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文檔簡介
1、<p> 慶陽市電子政務與信息資源管理辦公室2017年部門決算公開</p><p> 按照慶陽市財政局《關于做好2017年度市級部門決算公開工作的通知》(慶市財庫〔2018〕8號)、《慶陽市財政局關于下達2017年市直預算單位部門決算批復的通知》(慶市財行〔2018〕66號)的要求,現(xiàn)將我辦2017年部門決算及“三公”經(jīng)費公開如下:</p><p><b> 一、
2、單位基本情況:</b></p><p><b> 1、主要職責</b></p><p> ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家和省上有關電子政務工作的法律法規(guī)和政策規(guī)定,研究制定全市電子政務工作標準規(guī)范、規(guī)劃計劃和管理制度,承擔綜合管理、協(xié)調推進、考核評價和業(yè)務指導工作。</p><p> ?。ǘ嚓P部門開展電子政務建設項目和專項資金管理工
3、作;負責電子政務項目監(jiān)督實施、竣工驗收和績效評估工作。</p><p> ?。ㄈ┴撠熑姓块T電子政務共用基礎和共性應用系統(tǒng)的規(guī)劃設計、建設管理、運行維護、技術支撐和業(yè)務指導培訓工作;協(xié)調指導各部門利用統(tǒng)一電子政務基礎設施開發(fā)推進專業(yè)應用。</p><p> (四)負責全市政務信息資源綜合管理,組織推進開發(fā)整合、交換共享和技術保障。</p><p> ?。ㄎ澹?/p>
4、指導監(jiān)督、協(xié)調推進全市政府信息公開工作。</p><p> ?。┭芯恐贫ㄈ姓W(wǎng)站建設標準和技術規(guī)范,指導、協(xié)調全市政府網(wǎng)站建設、管理、維護和安全監(jiān)測檢查工作;承擔市政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃和管理運維工作。</p><p> ?。ㄆ撸┴瀼芈鋵崌摇⑹?、市新聞宣傳工作重大方針、政策和措施;負責市政府新聞發(fā)布工作;擬定市政府新聞宣傳計劃并組織實施;承擔市政府大型活動宣傳策劃和組織協(xié)調;指導各縣
5、(區(qū))政府和市政府各部門新聞發(fā)布工作。</p><p> ?。ò耍┩瓿墒形⑹姓椭鞴懿块T交辦的其他事項。</p><p><b> 2、機構設置</b></p><p> 市電子政務辦成立于2015年,參公事業(yè)單位。內設4各科室,編制15人。 二、部門決算構成</p><p> 2017年度部門決算單位
6、為慶陽市電子政務辦為本級。</p><p> 三、國有資產(chǎn)占用情況</p><p> 2017年底我辦現(xiàn)有資產(chǎn)總計為515.25萬元。其中2017年新增資產(chǎn)158.12萬元,用于全市網(wǎng)站集群項目支出。</p><p> 四、政府采購支出情況</p><p> 2017年,政府采購支出158.12萬元,其中:政府采購貨物支出2.02萬元
7、,政府采購服務支出156.1萬元。</p><p> 五、2017年度部門收支決算情況</p><p> (一)2017年收入決算</p><p> 2017年我辦收入總額443.74萬元,其中人員經(jīng)費106.36萬元,項目經(jīng)費337.38萬元,占財政撥款的100%。</p><p> (二)2017年支出決算</p>
8、<p> 2017年,我辦決算支出總額443.74萬元,其中:基本支出102.23萬元,社保經(jīng)費支出4.13萬元,項目支出337.38萬元。</p><p> ?。ㄈ┦杖胫С雠c預算對比分析</p><p> ?。?)收入情況對比: 2017年度我辦總收入443.74萬元,與2016年的131.13萬元增加了238%,主要原因為2017年人員工資獎金增資;信息化建設專項資金支出
9、。(2)支出情況對比:2017年度支出總額443.74萬元,其中基本支出106.36萬元,與2016年基本支出83.98萬元增長了26%,項目支出2017年度支出337.38萬元,與2016年項目支出47.1萬元增長了616%,其原因為信息化建設專項資金支出。</p><p> 六 、“三公經(jīng)費”支出情況</p><p> 2017年我辦“三公經(jīng)費”支出為0萬元。</p>
10、<p><b> 七、績效情況</b></p><p> 2017年慶陽市電子政務辦及時、準確、優(yōu)質地完成預算編制;預算執(zhí)行情況良好,支出管理規(guī)范,未出現(xiàn)因違規(guī)支出受到相關監(jiān)督部門批評或處理的情況;資金管理制度較為完善,會計核算和賬務處理規(guī)范,會計資料完整。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《慶陽市2017年度財政資金績效評價實施方案》進行綜合評價,嚴格按照指標體系
11、量化打分,進一步強化目標責任意識,做到精細化管理。</p><p><b> 八、名詞解釋</b></p><p> 財政撥款收入:指市級財政當年撥付資金。</p><p> 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到下年繼續(xù)使用的資金。</p><p> 一般公共服務:指用于保障機構正常運行。開展財政管理活動的
12、支出。</p><p> 基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p> 年末結轉結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p>&
13、lt;p> 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料一般設備購置費等。</p><p> 三公經(jīng)費:是指市級部門用財政撥款安排因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務和接待。</p><p> 公務接待:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。</p&g
14、t;<p> 辦公費:為單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。</p><p> 印刷費:為單位的印刷費支出。</p><p> 郵電費:為單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及機關公務固定電話費等。</p><p> 差旅費:為單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。</p><p
15、> 勞務費:為單位支付公益性崗位職工的工資。 </p><p> 附件:1、收入支出決算總表</p><p><b> 2、收入決算表</b></p><p><b> 3、支出決算表</b></p><p> 4、 財政撥款收入支出決算總表</p><p>
16、 5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表</p><p> 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p> 7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p> 8、政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p> 慶陽市電子政務與信息資源管理辦公室
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