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文檔簡介
1、中南民族大學(xué)財務(wù)報銷事項講解,財務(wù)處2014.2.26,目錄,合規(guī)票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,1. 粘貼原始票據(jù),3. 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,5. 會計審核單據(jù),6. 會計編制憑證,7. 出納付款,報銷流程(簡圖),4.資產(chǎn)登記(如需),,目錄,合規(guī)票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))
2、其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,報銷人員的職責(zé)合格的票據(jù)票據(jù)粘貼,報銷人員的職責(zé),確保所提供的信息真實,完整,準確;所附附件齊全,合規(guī),真實有效,且能夠說明申請付款的合理性;符合相關(guān)制度與政策;財務(wù)人員有權(quán)了解費用發(fā)生的真實情況,報銷人員應(yīng)配合反饋;如老師委托學(xué)生辦理相關(guān)業(yè)務(wù),學(xué)生須持本人有效證件(身份證、學(xué)生證等),并請務(wù)必對學(xué)生進行相關(guān)培訓(xùn)。,能夠用于報銷的票據(jù)發(fā)票蓋有國家稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票蓋有地
3、方稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票收據(jù):蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的收據(jù);特定行業(yè)的票據(jù):郵政部門票據(jù)、鐵路部門票據(jù)、航空部門票據(jù)、公共汽車票據(jù)、銀行手續(xù)費收據(jù)、保險公司保險單等。,合格的票據(jù),能夠用于報銷的票據(jù)發(fā)票:蓋有國家稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票和蓋有地方稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票兩種。,合格的票據(jù),能夠用于報銷的票據(jù)收據(jù):蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的收據(jù)。,合格的票據(jù),能夠用于報銷的票據(jù)特定行業(yè)的票據(jù):郵政部門票據(jù)、鐵路部門票據(jù)、航
4、空部門票據(jù)、公共汽車票據(jù)、銀行手續(xù)費收據(jù)、保險公司保險單等。,合格的票據(jù),以發(fā)票為例財務(wù)審核的關(guān)注點:合法性、真實性、正確性、及時性;依據(jù):二○一一年二月十四日頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則》(國家稅務(wù)總局令第25號)。,合格的票據(jù),,合格的票據(jù)-合法性,必須有稅務(wù)監(jiān)制章:國稅發(fā)票監(jiān)制章的全稱為“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章(XX?。﹪叶悇?wù)局監(jiān)制”;地稅發(fā)票監(jiān)制章的全稱為“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章(XX?。┑胤蕉悇?wù)局監(jiān)制”。,,合
5、格的票據(jù)-合法性,必須加蓋開票單位發(fā)票專用章 :2012年1月1日起,發(fā)票上必須加蓋發(fā)票專用章,稅務(wù)統(tǒng)一規(guī)范橢圓型發(fā)票專用章式樣;使用圓形的發(fā)票專用章將不予報銷;依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)票專用章式樣有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第7號)。,,湖北省內(nèi)發(fā)票可以撥打納稅服務(wù)熱線12366或在國稅和地稅網(wǎng)站查詢;國稅http://swcx.hb-n-tax.gov.cn/hbgs4/ 地稅htt
6、p://www.hb-l-tax.gov.cn/Flash/mainflash.htm 省外發(fā)票可在發(fā)票所屬省份稅務(wù)局網(wǎng)站查詢真?zhèn)?;單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷超過5000元(含),需報銷人逐張在發(fā)票背面注明“票據(jù)已驗真”,并簽字確認。,合格的票據(jù)-合法性,,經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、地點和填制日期必須是真實的。,經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須是真實的,合格的票據(jù)-真實性,當(dāng)事單位及當(dāng)事人必須是真實的,,,實物數(shù)量、單價及金額必須是真實的。,,,,購買書籍、辦公
7、用品、日用品、食品、耗材、勞保用品以及復(fù)印、印刷、打印資料等單筆金額在500元及以上的,需附明細清單并加蓋開票單位公章或發(fā)票專用章,票據(jù)金額應(yīng)與明細清單金額一致。依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中紀委〈關(guān)于堅決制止開具虛假發(fā)票公款報銷行為的通知〉的通知》國稅函[2003]230號。,合格的票據(jù)-真實性,報銷清單格式各樣,但都由商家提供,須有商家蓋章。,業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫是否明確清晰,有無涂改、挖補、刮擦等痕跡, 如發(fā)現(xiàn)有錯,應(yīng)由開票單位重開或者
8、更正,更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。,合格的票據(jù)-正確性,若大小寫金額有誤、涂改或大小寫金額不符必須重新開具。,合格的票據(jù)-正確性,,票據(jù)付款單位必須填寫“中南民族大學(xué)”; 不能填簡稱,不能加二級單位,例如:民大、中南民族大學(xué)財務(wù)處。,發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián),存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作為報銷單據(jù);除部分地區(qū)發(fā)票第一聯(lián)為發(fā)票聯(lián),其余的發(fā)票不得用圓珠筆或鉛筆填寫。,合格的票據(jù)-正確性,為真實反映學(xué)校每年的財務(wù)收支狀況,對取得的發(fā)票應(yīng)及時
9、報賬,原則上票據(jù)報銷期限為一年。,合格的票據(jù)-及時性,不能報銷的發(fā)票:無真實經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容的;外單位開具的、未套用稅務(wù)機關(guān)或財政部門監(jiān)制章的;未加蓋開票單位發(fā)票專用章的;票據(jù)內(nèi)容與開票單位經(jīng)營范圍不符的;例如:副食店開具的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為打印復(fù)印的發(fā)票。手工票據(jù)未復(fù)寫的(部分地區(qū)第一聯(lián)是發(fā)票聯(lián)除外);,合格的票據(jù),不能報銷的發(fā)票:未成年人的火車票、飛機票;開票時間、金額挖補、涂改的;稅務(wù)機關(guān)或財政部門已宣布停止使用的;不真實
10、的出租車票(如連號的出租車票、同車牌號同時間段的出租車票等,如存在定期包車等情況請注明);屬于預(yù)付款性質(zhì)的通訊費充值發(fā)票;其他不符合財務(wù)規(guī)定的發(fā)票。,合格的票據(jù),票據(jù)遺失處理方式取得的票據(jù)如遺失,應(yīng)取得原開票單位票據(jù)、存根聯(lián)復(fù)印件或記賬聯(lián)復(fù)印件,并加蓋財務(wù)印章或發(fā)票專用章,經(jīng)費負責(zé)人批準后,代作報銷憑證;校內(nèi)在職在編教工因公出差遺失票據(jù)確實無法取得證明的,如火車、輪船、飛機票等,由當(dāng)事人寫出詳細情況,提供證明材料,經(jīng)所在單位經(jīng)濟
11、負責(zé)人審批后,代作報銷憑證,交通費按符合規(guī)定標準票價的50%計算報銷。,合格的票據(jù),我的票丟了!!,錯誤形式:以票粘票,票據(jù)粘貼,,,票沒有貼在粘貼單上,左側(cè)裝訂,票據(jù)粘貼,,,錯誤形式:反向粘貼,錯誤形式:集中粘貼,票據(jù)粘貼,,上重下輕,錯誤形式:超出粘貼單大小,票據(jù)粘貼,,超出粘貼單,,錯誤形式:不進行分類,票據(jù)粘貼,票據(jù)分類。對于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進行分類,如辦公用品、電話費、差旅費、市內(nèi)交通費等,再將同一類按照票據(jù)形狀由小到
12、大分別粘貼。,票據(jù)粘貼,,票據(jù)歸集方法——先按內(nèi)容分類歸集,再按票據(jù)形狀由小到大分別粘貼:會議費:我校舉辦會議發(fā)生的各種費用(包括場租費、印刷費、資料費等),可在此項歸集;辦公用品或材料費:日常辦公購買復(fù)印紙、文具、電話機、移動硬盤、電腦配件、硒鼓、墨粉、墨盒、鎖、文件夾、筆、電池、圖書(不確認為固定資產(chǎn)的圖書)、資料費、宣傳費、鮮花、海報、橫幅、展板、彩擴費、制作費等,可歸集到此兩項;一般為行政辦公支出的,可歸集到“辦公用品”
13、,其他的可歸集到“材料費”。郵寄費:郵寄、快遞費,可在此項歸集;,票據(jù)粘貼,票據(jù)歸集方法——先按內(nèi)容分類歸集,再按票據(jù)形狀由小到大分別粘貼:版面費:圖書出版費、版面費,可在此項歸集;市內(nèi)交通費:市內(nèi)出租車票、過橋過路費、汽油費,可在此項歸集;差旅費:出差過程中發(fā)生的各種費用(包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費、退票費、住宿費、會議費等),可在此項歸集;維修費:機器設(shè)備(不包括車輛等交通工具)日常的維護費、保養(yǎng)費、修理費,可
14、在此項歸集;其他票據(jù),按照票據(jù)內(nèi)容如實反映。,票據(jù)粘貼,原始票據(jù)作為會計檔案的重要組成部分,需要保管15年。為了使票據(jù)粘貼得既美觀平整,又牢固扎實,請使用漿糊或液體膠水粘貼,請勿使用固體膠、透明膠、雙面膠、訂書器等。,票據(jù)粘貼,將分類、整理好的票據(jù),由上向下、由右向左,一層層平均粘貼在粘貼單上,上下左右不得超出粘貼單,盡量不遮擋票據(jù)的重要信息(如日期、金額、項目、單位名稱等),大于粘貼單的票據(jù)可以不使用粘貼單。票據(jù)一定要根據(jù)經(jīng)費來源
15、、票據(jù)內(nèi)容分類粘貼,不得將不同經(jīng)費來源票據(jù)粘貼到同一張粘貼單。一張粘貼單的票據(jù)不宜過多,如果同一類票據(jù)較多,可使用多張粘貼單。,票據(jù)粘貼,每張票據(jù)均應(yīng)直接粘貼在粘貼單上,而不能粘貼在票據(jù)上,以免日后全部脫落丟失,或覆蓋票據(jù)內(nèi)容。票據(jù)粘貼完畢,經(jīng)辦人員須匯總票據(jù)金額,并在粘貼單上注明票據(jù)內(nèi)容、票據(jù)張數(shù)、合計金額。粘貼單的填寫須使用鋼筆、簽字筆等填寫,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅筆填寫。根據(jù)粘貼單填寫相關(guān)財務(wù)單據(jù)(差旅費報銷,須填寫“差
16、旅費報銷單”);其他票據(jù)報銷,按類別選擇匯總單填寫,再將匯總單粘貼到財務(wù)單據(jù)上。,票據(jù)粘貼,具體步驟如下:先粘貼小票,票粘貼在粘貼單上,粘貼好后可逐層翻看;,票據(jù)粘貼,具體步驟如下:票不多時,可將全部發(fā)票粘貼于一張粘貼單上,否則應(yīng)按類別分多張粘貼;,票據(jù)粘貼,具體步驟如下:最上一層粘貼大票;,票據(jù)粘貼,,,左邊應(yīng)留出2cm左右的裝訂線,裝訂線內(nèi)不要粘貼任何票據(jù)。,具體步驟如下:粘貼好后可逐層翻看。,票據(jù)粘貼,,讓財務(wù)
17、憑證變得美觀、整齊、大方。,,,,票據(jù)粘貼,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,總體要求審批權(quán)限說明預(yù)留印鑒填寫報銷單據(jù),,總體要求依據(jù):《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》(民大發(fā)[2014]7號)。(2014年4月1日執(zhí)行)單筆1000元及以上票據(jù), 部門(項目)“財務(wù)一支筆” 需逐筆簽字,其中日常運行經(jīng)費一次性報銷
18、超過5萬元(含)的還須在報銷匯總單上進行相應(yīng)審批。原始票據(jù)需經(jīng)手人,驗收人(證明人),部門(項目)“財務(wù)一支筆” 3人聯(lián)簽,其中:部門(項目)“財務(wù)一支筆” 簽字時,需同時簽寫支出項目編號、內(nèi)容及簽字日期。如果業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與 部門(項目)“財務(wù)一支筆” 為同一人:科研經(jīng)費:需所在學(xué)院加蓋公章或?qū)W院相關(guān)負責(zé)人聯(lián)簽審批;其他經(jīng)費:需部門其他正職領(lǐng)導(dǎo)或分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。,報銷審簽,,審批權(quán)限說明,,,,,,,,1、由歸口部門管理的、沒有分
19、解到各個部門(學(xué)院)的經(jīng)費2、本科質(zhì)量工程,部分學(xué)科建設(shè)費等經(jīng)費已經(jīng)分解到各個項目,支出時仍需要歸口管理部門審批,適用于圖書館、國資處、設(shè)備處、網(wǎng)絡(luò)中心、后保處及基建處等部門集中設(shè)備(圖書)采購及大型基建(修繕工程)。,審批權(quán)限說明,,,,,,審批權(quán)限說明,,,,,,,審批權(quán)限說明,,,,,注意事項上述審批表格僅適用于預(yù)算下達額度內(nèi)事業(yè)經(jīng)費;預(yù)留備用款和預(yù)算調(diào)整的審批在《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》(民大發(fā)[2014]7號)
20、中另行規(guī)定;《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》(民大發(fā)[2014]7號)于2014年4月1日起執(zhí)行,與學(xué)校原相關(guān)規(guī)定不一致之處,以本辦法為準。,審批權(quán)限說明,預(yù)留印鑒,根據(jù)支出審批辦法,簽字式樣實行備案制。各學(xué)院和職能部門應(yīng)將本單位經(jīng)費支出審批人(包括科研項目負責(zé)人)的簽字樣式匯總后,同時上交紙質(zhì)和電子版報財務(wù)處備案。預(yù)留印鑒電子版以工號姓名為文件名,于2014年3月10日以前交JPG文件至財務(wù)處核算科。如 工號:2012999
21、 姓名:張三,則文件名應(yīng)為“2012999張三.JPG”。審批人一經(jīng)確定,不得隨意變更;若人員有變更,應(yīng)及時書面通知財務(wù)處。財務(wù)處會將相關(guān)圖片文件錄入財務(wù)系統(tǒng),報賬時輸入項目編號后可以進行比對。,報銷票據(jù)匯總單的有關(guān)說明報銷事項超過2項(含),且票據(jù)多于5張(含)的請?zhí)顚憟箐N匯總單;日常運行經(jīng)費一次性報銷超過5萬元(含)的必須填寫報銷匯總單。,填寫報銷單據(jù),單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù): 單張票據(jù),多張聯(lián)號的票
22、據(jù),同一日期、在同一單位開具的票據(jù); 單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)一次報銷,不可人為拆分;在報銷多張聯(lián)號票據(jù)或同一日期、在同一單位開具的票據(jù)時,必須填寫“單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單”,按匯總后金額履行相應(yīng)的審批手續(xù)后,作為報銷的必要附件。日常運行經(jīng)費報銷單據(jù)匯總單科研經(jīng)費報銷單據(jù)匯總單差旅費報銷單,填寫報銷單據(jù),},基于新的審批文件,填寫報銷單據(jù),正確填寫發(fā)票開具單位名稱,開支的項目編號,正確填寫申報日期,關(guān)于簽審的說明在單據(jù)后頁,經(jīng)辦人
23、,證明人必須簽字。,正確填寫部門(學(xué)院)全稱,,,,說明發(fā)票聯(lián)號的原因,填寫報銷單據(jù),單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單背面信息該審批單僅針對在同一單位辦理單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)開具多張發(fā)票的匯總報銷,且報銷經(jīng)辦人、驗收人必須逐張逐筆簽字;5000元及以上的單張發(fā)票,需驗收人驗明發(fā)票真?zhèn)?,并在對?yīng)發(fā)票后備注“發(fā)票已驗真”;經(jīng)濟業(yè)務(wù)審批簽字流程見財務(wù)處網(wǎng)站“各類經(jīng)費審批權(quán)限一覽表”;發(fā)票合計金額超過1000元(含)必須到財務(wù)處辦理轉(zhuǎn)賬(電匯)手續(xù),
24、不可先行墊支。,填寫報銷單據(jù),請先到校辦登記,說明報銷事由,有借款需要做標識,請打勾。,經(jīng)辦人,證明人必須簽字。,請注意看備注,正確填寫開支項目名稱或編碼,正確填寫部門(學(xué)院),如有修改必須在修改處加蓋所在部門(學(xué)院)公章或者重新填寫。,按照備注中的要求進行審批,,,關(guān)于簽審的說明在單據(jù)后頁,,適用于一次性支出5萬元(含)以上,日常運行經(jīng)費報銷單據(jù)匯總單背面信息:單張票據(jù)超過1000元(含)的需逐筆審批或填制“單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批
25、單”(僅適用于在同一單位辦理單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)開具多張發(fā)票的情況)審批;需財務(wù)處負責(zé)人、總會計師、校長審批的,分別在對應(yīng)的發(fā)票背面或“單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單”上簽字;匯總單金額如有修改必須在修改處加蓋所在部門或?qū)W院公章,否則視為無效(因會計審核,減去不可報銷票據(jù)金額的除外)。,填寫報銷單據(jù),說明報銷事由,請注意看備注,請先到校辦登記,其中國家基金、配套經(jīng)費、中央科研業(yè)務(wù)費、院科研經(jīng)費不能開支接待費。,有借款需要做標識,請打勾。,正確填
26、寫開支項目編碼,填寫報銷單據(jù),按照備注中的要求進行審批,正確填寫部門(學(xué)院),關(guān)于簽審的說明在單據(jù)后頁,填寫報銷單據(jù),科研經(jīng)費報銷單據(jù)匯總單背面信息:單張票據(jù)超過1000元(含)的需逐筆審批或填制“單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單”(僅適用于在同一單位辦理單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)開具多張發(fā)票的情況)審批;需科研部門負責(zé)人、財務(wù)處負責(zé)人、總會計師、分管校領(lǐng)導(dǎo)、校長審批的,分別在對應(yīng)的發(fā)票背面或“單筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)票據(jù)匯總審批單”上簽字;匯總單金額如有修改必
27、須在修改處加蓋所在部門或?qū)W院公章,否則視為無效(因會計審核,減去不可報銷票據(jù)金額的除外)。,填寫報銷單據(jù),例如:財務(wù)處張三于2014年1月16日坐火車去北京培訓(xùn),1月17日到達北京,1月19日坐飛機回武漢,當(dāng)天到達武漢,共出差4天,其中發(fā)生住宿費1200元、培訓(xùn)費900元。差旅費報銷單填寫如下:,填寫報銷單據(jù),,正確填寫所在部門(學(xué)院)全稱,正確填寫申報日期,如有借款,請說明。,填寫出差天數(shù),“財務(wù)一支筆”審批時須注明項目編號,經(jīng)辦人,
28、證明人必須簽字。,須部門(學(xué)院)“財務(wù)一支筆”審批,,正確填寫出差日期、地點、交通工具以及金額,并計算匯總數(shù)。,此處可以不填,計算補助后由財務(wù)處工作人員填寫。,填寫出差事由,,,,,填寫報銷單據(jù),教職工外出參加會議,如需報銷差旅費補助,需附會議單位的會議通知,分情況報銷:會議通知中明確寫明由會議單位統(tǒng)一安排食宿、交通并承擔(dān)費用的,會議期間的住宿費、伙食補助和公雜費不再報銷,在途期間的伙食補助和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷;會議通知明確寫
29、明食宿及交通自理的,可按出差的自然(日歷)天數(shù)報銷伙食補助和公雜費;會議通知上未明確說明食宿或交通自理的,需取得會議單位開具的食宿或交通自理說明,方可申請補助。,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,國家最新規(guī)定:差旅費、會議費及培訓(xùn)費物資采購報銷相關(guān)規(guī)定科研經(jīng)費特別報銷規(guī)定學(xué)術(shù)考察、參加校外會議、培訓(xùn)費用報銷其他報銷注
30、意事項,依據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》(財行【2013】531號);《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)》(民委財字【2014】11號)?!掇k法》要求各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)參照本辦法結(jié)合實際情況,抓 緊修訂本地黨政機關(guān)差旅費管理辦 法,并報財政部備案。關(guān)于我校差旅費報銷,在地方差旅費 管理辦法出臺之前按原規(guī)定辦理。,國家最新規(guī)定-差旅費,依據(jù)《中央和國家機關(guān)會議費管理辦法》(財行【2013】2
31、86號)。會議費:由我校各部門組織的會議所產(chǎn)生的各項費用。開支范圍:會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。交通費指用于會議代表接送站,以及會議統(tǒng)一組織的代表考察、調(diào)研等發(fā)生的交通支出。根據(jù)上述文件要求,報銷會議費所需材料:提供會議審批文件、會議通知、實際參會人員簽到表、以及會議服務(wù)單位提供并蓋章的費用原始明細單據(jù)等憑證;對未列入年度會議計劃以及超預(yù)算的會議費須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。,國家最新規(guī)定-會議費,依據(jù)
32、《中央和國家機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》(財行【2013】523號),《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)》(民委財字【2014】10號)。培訓(xùn)費:由我校各部門組織的培訓(xùn)所產(chǎn)生的各項費用。開支范圍:會議住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等。交通費指用于接送站,以及統(tǒng)一組織的與培訓(xùn)有關(guān)的考察等發(fā)生的支出。禁止開支:旅游、宴請、公務(wù)接待、會議費、高消費娛樂健身活動、購置電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機等固定資產(chǎn)、以及與培訓(xùn)無關(guān)的其他費用。
33、根據(jù)上述兩個文件要求,報銷培訓(xùn)費所需材料:提供培訓(xùn)通知、實際參加人員簽到表、講課費簽收單、以及培訓(xùn)機構(gòu)出具并蓋章的費用原始明細單據(jù)等憑證。,國家最新規(guī)定-培訓(xùn)費,實驗及教學(xué)材料、低值易耗品采購報銷須具有購買單位(項目)采購人和領(lǐng)用人的簽字驗收單。低值耐用品:定義:單價在500元以上、1000元以下且耐用期在一年以上能獨立使用的物品;專用設(shè)備單價在1500元以下因受固定資產(chǎn)價格標準限值未列入固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備等物品;500元以下
34、民用性較強的物品如:電風(fēng)扇、取暖器等。低值耐用品采購報銷須具有國資處資產(chǎn)管理科辦理的驗收入庫手續(xù)。低值耐用品,物資采購報銷規(guī)定,固定資產(chǎn):單價1000元以上(專用設(shè)備單價1500元以上)且耐用期在一年以上,使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的物品;采購報銷須具有國資處資產(chǎn)管理科辦理固定資產(chǎn)驗收入庫手續(xù)。購買固定資產(chǎn)中屬于政府采購目錄中的貨物(目錄見中央政府采購網(wǎng)站),須按政府采購程序執(zhí)行,報銷時須提供政府采購合同或驗收單。簽訂經(jīng)濟合
35、同、協(xié)議的物資采購和工程項目等經(jīng)濟事項,須在報銷時(如為借款事項須在借款時)提供合同或協(xié)議(須提供原件)作為報銷附件,財務(wù)處按合同、協(xié)議約定的支付方式支付相關(guān)款項。,物資采購報銷規(guī)定,科研經(jīng)費中開支的人員經(jīng)費(專家咨詢費、學(xué)生勞務(wù)費以及外聘人員勞務(wù)費等)的發(fā)放規(guī)定依據(jù):教育部、財政部《關(guān)于加強中央部門所屬高??蒲薪?jīng)費管理的意見》(教財〔2012〕7號),科研經(jīng)費中發(fā)給個人的勞務(wù)性支出,一律通過個人銀行卡發(fā)放,以零現(xiàn)金方式支付;操作流
36、程在后面“其他事項”中會加以說明。,科研經(jīng)費特別報銷規(guī)定,轉(zhuǎn)撥科研協(xié)作費如何辦理?轉(zhuǎn)撥科研協(xié)作經(jīng)費,是指外單位協(xié)作承擔(dān)部分研究試驗工作的費用,應(yīng)按照資助部門批復(fù)的預(yù)算、科研合同及合作方簽訂的協(xié)議執(zhí)行;申請轉(zhuǎn)撥科研協(xié)作費須提供科研項目批復(fù)預(yù)算書、項目合同和其他必要的資料,財務(wù)處依據(jù)科研管理部門的審核意見辦理相關(guān)轉(zhuǎn)撥手續(xù)。,科研經(jīng)費特別報銷規(guī)定,學(xué)術(shù)考察、參加校外會議、培訓(xùn)費用報銷,學(xué)術(shù)考察、參加校外會議、培訓(xùn)費用報銷:外出學(xué)術(shù)考察
37、、調(diào)研的項目或擬參加的學(xué)術(shù)會議,應(yīng)與本人所承擔(dān)的教學(xué)、管理和科研任務(wù)有較密切關(guān)系 。報銷時應(yīng)在發(fā)票背面注明考察事由。如參加會議組織的旅游,費用自理。如會議舉辦方委托旅行社或其他文化中介機構(gòu)等第三方組織會議,由第三方出具發(fā)票的,須出具會議舉辦方蓋章確認的委托函。如連續(xù)外出學(xué)術(shù)考察及調(diào)研超過一個月以上,須出具考察說明及提綱,由所在部門(學(xué)院)加蓋公章,并由所在部門(學(xué)院)“財務(wù)一支筆”簽字后,作為報銷附件。,其他報銷注意事項,研究生經(jīng)
38、費:須由經(jīng)手人和導(dǎo)師簽字;報銷時間:每年6月、12月左右統(tǒng)一報銷;研究生經(jīng)費可以開支的范圍:答辯相關(guān)開支、實驗材料費、實驗保健費、論文版面費、圖書購置費、學(xué)術(shù)活動費、調(diào)研差旅費等。版面費:(首次支出時)須附用稿通知或已發(fā)表文章,且支付單位須與用稿通知或已發(fā)表文章的單位一致。,其他報銷注意事項,因工作需要所耗用的零星汽油、通行費(過路過橋費):應(yīng)寫明辦事事由、路程起始點,經(jīng)部門(項目)“財務(wù)一支筆”審批后可從相關(guān)經(jīng)費中報銷,從
39、科研經(jīng)費中列支的汽油費、通行費須與科研經(jīng)費預(yù)算保持一致,國家基金、配套科研經(jīng)費、以及中央專項業(yè)務(wù)費原則上不予報銷汽油費及通行費。市內(nèi)交通費:單次報銷超過1000元(含)的,需附事由、地點、人數(shù)等明細說明。,其他報銷注意事項,報賬人員必須為本校教職工,如老師委托學(xué)生辦理相關(guān)業(yè)務(wù),學(xué)生須持本人有效證件(身份證、學(xué)生證等),并請務(wù)必對學(xué)生進行相關(guān)培訓(xùn)。不接受外單位人員直接報賬。財務(wù)報銷應(yīng)遵循一事一報原則,同一經(jīng)濟事項應(yīng)一次報銷,如從不同
40、經(jīng)費中開支應(yīng)寫明經(jīng)費來源及相應(yīng)報銷金額。勞務(wù)費、評審費申領(lǐng)不得一個人代簽。學(xué)院(部門)行政經(jīng)費應(yīng)嚴格按照預(yù)算用途使用,不得列支招待費、教職工勞務(wù)費、長期臨時工工資等。,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,借款注意事項借款單填寫,單位職工因公辦理借款,應(yīng)一事一借,事項完結(jié)及時沖賬(橫向課題原則上不辦理借支業(yè)務(wù))。借款期限原
41、則上為3個月(含當(dāng)月),到期無故不辦理沖賬手續(xù)的,學(xué)校將按相關(guān)規(guī)定從借款人崗貼中扣款抵扣。按資金結(jié)算規(guī)定需辦理轉(zhuǎn)賬或電匯結(jié)算事項的, 務(wù)必以相應(yīng)方式借支。同一張借款單中既有 轉(zhuǎn)賬又有現(xiàn)金的必須嚴格分開,否則不能沖 賬。借款沖賬時,其原始單據(jù)仍須按正常的審批程序 審批簽字。借款單一式兩聯(lián),辦理借款業(yè)務(wù)時記賬聯(lián)作為憑證附件,沖賬聯(lián)留于財務(wù)處,待沖賬時連同報銷的票據(jù)一起交給會計審核。,借款注意事項,,借款單填寫,
42、正確填寫部門(學(xué)院)全稱,借款人須為本校教職工,若為學(xué)生,須留老師姓名,教職工工號及學(xué)生學(xué)號,借款期限為3個月(含當(dāng)月),寒暑假順延。,若借款金額被涂改,請重新填寫借款單。,如果借款金額大于1000元(含),且需要對公轉(zhuǎn)賬,應(yīng)在“轉(zhuǎn)賬/電匯”中填列,并寫明款項接受單位。,須如實填寫借款事項,如果借款金額大于1000元(含),且需要對公轉(zhuǎn)賬,應(yīng)在“轉(zhuǎn)賬/電匯”中填列,并寫明款項接受單位。,須注明開支項目編號,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷
43、審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,資金結(jié)算方式銀行支票現(xiàn)金結(jié)算公務(wù)卡相關(guān)政策,資金結(jié)算方式,資金結(jié)算分為轉(zhuǎn)賬支票、電匯、現(xiàn)金支票和現(xiàn)金等方式。根據(jù)國務(wù)院、中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第12號)和《現(xiàn)金管理條例實施細則》(1988年9月12日中國人民銀行發(fā)布),單筆(包括連號發(fā)票、發(fā)票雖不連號但為同單位一次支付等)
44、超過1000元(含)的對公經(jīng)濟業(yè)務(wù),須用轉(zhuǎn)賬支票或電匯方式結(jié)算。轉(zhuǎn)賬支票或電匯收款單位的詳細名稱必須與取得的發(fā)票、以及發(fā)票上加蓋的發(fā)票專用章名稱一致。另通過銀行電匯方式結(jié)算的,經(jīng)辦人須提供收款單位的開戶行、賬號、戶名(戶名必須與發(fā)票專用章上的單位名稱一致)。對公轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬支票和電匯。轉(zhuǎn)賬支票適用于武漢市內(nèi)同城轉(zhuǎn)賬,電匯適用于武漢市外異地轉(zhuǎn)賬。,銀行支票,銀行支票的有效期限為10個自然日,從支票開具日期算起。若到期日為節(jié)假日,順延一天
45、。通過銀行支票付款注意事項:銀行支票加蓋財務(wù)專用章、人名章后,方可使用。銀行支票要妥善保管,不能折疊。若出現(xiàn)支票作廢的,只能由學(xué)校有關(guān)部門經(jīng)辦人員到財務(wù)處辦理更換手續(xù),不能由支票收款方人員直接到財務(wù)處辦理。若出現(xiàn)支票丟失的,請學(xué)校有關(guān)部門經(jīng)辦人員到財務(wù)處辦理掛失手續(xù),支票丟失造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負責(zé)。各部門辦理銀行付款手續(xù)時,必須保證銀行賬號、開戶行、單位名稱準確無誤,因提供有誤造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責(zé)。,現(xiàn)金結(jié)算,使用
46、現(xiàn)金結(jié)算的,屬于公務(wù)卡結(jié)算范圍的,原則上需用公務(wù)卡結(jié)算。非公務(wù)卡結(jié)算的現(xiàn)金結(jié)算事項,單筆報銷5000元以下采用現(xiàn)金結(jié)算,5000元及以上采用現(xiàn)金支票結(jié)算。,公務(wù)卡相關(guān)政策,公務(wù)卡使用范圍:凡《中央預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄》規(guī)定的、金額在5萬元(以人民幣為單位,下同)以下的、原使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出項目,原則上應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算,不再使用現(xiàn)金結(jié)算。凡按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目,財務(wù)處原則上不再辦理請款業(yè)務(wù)。原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)
47、算的,可繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式?!吨醒腩A(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄》中列示的16項公務(wù)支出:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。已經(jīng)辦理公務(wù)卡的三個部門(學(xué)院),請按照上述規(guī)定使用公務(wù)卡。,公務(wù)卡相關(guān)政策,財務(wù)處網(wǎng)站中公務(wù)卡相關(guān)政策關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于實施中央預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄的通知》的通知http:
48、//www.scuec.edu.cn/s/33/t/867/dc/d2/info56530.htm中南民族大學(xué)公務(wù)卡管理暫行辦法http://www.scuec.edu.cn/s/33/t/867/a/56636/info.jspy中南民族大學(xué)公務(wù)卡基礎(chǔ)知識問答http://www.scuec.edu.cn/s/33/t/867/a/57645/info.jspy,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定借款管理規(guī)定
49、資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,發(fā)票類型及稅率預(yù)開票據(jù)程序發(fā)票收據(jù)申借單票據(jù)遺失,發(fā)票類型及稅率,預(yù)開票據(jù)的程序,為了規(guī)范票據(jù)管理,原則上須在收到款項后開具網(wǎng)絡(luò)發(fā)票或收據(jù),因特殊情況經(jīng)相關(guān)部門審批,可以預(yù)開票據(jù)。票據(jù)預(yù)開在財務(wù)上重要性等同于資金借出,只能由本校在職教職工辦理。預(yù)開票據(jù)須到財務(wù)處網(wǎng)站上下載“中南民族大學(xué)發(fā)票收據(jù)申借單”,一式兩份經(jīng)相關(guān)職能部門審批后,到財務(wù)處核算科
50、辦理預(yù)開手續(xù)。按規(guī)定,課題或項目負責(zé)人在預(yù)開網(wǎng)絡(luò)發(fā)票時須墊支稅費。稅費以現(xiàn)金或從相關(guān)橫向項目中支出。經(jīng)費到賬后,財務(wù)處通知科研部門立項,項目負責(zé)人登錄科研部門系統(tǒng)認領(lǐng)經(jīng)費,原發(fā)票收據(jù)申借單自動作廢。,預(yù)開票據(jù)的程序,預(yù)開票據(jù)在每月1-20號之間辦理。項目負責(zé)人須在當(dāng)月(實際繳稅周期)保證預(yù)開票據(jù)金額的款項足額匯入學(xué)校賬戶。如有特殊原因無法在規(guī)定時間到賬的,須向?qū)W校財務(wù)處提供經(jīng)過相關(guān)職能部門審批的書面說明。,預(yù)開票據(jù)的程序,預(yù)開票據(jù)
51、后,資金因特殊原因確實無法到學(xué)校賬戶的,須及時到財務(wù)處核算科辦理票據(jù)作廢、核銷手續(xù)。,國稅增值稅發(fā)票必須在預(yù)開月末五個工作日前辦理作廢、核銷手續(xù),否則墊支的稅費無法退回。,,票據(jù)遺失處理,遺失票據(jù)的,借票人須寫明票據(jù)遺失原因,由經(jīng)辦人、部門(項目)負責(zé)人簽字、所在部門(學(xué)院)蓋章,并經(jīng)相關(guān)職能部門及財務(wù)處負責(zé)人審批后,方可復(fù)印財務(wù)處保存的票據(jù)記賬聯(lián),且加蓋我校財務(wù)專用章后交對方單位。,,目錄,票據(jù)及票據(jù)粘貼報銷審簽規(guī)定其他報銷規(guī)定
52、借款管理規(guī)定資金結(jié)算規(guī)定網(wǎng)絡(luò)發(fā)票(收據(jù))其他事項物資采購規(guī)定(國資處)現(xiàn)場答疑,,,助學(xué)金、勞務(wù)費網(wǎng)上申報更改IC卡查詢密碼財務(wù)處日常報銷時間安排財務(wù)處網(wǎng)站,助學(xué)金、勞務(wù)費網(wǎng)上申報,1.初始登錄:課題負責(zé)人進入財務(wù)處網(wǎng)站,以工號登錄“申報系統(tǒng)” (原始密碼為人員工號),登陸后請及時修改密碼。2.集中報賬:科研經(jīng)費中開支的勞務(wù)費、評審費、助學(xué)金采取集中報賬方式,每月1日、15日辦理兩次(節(jié)假日順延)。教工在“申報系統(tǒng)”中
53、按要求錄入相關(guān)信息,將下載打印、審批簽字后的紙質(zhì)版交財務(wù)處會計核算科(紙質(zhì)版與申報系統(tǒng)信息完全一致)發(fā)放。(例如3月1日—3月14日之間登錄財務(wù)處“申報系統(tǒng)”錄入數(shù)據(jù),3月15日交紙質(zhì)版,3月16日—31日錄入的數(shù)據(jù),4月1日交紙質(zhì)版。在信息填寫無誤,審批、簽字手續(xù)齊全的前提下,報賬資金將于5個工作日到賬,節(jié)假日順延)(特殊情況除外)。3.疑問解決方式:該系統(tǒng)使用過程中如有疑問,請登陸財務(wù)處主頁后,點擊進入“公眾服務(wù)下載專區(qū)”,下載“
54、中南民族大學(xué)科研經(jīng)費開支勞務(wù)費\助學(xué)金\評審費申報系統(tǒng)說明書 ” (PPT演示)。另可撥打咨詢電話:67843548。,IC卡查詢機密碼修改流程,,①,①將IC卡放在查詢機屏幕下方黑色區(qū)域 ,點擊 “項目查詢(持卡)”,,IC卡查詢機密碼修改流程,,①,②點擊“密碼查詢”,,②,,,③,③彈出密碼修改窗口,,IC卡查詢機密碼修改流程,④原密碼不用輸入,,,④,⑤輸入新的密碼并確認,,,⑤,IC卡查詢機密碼修改流程,⑥再次進入查
55、詢界面,彈出窗口需要輸入密碼。,,⑥,91,財務(wù)處日常報銷時間安排,,每月最后一個工作日,周四下午,周五下午,為內(nèi)部清賬時間和學(xué)習(xí)時間,請錯開此時間報賬。財務(wù)處核算業(yè)務(wù)須配合銀行時間,并辦理清賬扎 賬,報賬時間為: 上午8:30-11:30,下午14:10-16:10(秋冬) 上午8:30-11:30,下午14:30-16:20(春夏),財務(wù)處網(wǎng)站,今天培訓(xùn)的PPT大家可以到財務(wù)處網(wǎng)站下載中心下載;財務(wù)處網(wǎng)站上的
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