2019年審計整改情況報告_第1頁
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1、審計整改情況報告審計整改情況報告下面是由出國為大家的:審計整改情況報告范文,僅供大家參考,希望對您有所幫助。更多相關內容關注出國范文欄目主任、各位副主任、秘書長、各位委員:我受市政府委托,向市人大常委會報告年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。年7月22日,市十四屆人大常委會第二十二次會議聽取和審議了市政府《關于年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,并從加強審計監(jiān)督力度、加大審計整改力度、抓好審計結果運用、

2、推進建立長效管理機制等方面提出了審議意見。市政府對此高度重視。9月7日,楊雄市長主持召開市政府常務會議,專門聽取關于年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的匯報,要求各區(qū)縣、各部門要從講政治、守規(guī)矩的高度,充分認識嚴格預算管理的重要意義要嚴肅財經紀律,完善體制機制,加強全過程監(jiān)管要將審計發(fā)現問題的整改放在突出的位置,健全整改工作責任制,堅持從體制機制層面分析問題,深挖原因,抓住關鍵,舉一反三,從制度上、根本上堵住漏洞。12月11日,楊

3、雄市長主持召開加強審計工作專題會議,對相關部門落實審計整改再次提出明確要求。11月6日和12月14日,屠光紹常務副市長分別主持召開市審計整改工作聯席會議,提出要積極穩(wěn)妥推進審計整改涉及的各項工作,進一步健全審計整改工作機制,并以推進審計整改工作為契機,不斷改進政府工作被審計單位及其上級部門、相關主管部門、審計部門要切實落實整議、共同開展專項監(jiān)督檢查、擴大部門間數據資源共享范圍等方式,確保審計整改取得實效。三是完善制度。有關單位著眼長效管

4、理,共制定或修訂了28項內部管理制度,涉及財務管理、合同管理和中小企業(yè)發(fā)展政策等諸多方面。一、財政管理審計查出問題的整改情況(一)一般公共預算及政府性基金預算審計查出問題的整改情況1.市財政局組織預算執(zhí)行及部門決算管理審計查出問題的整改情況(1)對預算執(zhí)行進度不夠均衡的問題,市財政局已采取措施進行整改。一是完善預算支出進度通報機制,從年起,每季度將市級各部門預算執(zhí)行情況上報市政府。二是完善部門預算管理考核,進一步強化部門支出責任,提高支

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