進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程_第1頁
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文檔簡介

1、進(jìn)口增值稅專用繳款書認(rèn)證流程,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng)2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件4.下月初下載稽核結(jié)果通知書5.將認(rèn)證結(jié)果讀入增值稅申報系統(tǒng),1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),打開電子申報系統(tǒng),1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),基礎(chǔ)資料管理-產(chǎn)品勞務(wù)資料-輸入繳款書上的貨物名稱,,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,點”新增”,1.將海

2、關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,輸入產(chǎn)品的基本資料-海關(guān)編碼就是繳款書上的”稅號”-”保存”,,繳款書上的稅號,,照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),進(jìn)項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,添加完產(chǎn)品資料后進(jìn)入此步驟,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,點”新增“,,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,,繳款書的號碼,,,鼠標(biāo)右鍵-增加明細(xì),,點擊右小角

3、的按鈕進(jìn)去選擇,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號,,,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,,輸入”數(shù)量“、”完稅價格“ ”稅款全額會自動計算?!皢挝弧笔窃谥拜敾举Y料的時候已經(jīng)錄入了的。,,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),依次輸入完所有資料-確認(rèn)無誤之后點“保存”-”審核“,,,仔細(xì)核對,1.將海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書輸入電子報稅系統(tǒng),,審核正確之后點“確定”,,2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用

4、繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出,所有資料審核正確之后,導(dǎo)出待比對結(jié)果,進(jìn)項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)專用繳款書待比對結(jié)果導(dǎo)出,,2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出,,選擇錄入日期-“確定”,2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出,會出現(xiàn)符合條件的信息-核對正確之后-“寫XML”,,2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出,選擇保存路徑,2.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書待對比結(jié)果導(dǎo)出,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件,,登錄國稅網(wǎng),

5、3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件,國稅網(wǎng)-”海關(guān)稽核”,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件,上傳待比對結(jié)果,就是步驟2中從電子申報系統(tǒng)里導(dǎo)出的文件。,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件,,點“上傳”,3.國稅網(wǎng)上上傳待對比結(jié)果文件,,上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結(jié)果通知書,只是一個接收信息的反饋,4.下月初下載稽核結(jié)果通知書,同樣登錄國稅網(wǎng)-先要確認(rèn)下載通知書,,,4.下月初下載稽核結(jié)果通知書,,在上一步確認(rèn)了結(jié)果后-到右邊下載結(jié)果通知書-輸入月份后

6、-點確認(rèn)。,4.下月初下載稽核結(jié)果通知書,,,通知結(jié)果書顯示比對結(jié)果,比對相符的就可以抵扣,比對異常的找到原因,修改再上傳.點擊上面相應(yīng)的按鈕就會看到對應(yīng)的明細(xì)。,,,,,4.下月初下載稽核結(jié)果通知書,,,,,比對相符后就可以下載通知書-保存到相應(yīng)的路徑-上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。,4.下月初下載稽核結(jié)果通知書,,,,,如果是稽核異常-點擊稽核異常-看到不符的原因-做修改后重新上傳,5.將認(rèn)證結(jié)果讀入增值稅申報系統(tǒng),比對結(jié)果相符之后-

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