況</p><p>  在編人數(shù)132人,離退休人員185人,享受遺屬補助31人,現(xiàn)有預(yù)算內(nèi)車輛編制5輛。內(nèi)設(shè)科室25個,即辦公室、綜合科、人事科、經(jīng)濟運行科、產(chǎn)業(yè)政策科等。</p><p>  第二部分  2017年度部門決算報表</p><p>  一、2017年收入支出決算總表</p><p>  二、2017年收入決算表</p

8、><p>  三、2017年支出決算表</p><p>  四、2017年財政撥款收入支出決算總表</p><p>  五、2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)</p><p>  六、2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)</p><p>  七、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表<

9、/p><p>  八、2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>  九、2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表</p><p>  第三部分  2017年度部門決算情況說明</p><p>  一、收入決算情況說明</p><p>  本年收入合計5135.46萬元,其中:財政撥款收入5124.86萬元

10、,占比99.79%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入10.6萬元,占比0.21%。</p><p>  二、支出決算情況說明</p><p>  本年支出合計5343.05萬元,其中:基本支出2632.51萬元,占比49.27%;項目支出2710.54萬元,占比50.73%。</p>

11、<p>  三、支出決算具體情況</p><p>  一般公共服務(wù)支出5008.83萬元,完成預(yù)算的217.33%,主要用于人員工資福利支出、撫恤金、建國前離休老干部生活補貼、智慧城市建設(shè)服務(wù)經(jīng)費和智慧城市監(jiān)理費、等保測評費等。較2016年決算增加1574.79萬元,增長45.86%,主要原因智慧城市建設(shè)項目一平臺五應(yīng)用完成交付,按合同要求支付了相應(yīng)的服務(wù)費??茖W(xué)技術(shù)支出200萬元,較2016年決算增加

12、100萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,撥付大運汽車股份有限公司城市純電動物流車整車研究開發(fā)項目經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.46萬元,較2016年決算減少28.04萬元,減少98.39%,主要原因2017年沒有企業(yè)破產(chǎn)改制資金。農(nóng)林水支出11萬元,較2016年決算增加11萬元,主要原因為了加大精準扶貧力度,2017年財政撥付了扶貧資金。其他支出122.77萬元,較2016年決算增加73.47萬元,增長149.03%,主要原因20

13、17年財政撥付目標責任考核獎勵資金。</p><p>  四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p>  2017年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.47萬元,完成預(yù)算的143.38%,比上年增加2.57萬元,原因是:根據(jù)市政府安排組織優(yōu)秀縣處級干部赴港澳學(xué)習(xí)交流及省委省政府萬名干部入企服務(wù)工作中省領(lǐng)導(dǎo)多次來運幫扶督查。其中:因公出國(境)費支出決算1.75萬元,占15.

14、26%,比上年增加1.75萬元,因公出國(境)一組共一人,根據(jù)市政府安排組織優(yōu)秀縣處級干部赴港澳學(xué)習(xí)交流;公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.87萬元,占42.46%,比上年減少0.99萬元,原因為:嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用情況,公車為5輛;公務(wù)接待費支出決算4.85萬元,占42.28%,比上年增加1.81萬元,原因為:省委省政府萬名干部入企服務(wù)工作中省領(lǐng)導(dǎo)多次來運幫扶督查、國資國企改革深化督查組來運督查,公務(wù)接待15批次,共接待251人次。&

15、lt;/p><p>  五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。</p><p>  2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出194.31萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加135.97萬元,增長233%。主要原因是:一、車輛補貼2016年在人員經(jīng)費列支,2017年在公用經(jīng)費列支;二、人員福利費標準提高。</p>

16、<p>  六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。</p><p>  截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛(單位實有車輛為5輛,剩余5輛已報廢,報廢申請未批復(fù),未做下賬處理),其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。</p><

17、p><b>  七、政府采購情況</b></p><p>  2017年度,政府采購支出總額2215.61萬元,其中:政府采購貨物支出39.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2176.6萬元。</p><p>  第四部分  名詞解釋</p><p>  部門應(yīng)當按照部門預(yù)算管理要求,參照公開模板進行專業(yè)名詞解釋。<

18、/p><p>  (一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> ?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p> ?。ㄈ叭苯?jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國

19、際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p>  (四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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