2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、減免稅備案表減免稅備案表(供納稅人填表)(供納稅人填表)納稅人名稱:納稅人名稱:管理代碼:管理代碼:□□□□□□□□□□□□□□□□□□納稅人識(shí)別號:納稅人識(shí)別號:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□報(bào)備日期:報(bào)備日期:年月日經(jīng)濟(jì)類型經(jīng)濟(jì)類型國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)工商登記日期工商登記日期主管稅務(wù)機(jī)關(guān)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話稅收管理員稅收管理員取得相關(guān)資料的批準(zhǔn)取得相關(guān)資料的批準(zhǔn)文號或

2、證書編號文號或證書編號減免稅項(xiàng)目減免稅項(xiàng)目減免稅依據(jù)及文號減免稅依據(jù)及文號減免稅種減免稅種減免減免所屬期起所屬期起減免減免所屬期止所屬期止如果您辦理企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù),請?zhí)顚懴卤?。如果您辦理企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù),請?zhí)顚懴卤?。企業(yè)所得稅備案年度情況(金額單位:元)企業(yè)所得稅備案年度情況(金額單位:元)稅款所屬年度:稅款所屬年度:年銷售(營業(yè))收入銷售(營業(yè))收入⑤抵扣應(yīng)納稅所得額抵扣應(yīng)納稅所得額銷售成本及費(fèi)用銷售成本及費(fèi)用納稅調(diào)整后

3、所得納稅調(diào)整后所得銷售稅金及附加銷售稅金及附加應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額利潤總額利潤總額應(yīng)納所得稅額應(yīng)納所得稅額調(diào)減:調(diào)減:①免稅收入免稅收入減:減免所得稅額減:減免所得稅額②減計(jì)收入減計(jì)收入減:抵免所得稅額減:抵免所得稅額③減免稅項(xiàng)目所得減免稅項(xiàng)目所得應(yīng)納稅額應(yīng)納稅額④加計(jì)扣除加計(jì)扣除實(shí)際應(yīng)納所得稅額實(shí)際應(yīng)納所得稅額納稅人提供的備案類納稅人提供的備案類減免稅資料清單:減免稅資料清單:我承諾,我所提供的上述資料均真實(shí)合法。我愿承擔(dān)因提供虛

4、我承諾,我所提供的上述資料均真實(shí)合法。我愿承擔(dān)因提供虛假資料帶來的一切法律責(zé)任。假資料帶來的一切法律責(zé)任。(納稅人簽章納稅人簽章)年月日備注欄(上述表格如需補(bǔ)充說明,請?jiān)诒緳趦?nèi)予以填寫)填表說明:1.“納稅人識(shí)別號”按照企業(yè)地稅征管代碼填寫。2.“經(jīng)濟(jì)類型“即納稅人登記注冊類型,按工商營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容填寫。3.“國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)”即國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)門類。4.“減免稅種”填寫具體稅種:營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土

5、地增值稅、資源稅、車船稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。5“減免稅依據(jù)及文號”填寫具體法律名稱及文號。如:《關(guān)于支持公共租賃住房建設(shè)和營運(yùn)有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的通知》財(cái)稅〔2010〕88號。6.“減免所屬期其”填寫備案日期的當(dāng)年當(dāng)月1日。例如:備案日期為2012年5月16日,則“減免所屬期起”填寫2012年5月1日;“減免所屬期起”填寫減免稅項(xiàng)目對應(yīng)的“減免稅依據(jù)及文號”失效的具體時(shí)間年月日,如法律沒有規(guī)定減免終止時(shí)間,則在“減免所屬期起”填

6、寫“無”7.“取得相關(guān)資格的批準(zhǔn)文號或證書編號”按照實(shí)際取得的批文或證書填寫,申報(bào)優(yōu)惠項(xiàng)目無此要求的不填寫。如:某高新技術(shù)企業(yè)填寫“陜科高發(fā)〔2010〕23GR200961000000”。8.“減免稅項(xiàng)目”按填寫具體的減免稅項(xiàng)目名稱或按企業(yè)套用《陜西省地方稅務(wù)局企業(yè)所得稅減免管理辦法》中的具體項(xiàng)目填寫,如:“從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得減免優(yōu)惠”。9.“企業(yè)所得稅備案年度情況”按照當(dāng)年“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表”相應(yīng)欄目金額填寫。

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