鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況報告及財政預算草案精品_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況報告及財政預算草案</p><p>  一、2014年財政預算執(zhí)行情況</p><p> ?。ㄒ唬┕藏斦A算執(zhí)行情況</p><p>  1、鎮(zhèn)級公共財政預算收入執(zhí)行情況</p><p>  20××年全鎮(zhèn)財政總收入完成13741萬元。其中:上劃中央“四稅”收入完成7306萬元;

2、地方財政收入完成6525萬元,比上年增長20.9%,其中縣級收入815萬元,鎮(zhèn)級5711萬元。</p><p>  鎮(zhèn)十六屆人大三次會議批準的鎮(zhèn)本級財政收入預算為5775萬元,實際執(zhí)行收入為5711萬元,完成預算的98.9%。</p><p>  20××年本級財政主要項目執(zhí)行情況:</p><p>  增值稅25%部分收入2128.40萬元,完

3、成年初預算的89.8%,其中“營改增”入庫169.68萬元,未完成預算主要是受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,增值稅增長低于年初預期;</p><p>  一般營業(yè)稅收入793.59萬元,完成年初預算的120.2%;</p><p>  企業(yè)所得稅40%部分550.22萬元,完成年初預算的91.7%,未完成預算主要是生產(chǎn)要素和人力成本的升高,企業(yè)盈利水平不高,影響了企業(yè)所得稅增長;</p>

4、<p>  個人所得稅40%部分296.24萬元, 完成年初預算的329.2%,超預算主要是影視公司、欣興工具分紅帶動個人所得稅增加;</p><p>  城市維護建設(shè)稅397.24萬元, 完成年初預算的84.5%,主要是增值稅等流轉(zhuǎn)稅收入未完成預算,按流轉(zhuǎn)稅收入附加征收的城市維護建設(shè)稅相應(yīng)減少;</p><p>  資源稅1050.39萬元, 完成年初預算的191.0%,超預

5、算主要是保豐礦業(yè)入庫增長;</p><p>  其他稅收收入494.71萬元,完成年初預算的47.8%,未完成預算主要是未完成土地出讓計劃,耕地占用稅低于年初預期。</p><p>  2、鎮(zhèn)級公共財政預算支出執(zhí)行情況</p><p>  鎮(zhèn)十六屆人大三次會議批準的鎮(zhèn)級公共財政支出預算為3836萬元,當年公共財政預算支出4847.54萬元,其中:縣級公共財政補助10

6、46.96萬元,鎮(zhèn)本級公共財政預算支出3800.58萬元,完成鎮(zhèn)級年度預算的99.1%,比上年增長16.9%。</p><p>  20××年本級財政主要支出項目完成情況:</p><p>  一般公共服務(wù)支出1068.13萬元,其中本級支出988.91萬元, 完成鎮(zhèn)級年度預算的89.90%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出79.22萬元,主要用于行政運行基本支出;</p>

7、<p>  公共安全支出155.25萬元, 其中本級支出97.05萬元, 完成年度預算的64.70%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出58.2萬元,主要用于保安隊、消防隊及平安綜治經(jīng)費支出;</p><p>  教育支出26.62萬元,全部為本級支出,完成年度預算的32.5%,主要用于支持學前教育發(fā)展;</p><p>  科學技術(shù)支出208.30萬元,全部為本級支出,完成年度預算的104.

8、2%,主要用于農(nóng)技推廣和教育科技獎勵及大學生村官人才專項經(jīng)費等;</p><p>  文化體育與傳媒支出175.49萬元,其中本級支出118.99萬元, 完成年度預算的108.2%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出56.5萬元,主要用于農(nóng)村文化九項工程、村級文化管理員經(jīng)費等;</p><p>  社會保障和就業(yè)支出393.48萬元,其中本級支出355.90萬元, 完成年度預算的104.7%,縣級財力轉(zhuǎn)移支

9、出37.58萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險鎮(zhèn)財政配套資金、其他優(yōu)撫支出;</p><p>  醫(yī)療衛(wèi)生支出850.65萬元,其中本級支出828.37萬元,完成年度預算的120.9%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出22.28萬元,主要用于“四位一體”公共衛(wèi)生、農(nóng)村合作醫(yī)療補助支出、農(nóng)村合作醫(yī)療保險鎮(zhèn)財政配套等;</p><p>  城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出851.13萬元,其中本級支出759.97萬元, 完成

10、年度預算的116.9%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出91.16萬元,主要用于“美麗鄉(xiāng)村”和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出等;</p><p>  農(nóng)林水事務(wù)支出937.21萬元,其中本級支出415.07萬元, 完成年度預算的102.2%,縣級財力轉(zhuǎn)移支出522.14萬元,主要用于加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進中小河流、“五水共治”和 “一事一議”及土地整治、政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼等。</p><p

11、>  3、20××年鎮(zhèn)級公共財政預算收支執(zhí)行平衡情況</p><p>  根據(jù)現(xiàn)行財政體制計算,鎮(zhèn)財政共得可用資金收入27057.80萬元,其中:一般預算收入5313.66萬元(支出基數(shù)2291萬元,超收分成1426.39萬元,上年結(jié)余549.31萬元,專項補助1046.96萬元)。支出總計26591.68萬元,其中:一般預算支出4847.54萬元??捎觅Y金收入與支出相抵略有結(jié)余。<

12、;/p><p>  (二) 政府性基金收支執(zhí)行情況</p><p>  1、全鎮(zhèn)政府性基金收入執(zhí)行情況(縣財政補助的政府性基金收入)</p><p>  20××年縣財政補助我鎮(zhèn)的政府性基金21691.98萬元,其中主要項目:小城市培育試點補助2000萬元,國有土地使用權(quán)出讓金收入17176.76萬元(屬旅投集團土地出讓資金,封閉運行), 地方水利建

13、設(shè)基金收入481萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金收入613萬元,基本農(nóng)田建設(shè)和保護補助資金650萬元,福彩公益金補助75萬元,殘疾人保障金補助70萬元,其他政府性基金551萬元等。</p><p>  2、政府性基金支出項目執(zhí)行情況</p><p>  20××年政府性基金支出21744萬元,主要項目完成情況:國有土地使用權(quán)出讓金支出17176.76萬元(旅投集團土地出讓資金

14、,封閉運行);農(nóng)田水利建設(shè)支出524萬元,主要用于里洪塘治理工程、河道“雙清”等項目支出;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2615萬元,主要用于“美麗鄉(xiāng)村”、公路等級提升及危橋改造等項目支出;土地整理、農(nóng)田保護支出650萬元,主要用于造地改田補助、高標準基本農(nóng)田提升、基本農(nóng)田保護等補助;社會保障和就業(yè)支出69萬元,主要用于殘疾人共享小康工程;其他基金支出626萬元,主要用于土地綜合整治、生豬退養(yǎng)轉(zhuǎn)產(chǎn)補助、居家養(yǎng)老文化九項工程等支出。</p&g

15、t;<p>  3、全鎮(zhèn)政府性基金收支執(zhí)行平衡情況</p><p>  當年政府性基金縣補助收入21691.98萬元加上年結(jié)余52.16萬元減去政府性基金支出21744.14萬元,20××年政府性基金收支平衡。</p><p> ?。ㄈS没鹗罩?zhí)行情況</p><p>  財政專用基金收入完成238.70萬元,主要是國有資產(chǎn)出

16、租收入、幼兒園的保育費收入等。</p><p>  財政專用基金支出完成238.70萬元,主要是綜合行政執(zhí)法、幼兒園經(jīng)費支出。</p><p> ?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算情況</p><p>  20××年鎮(zhèn)級國有企業(yè)沒有出讓土地,銀行及其他單位借入17350萬元,經(jīng)營及上年出讓土地結(jié)轉(zhuǎn)收入432萬元。</p><p> 

17、 20××年鎮(zhèn)級國有企業(yè)還本付息等支出16913萬元,土地征遷支出697萬元。</p><p>  20××年政府債務(wù)通過存量清理甄別,年未債務(wù)余額2.905億元,其中銀行貸款6300萬元,企業(yè)債券2000萬元,其他債務(wù)20750萬元。</p><p> ?。ㄎ澹?0××年預算執(zhí)行效果</p><p>  

18、20××年度,從鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況來看,財政收入穩(wěn)步增長,財政支出保障有力,財政管理逐步規(guī)范,較好地完成各項目標任務(wù)。主要成效:一是穩(wěn)增長促收入,財政總收入和鎮(zhèn)本級財政收入分別增長12.9%和18.7%。二是保民生促和諧,支持鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、社會事業(yè)和諧發(fā)展; 三是嚴管理促長效,推進全口徑預算體系建設(shè),壓縮 “三公”經(jīng)費,完善國庫集中支付,做好存量債務(wù)清理甄別,防范債務(wù)風險。</p><p>  

19、一年來,我鎮(zhèn)財政工作取得一定成績,但我們也清醒地認識到工作中存在的問題:可用財力仍然偏小,民生支出、重點項目等剛性支出增幅明顯高于收入增幅,收支平衡難度加大;財稅政策在促進發(fā)展和調(diào)節(jié)收支分配等方面還需進一步發(fā)揮;預算控制、財政資金使用效益還有待于進一步提高等。對此,我們要高度重視,切實采取有效措施,努力加以解決。</p><p>  二、20××年財政預算(草案)</p><

20、;p> ?。ㄒ唬?0××年公共財政預算收支計劃</p><p>  1、全鎮(zhèn)公共財政預算收入計劃</p><p>  20××年預算安排地區(qū)稅收總收入15350萬元,比上年實績增長11.7%;地方稅收收入7850萬元,比上年實績增長20.3%,鎮(zhèn)本級公共財政預算收入6790萬元,根據(jù)縣對鎮(zhèn)財政體制計算,當年公共財政預算可用財力4400萬元,具體

21、安排如下:</p><p>  增值稅25%部分收入2055萬元,為上年實績的104.9%;一般營業(yè)稅收入892萬元,為上年實績112.4%;企業(yè)所得稅40%部分收入521萬元,為上年實績的94.7%;個人所得稅40%部分收入310萬元,為上年實績的104.6%;城市維護建設(shè)稅收入463萬元,為上年實績的116.6%;耕地占用稅收入280萬元;其他收入2269萬元,比上年同期增長33.4%。</p>

22、<p>  2、全鎮(zhèn)公共財政預算支出計劃</p><p>  20××年鎮(zhèn)本級財政支出預算安排4053萬元,為上年鎮(zhèn)本級支出實績數(shù)的106.7%,主要支出項目安排如下:</p><p>  一般公共服務(wù)884萬元,主要用于行政運行基本支出;公共安全支出118萬元,主要用于社區(qū)保安、專職消防、綜治信訪司法等支出;文化體育與傳媒支出132萬元,主要用于群眾文化、

23、村級文化專管員、文化九項工程等支出;教育支出95萬元,主要用于學前教育、教育設(shè)施改擴建等支出;科學技術(shù)支出212萬元,主要用于高新技術(shù)補助,設(shè)備更新、大學生到農(nóng)村和社區(qū)工作等支出;社會保障和就業(yè)支出386萬元,主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他優(yōu)撫支出;醫(yī)療衛(wèi)生支出831萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療補助資金、計劃生育事務(wù)支出、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)“四位一體”等費用;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出741萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出;農(nóng)林水事

24、務(wù)支出430萬元,主要用于村級一事一議補助、村級組織補助、事業(yè)單位運行、其他農(nóng)業(yè)支出;住房保障支出164萬元,主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。</p><p>  20××年度鎮(zhèn)財政收入預算符合現(xiàn)行鎮(zhèn)(區(qū))財政體制及小城市培育鎮(zhèn)財政收入增長要求,支出預算是由財政收入及財政體制所決定的,收支預算基本平衡。</p><p> ?。ǘ?0××年政府

25、性基金收支計劃</p><p>  1、全鎮(zhèn)政府性基金收入計劃</p><p>  20××年政府性基金補助收入計劃57421萬元,主要項目如下:土地出讓收入54225萬元(屬縣國資公司土地出讓金并增資旅投集團專項資金,封閉運行),土地開發(fā)項目補助896萬元,其他政府性基金300萬元,小城市培育試點補助2000萬元。</p><p>  2、全鎮(zhèn)

26、政府性基金支出計劃</p><p>  根據(jù)政府性基金補助收入計劃,20××年擬安排全鎮(zhèn)政府性基金支出57421萬元,主要項目如下:國有土地使用權(quán)出讓金支出54225萬元(縣國資公司土地出讓金并增資旅投集團專項資金,封閉運行);土地開發(fā)項目支出896萬元,主要用于基本農(nóng)田保護、土地整治項目、高標準農(nóng)田建設(shè)支出;其他政府性基金2300萬元,主要用于“美麗鄉(xiāng)村”、中小河流治理建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

27、、“五水共治”、農(nóng)村生活污水治理項目等支出。</p><p>  3、專用基金收支預算計劃</p><p>  財政專用基金收入預算230萬元,主要是國有資產(chǎn)出租收入、幼兒園保育費收入等。</p><p>  財政專用基金安排支出230萬元,主要是綜合行政執(zhí)法、幼兒園經(jīng)費支出。</p><p> ?。ㄈ?0××年國有資本

28、經(jīng)營預算計劃</p><p>  20××年國有資本預計增加20700萬元,其中計劃銀行及其他單位借款14500萬元,土地出讓250畝,預計收回成本3700萬元,代建收入2500萬元(農(nóng)村生活污水)。</p><p>  20××年國有資本經(jīng)營預算支出20700萬元,其中工程建設(shè)支出1100萬元(經(jīng)二路、海塘封堵、駕校項目等),土地征遷3000萬元,

29、代建工程2500萬元,還本付息14100萬元。</p><p>  (四)完成20××年財政收支預算主要措施</p><p>  1、注重政策引導,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。加強各項促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的財政專項資金的整合利用,引導社會擴大有效投資,支持小微企業(yè)培育,推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚轉(zhuǎn)型。</p><p>  2、強化監(jiān)督管理,做好增收節(jié)支工作。圍繞收入可持續(xù)穩(wěn)

30、定增長目標,開展稅源調(diào)研,加大稅源監(jiān)控力度。繼續(xù)貫徹落實厲行節(jié)約各項規(guī)定,嚴控“三公”經(jīng)費,嚴控一般性項目支出,努力降低行政運行成本。</p><p>  3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實改善民生。加大支農(nóng)投入,落實惠農(nóng)補貼,確保用于“三農(nóng)”的總量和增量不斷提高。改善教育基礎(chǔ)設(shè)施,加大民生資金投入,深入實施文化惠民工程,推動公共文化服務(wù)向基層傾斜、向農(nóng)村延伸。</p><p>  4、深化財稅體制改

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