第三部分 2017年部門預算情況說明_第1頁
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文檔簡介

1、第三部分第三部分2017年部年部門預門預算情況算情況說明一、一、預算年度的主要工作任算年度的主要工作任務2017年,江門市公共資源交易中心將在市委市政府、省公共資源交易中心的領(lǐng)導下,以《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》(國辦發(fā)〔2015〕63號)精神為指引,進一步鞏固工作成果、拓展工作思路,全力推進江門市公共資源交易發(fā)展,重點做好以下工作:(一)優(yōu)質(zhì)、高效地完成公共資源各項交易任務;(二)促進江門市公共

2、資源交易平臺高度整合;(三)高標準做好與省、國家平臺的對接;(四)進一步提高平臺應用的科學性和安全性;(五)推進公共資源交易工作規(guī)范化;(六)持續(xù)加強工作作風和干部隊伍建設。二、部二、部門預門預算收支增減算收支增減變化情況化情況(一)收入(一)收入預算說明2017年部門收入預算1264.70萬元,比上年減少43.03萬元,減少3.29%,減少原因是:1.公共財政一般公共預算收入656.70萬元,比上年預算數(shù)增加63.97萬元,增加的原因

3、:社會保障繳費增加和在冊工作人員變動。2.基金預算收入165萬元,與上年預算數(shù)持平。3.專款專用資金收入443萬元,比上年預算數(shù)減少107萬元,減少的原因是:項目支出預商品和服務支出與上年數(shù)持平。項目支出預算510萬元,與上年數(shù)持平。主要支出項目有業(yè)務接待支出13萬元,業(yè)務培訓支出16萬元,物業(yè)管理費30萬元,其他專項業(yè)務支出351萬元,交易項目經(jīng)費(核撥)100萬元。三、三、“三公三公”經(jīng)費經(jīng)費安排情況安排情況說明2017年江門市公共

4、資源交易中心用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計24.5萬元。(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。(二)公務用車購置費支出0萬元。(三)公務用車運行維護費支出11.5萬元,主要包括公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(四)公務接待費支出13萬元,主要按規(guī)定開支的各類公務接待支出?!叭苯?jīng)費預經(jīng)費預算增減算增減變化的主要原因是:化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費

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