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文檔簡介
1、<p> 2017年度和田市規(guī)劃設計室部門決算公開</p><p> 第一部分 和田市人民政府單位概況</p><p> 主要職能、機構設置及人員情況</p><p><b> 1、主要職能:</b></p><p><b> 2、機構設置情況:</b></p&g
2、t;<p><b> 部門決算單位構成</b></p><p> 第二部分 部門決算情況說明</p><p> 一、部門收支總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p> 部門收入總體情況說明</p><p> 部門支出總體情況說明<
3、;/p><p> 二、部門財政撥款收支情況</p><p> (一)財政撥款收支總體情況說明</p><p> ?。ǘ┮话愎差A算支出決算情況說明</p><p> (三)政府性基金預算收支決算情況說明</p><p> ?。ㄋ模┱曰痤A算支出決算情況說明</p><p> 三、部門結
4、轉結余情況</p><p> 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p> 五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 七、其他重要事項的情況</p><p> ?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p&g
5、t; (二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p> 第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p> 第四部分 部門決算報表</p><p> 一、報表封面(1張)</p><p> 二、部門收支總體情況(6張):</p><p> 《收入支出決算總表》</p><p><b>
6、; 《收入決算表》</b></p><p><b> 《支出決算表》</b></p><p><b> 《收入支出決算表》</b></p><p> 《基本建設類項目收入支出決算表》</p><p> 《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>
7、 三、財政撥款收支情況(6張):</p><p> 《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 《政府性基金預算財政撥款基本支
8、出決算明細表》</p><p> 《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p> 四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》</p><p> 五、部門決算附表(6張):</p><p><b> 《資產(chǎn)負債簡表》</b></p><p><b> 《資產(chǎn)情
9、況表》</b></p><p> 《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b> 《基本數(shù)字表》</b></p><p><b> 《機構人員情況表》</b></p><p> 《非稅收入征繳情況表》</p><p> 六、填報說明附表(2張)&l
10、t;/p><p> 《部門決算相關信息統(tǒng)計表》</p><p><b> 《政府采購情況表》</b></p><p> 七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張):</p><p> 《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》</p><p> 第一部分 部門主要職責及部門決算單位構
11、成</p><p> 一、主要職能、機構設置及人員情況</p><p> (一)、主要職能:為城鄉(xiāng)建設提供規(guī)劃設計服務。區(qū)域和城市規(guī)劃與咨詢、風景園林規(guī)劃、名城保護規(guī)劃、村莊與集鎮(zhèn)規(guī)劃、城市交通規(guī)劃與咨詢、城市設計、相關研究與技術開發(fā)、城市規(guī)劃編制與管理、土地利用總體規(guī)劃、市政工程規(guī)劃與設計、城市規(guī)劃信息服務。</p><p> ?。ǘ?、機構設置及人員情況:無
12、內設機構</p><p> ?。ㄈ嵱腥藛T情況:</p><p> 2017年本單位預算單位獨立核算機構數(shù)1個,單位編制數(shù)10人,其中行政編制0人,參照公務員編制0人,事業(yè)編制人數(shù)10人。2017年實有人數(shù)7人,其中行政在職人數(shù)0人,事業(yè)在職人數(shù)7人,離休人員0人,退休人員6人,未統(tǒng)發(fā)退休人員1人。</p><p> 第二部分 部門決算情況說明</p&
13、gt;<p> 一、部門收支總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p> 1、收入與上年對比情況:2017年收入總額141.50 萬元,比上年收入總額 157.93 萬元減少16.43萬元 。</p><p> 2、支出與上年對比情況:2017年支出總額 141.51 萬元,比上年支出總額 158.36
14、萬元減少16.42萬元。</p><p> 3、結余與上年對比情況:2017年結轉結余資金 0萬元,與2016年度結余0.01萬元相比減少0.01萬元。</p><p><b> 增減變動原因:</b></p><p> 2017年收入支出比2016年減少,減少的主要原因是:1、2016年9月起退休人員工資由財政撥款改為社保局直接發(fā)放:2
15、、減少職工職業(yè)年金的撥款及社?;鶖?shù)調整部分。</p><p> 5、與預算對比情況:</p><p> 2017年決算收入總額為141.50,預算收入總額為146.48萬元, 決算比預算減少4.98萬元;2017年決算支出總額為141.51 萬元,支出預算總額為146.48萬元,,比預算支出減少4.97萬元。</p><p> (二)部門收入總體情況說明&l
16、t;/p><p> 1、本年收入及收入明細:</p><p> 2017年我單位收入總額為141.50萬元,其中:財政撥款141.47 萬元,占總收入141.50 萬元的99.97%;其他收入 0.02萬元(銀行利息收入)占總收入0.03%。</p><p> 2、收入與預算對比情況:</p><p> 2017年收入總額為141.5
17、0萬元,與年初預算收入146.48萬元相比,減少了4.98萬元。</p><p> ?。ㄈ┎块T支出總體情況說明。</p><p> 1、本年支出及支出明細:</p><p> 2017年支出總額141.51萬元,其中:基本支出141.51萬元,項目支出0萬元;財政撥款支出141.51萬元,占總支出141.51萬元的100 %。</p><p
18、> 2、支出與預算對比情況:</p><p> 2017年決算支出總額為141.50萬元,預算支出總額為146.48萬元,比預算支出減少4.98萬元。</p><p> 二、部門財政撥款收支情況:</p><p> (一)財政撥款總體情況說明</p><p> 1、財政撥款收入與上年對比情況:</p><p
19、> 2017年財政撥款141.47萬元比2016年財政撥款157.90萬元減少16.43萬元。</p><p> 2、財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2017年財政撥款支出 141.48萬元比2016年財政撥款支出157.89萬元減少16.41萬元。</p><p> 3、財政撥款支出明細:</p><p>
20、2017年財政撥款支出141.51萬元</p><p> 基本支出:141.51萬元</p><p><b> 項目支出: 0萬元</b></p><p> 4、財政撥款結余與上年對比情況:</p><p> 2017年財政撥款結余資金 0萬元,與2016年度結余0.01萬元相同。</p><
21、p> 5、增減變動原因:無</p><p> 6、與預算對比情況:</p><p> 2017年財政撥款收入總額為141.47萬元,與年初預算收入146.48萬元相比,減少了5.01萬元;2017年財政撥款支出總額為141.51萬元,與年初預算支出總額146.48萬元比,預算支出減少4.97萬元。</p><p> ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算情
22、況說明。</p><p> 1、一般公共預算財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2017年一般公共預算財政撥款支出為141.48萬元比2016年一般公共預算財政撥款支出為158.37萬元減少16.89萬元。</p><p> 2、增減變動原因:無</p><p> 3、按功能分類科目分為:</p><p
23、> 按功能分類科目分為社會保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出:社會保障和就業(yè)支出11.63萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.88萬元,共計:141.51萬元。</p><p> 4、按經(jīng)濟分類科目分為:</p><p> 按經(jīng)濟分類科目分為基本支出和項目支出,項目支出分為人員經(jīng)費:101.36萬元,日常公用支出:40.15萬元,共計:141.51萬元。</p><p>
24、; 5、一般公共預算財政撥款支出與預算支出對比情況:</p><p> 2017年一般公共預算財政撥款支出為141.51萬元,比預算支出146.48萬元減少4.97萬元。</p><p> 政府性基金預算收支決算情況說明</p><p> 本單位沒有政府性基金預算及財政撥款項目</p><p> 1、政府性基金預算財政撥款收入與上年
25、對比情況:無</p><p> 2、政府性基金預算財政撥款支出與上年對比情況:無</p><p> 3、增減變動原因:無</p><p> 4、與預算對比情況:無</p><p> ?。ㄋ模┱曰痤A算財政撥款支出決算情況說明。</p><p> 1、政府性基金預算預算財政撥款支出與上年對比情況:無</
26、p><p> 2、增減變動原因:無</p><p> 3、按功能分類科目分為:無</p><p> 4、按經(jīng)濟分類科目分為:無</p><p> 5、政府性基金預算預算財政撥款支出支出與預算對比情況:無</p><p> 三、部門結轉結余情況</p><p> 1、年末結轉結余與上年對比
27、情況:</p><p> 2017年年末結轉結余為0萬元比2016年年末結轉結余為0.01萬元減少0.01萬元。</p><p> 2、財政撥款結轉結余與上年對比情況:</p><p> 2017年財政撥款結轉結余為0萬元比2016年財政撥款結轉結余0.01萬元減少0.01萬元。</p><p> 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
28、</p><p> 1、“三公經(jīng)費”總數(shù)上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 2017年“三公”經(jīng)費支出為20754.69元比2016年“三公”經(jīng)費支出20893.09元減少138.4元。</p><p> 2、因公出國(境)費上下年度對比及增減變動原因:無</p><p> 3、公務公車購置及運行維護費上下年度對比及增減變
29、動原因:</p><p> 2017年“三公”經(jīng)費支出為20754.69元比2016年“三公”經(jīng)費支出20893.09元減少138.4元,減少原因是進一步合理安排車輛運行,盡量減少開支,與前一年度基本持平。</p><p> 4、公務接待上下年度對比及增減變動原因:無</p><p> 5、因公出國(境)費中團組數(shù)及人數(shù):無</p><p&
30、gt; 6、公務公車購置及運行維護費:其中公務公車購置費0元、公務用車維護費 20754.69元。</p><p> 7、公務公車購置及運行維護費中購置量和保有量:</p><p> 2017年公務公車購置及運行維護費中購置量為0輛,保有輛為3輛。</p><p> 8、公務接待中批次數(shù)及人次:無</p><p> 9、與預算對比情
31、況:</p><p> 2017年“三公”經(jīng)費為20754.69元比預算21000元減少245.31元,沒有超過預算數(shù),沒有違反“三公”經(jīng)費管理制度。</p><p> 五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p> 1、機關運行經(jīng)費支出情況上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 機關運行經(jīng)費40.25萬元,占支出總額 141.5
32、0萬元0.28 %,比上年41.34萬元減少0.03%。原因是進一步合理安排支出,減少不必要的開支,避免浪費。</p><p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 政府采購計劃和實際采購明細:</p><p> 2017年政府采購計劃為3.8萬元,我單位實際采購為3.12萬元,合理按計劃采購沒有超過計劃數(shù)。</p&
33、gt;<p> 七、國有資產(chǎn)占用情況</p><p><b> 國有資產(chǎn)占用明細:</b></p><p> 2017年資產(chǎn)總計91.48萬元,比2016年98.11萬元減少0.07%。2017年固定資產(chǎn)賬面價值 75.77 萬元,比上年同期 67.85萬元增加0.11%。增加的主要原因:購買辦公用電腦及專用測量儀器等。</p>&
34、lt;p> 八、國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p> 國有資產(chǎn)收益征繳情況說明:無</p><p> 九、部門項目支出情況和項目績效評價情況說明:無</p><p><b> 十、專業(yè)名詞解釋</b></p><p> 財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。</p><p>
35、; 上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p> 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。</p><p> 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。</p&g
36、t;<p> 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。</p><p> 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金
37、)彌補本年度收支缺口的資金。</p><p> 上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。</p><p> 結余分配:反映單位當年結余的分配情況。</p><p> 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無
38、法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。</p><p> 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p> 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位
39、在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。</p><p> “三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反
40、映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p> 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行
41、維護費以及其他費用。</p><p><b> 功能分類科目說明:</b></p><p> 208社會保障和就業(yè)支出,20805行政事業(yè)單位離退休,2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,212城鄉(xiāng)社區(qū)支出,21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務,2120101行政運行</p><p> 公開表格(詳見附表):</p>&
42、lt;p><b> 一、報表封面</b></p><p> 二、《收入支出決算總表》</p><p><b> 三、《收入決算表》</b></p><p><b> 四、《支出決算表》</b></p><p> 五、《收入支出決算表》</p>&l
43、t;p> 六、《基本建設類項目收入支出決算表》</p><p> 七、《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p> 八、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 九、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 十、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>
44、十一、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 十二、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p> 十三、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p> 十四、《資產(chǎn)負債簡表》</p><p> 十五、《資產(chǎn)情況表》</p><p> 十六、《國有資產(chǎn)收益征
45、繳情況表》</p><p> 十七、《基本數(shù)字表》</p><p> 十八、《機構人員情況表》</p><p> 十九、《非稅收入征繳情況表》</p><p> 二十、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》</p><p> 二十一、《政府采購情況表》</p><p> 二十二、《2017年度一
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