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文檔簡介
1、<p> 2017年度博湖縣殘疾人聯(lián)合會部門決算</p><p><b> 公開說明</b></p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分博湖縣殘疾人聯(lián)合會單位概況</p><p> 一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p&g
2、t;<b> 二、部門決算單構(gòu)成</b></p><p> 第二部分 部門決算情況說明</p><p> 一、部門收支總體情況</p><p> (一)部門收入支出決算總體情況說明</p><p> ?。ǘ┎块T收入總體情況說明</p><p> (三)部門支出總體情況說明</p&
3、gt;<p> 二、部門財政撥款收支情況</p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p> (二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明</p><p> ?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明</p><p> (四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明</p><p> 三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情
4、況</p><p> 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p> 五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 七、其他重要事項的情況</p><p> ?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>
5、(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p> ?。ㄈ┎块T項目支出情況和項目績效評價情況說明</p><p> 第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p> 第四部分 部門決算報表</p><p><b> 一、報表封面</b></p><p> 二、部門收支總體情況(11張):</
6、p><p> 《收入支出決算總表》</p><p><b> 《收入決算表》</b></p><p><b> 《支出決算表》</b></p><p><b> 《收入支出決算表》</b></p><p> 《項目收入支出決算表》</p>
7、;<p> 《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》</p><p> 《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》</p><p><b> 《支出決算明細表》</b></p><p> 《基本支出決算明細表》</p><p> 《項目支出決算明細表》</p><p> 《財政專戶管理資金
8、收入支出決算表》</p><p> 三、財政撥款收支情況(9張)</p><p> 《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》</p>
9、<p> 《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》</p>
10、<p> 四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》</p><p> 五、部門決算附表(5張)</p><p><b> 《資產(chǎn)情況表》</b></p><p> 《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b> 《基本數(shù)字表》</b></p><
11、;p><b> 《機構(gòu)人員情況表》</b></p><p> 《非稅收入征繳情況表》</p><p> 六、填報說明附表(2張)</p><p> 《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》</p><p><b> 《政府采購情況表》</b></p><p> 七、“三公
12、”經(jīng)費支出情況(1張)</p><p> 《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》</p><p> 第一部分 部門單位概況</p><p> 一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況,年末編制情況、實有人數(shù)情況等。</p><p><b> ?。ㄒ唬┲饕毮?</b></p>
13、<p> 1.維護殘疾人的合法權(quán)益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務(wù)。</p><p> 2.團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻力量。</p><p> 3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。</p><p
14、> 4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、用品用具、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。</p><p> 5.承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)。</p><p> 6.指導(dǎo)和管理殘疾人群眾組織。</p><p> 7.承擔政府交辦的其他工作。</p><p&
15、gt; 8.建立志愿工作者、義務(wù)為殘疾人服務(wù)。</p><p> 9.普查殘疾人狀況,掌握殘疾人數(shù)量、類別、分布、康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、生活、婚姻等基本情況,建檔立卡。</p><p> 10.核發(fā)《中華人民共和國殘疾人證》。</p><p> 11.協(xié)助政府制訂和實施康復(fù)工作計劃,指導(dǎo)社區(qū)康復(fù)工作。開展殘疾預(yù)防,減少殘疾發(fā)生。</p><
16、;p> 12.根據(jù)勞動市場的需求和殘疾人的特點開展職業(yè)教育,培養(yǎng)、培訓(xùn)殘疾人。</p><p> 13.認真做好殘疾人的來信來訪工作,為殘疾人排憂解難,把問題解決在基層。</p><p> 14.廣泛開展多種形式的助殘活動,組織好“全國助殘日”、“國際助殘日"、“紅領(lǐng)巾助殘”以及適合當?shù)靥攸c的助殘活動。</p><p> ?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員
17、情況 </p><p> 博湖縣殘疾人聯(lián)合會年末編制數(shù)是4人,實有人數(shù)為4人。</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成。</p><p> 從決算單位構(gòu)成看,博湖縣殘疾人聯(lián)合會部門決算包括:博湖縣殘疾人聯(lián)合會本級決算。</p><p> 納入博湖縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:</p><
18、p> 第二部分 部門決算情況說明</p><p> 一、部門收支總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p> 2017年度收入205萬元,與上年相比,增加20萬元,增長11%,支出143萬元,與上年相比,減少277萬元,降低66%,結(jié)余63萬元,與上年相比,增加57.95萬元,增長1114.34%。增減變化主要原因是
19、:政府性基金預(yù)算財政撥款增加也即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加、人員經(jīng)費增加導(dǎo)致日常經(jīng)費增加。</p><p> 與預(yù)算相比,本年收入較預(yù)算增加129萬元,增長169.74%;本年支出較預(yù)算增加62萬元,增長76.54%。增減變化的主要原因是:人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ǘ┎块T收入總體情況說明&l
20、t;/p><p> 本年收入合計205萬元,其中:財政撥款收入192萬元,占94%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入13萬元,占6%。增減變化主要原因是:政府性基金預(yù)算財政撥款增加即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加,以及用于殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加、其他殘疾人事業(yè)支出增加。</p><p> 與預(yù)算相比,財政
21、撥款收入為205萬元,增加116萬元,增長152.63%,其他收入增加13萬元。增減變化的主要原因是:政府性基金預(yù)算財政撥款增加即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加,以及用于殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加、其他殘疾人事業(yè)支出增加。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ㄈ┎块T支出總體情況說明</p><p> 本年支出合計143萬元,其中:
22、基本支出76萬元,占53%;項目支出67萬元,占47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。</p><p> 與預(yù)算相比情況:本年基本支出75.93萬元,與預(yù)算數(shù)相比增加0.4萬元,增長0.53%。增減變化主要原因是:人員經(jīng)費增加。項目支出67.21萬元,與預(yù)算數(shù)相比增加62.01萬元,增長1192.5%,增減變化主
23、要原因是:上級專項資金增加。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> 二、部門財政撥款收支情況</p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p> 2017年度財政撥款收入186萬元,與上年相比,增加5萬元,增長3%。增減變化的主要原因是經(jīng)費增加。財政撥款支出129萬元,與上年相比,減少289萬元,
24、降低69%。其中:基本支出76萬元,項目支出53萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57萬元,與上年相比,增加53萬元,增長1412.78%。增減變化主要原因是:資金未全額使用結(jié)轉(zhuǎn)下年。</p><p> 與預(yù)算相比,財政撥款收入增加116萬元,其中包括政府性基金預(yù)算財政撥款增加5.66萬元;增減變化的主要原因是:人員增加導(dǎo)致財政撥款收入增加;政府性基金預(yù)算財政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出增加,增加5.66萬元。&l
25、t;/p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出129萬元。與上年相比,減少289萬元,降低69%。增減變化的主要原因是:上年度項目資金較多,本年度沒有此類資金。其中:按功能分類科目,208(類)05(款)05(項) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.8萬元
26、;208(類)05(款)06(項) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.3萬元;208(類)11(款)01(項)行政運行61.8萬元;208(類)11(款)04(項)殘疾人康復(fù)2.5萬元;208(類)11(款)05(項)殘疾人就業(yè)和扶貧31.6萬元;208(類)11(款)99(項)其他殘疾人事業(yè)支出18.7萬元;210(類)11(款)01(項)行政單位醫(yī)療1.8萬元;210(類)11(款)03(項)公務(wù)員醫(yī)療補助0.7萬元;221(類
27、)02(款)01(項)住房公積金3.5萬元。</p><p> 按經(jīng)濟分類科目,工資和福利支出71萬元,基本工資15.3萬元,津貼補貼17萬元,獎金9.34萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.8萬元,職業(yè)年金繳費2.3萬元,其他工資福利支出17萬元。商品和服務(wù)支出 12萬元。其中維修費3.8萬元,培訓(xùn)費4.27萬元,公務(wù)接待費0.1萬元,專用材料費2.52萬元,公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。</p>
28、;<p> 對個人和家庭補助支出30.4萬元,其中:住房公積金支出3.5萬元,生活補助26.6萬元,采暖補貼支出0.3萬元。其他資本性支出15.57萬元,為專用設(shè)備購置15.57萬元。其余支出均為0萬元。</p><p> 與預(yù)算相比,本年支出增加62萬元,其中基本支出增加0.4萬元,項目支出增加62萬元。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費支出增加,項目支出經(jīng)費即殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加。</
29、p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明</p><p> 2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5.66萬元,與上年相比,增加2.2萬元,增長62.9%。增減變化的主要原因是:用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1.4萬元,與上年相比,減少1.4萬元,降低50%。增減變化的主要原因是:政府
30、性基金預(yù)算財政撥款支出即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。</p><p> 與預(yù)算相比收入增加5.66萬元。增減變化的主要原因是:政府性基金預(yù)算財政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明</p><p> 2017年度政府性基金預(yù)算支
31、出1.4萬元。與上年相比,減少1.4萬元,降低50%。增減變化的主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款即用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。</p><p> 其中:按功能分類科目:229(類)60(款)06(項)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1.4萬元。</p><p> 按經(jīng)濟分類科目,對個人家庭補助支出1.4萬元。</p><p> 與預(yù)算相比情況:沒有發(fā)生增減變
32、動。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p><b> 部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</b></p><p> 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63萬元。與上年相比,增加58萬元,增長1114.34%。</p><p> 其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57萬元。與上年相比,增加54萬元,增長1412.78%。</p>&l
33、t;p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p> 2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1萬元,比上年減少0.1萬元,降低10%,減少原因是節(jié)約支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,增加原因:無;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.9萬元,占90%,比上年減少0.1萬元,降低10%
34、,減少的原因是壓縮支出;公務(wù)接待費支出0.1萬元,占10%,比上年減少0萬元,降低0%。</p><p> 因公出國(境)費支出0萬元。博湖縣殘疾人聯(lián)合會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。</p><p> 公務(wù)用車購置及運行維護費0.9萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0.9萬元。主要用于公務(wù)用車運行費用等。2017年,單位一般公共財政
35、撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為2輛。</p><p> 公務(wù)接待費0.1萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元。博湖縣殘疾人聯(lián)合會國內(nèi)公務(wù)接待9批次,40人次。</p><p> 與預(yù)算相比,“三公”經(jīng)費支出較預(yù)算減少0.28萬元,降低21.78%,其中公務(wù)用車運行維護費減少0.26萬元,降低22.28%;國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,較預(yù)算減少0.026萬元,減低20.6%。
36、增減變化的原因是:壓減“三公”經(jīng)費,節(jié)約開支。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> 五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p> 2017年度該單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1萬元,比上年減少6.7萬元,降低87%,主要原因是壓縮經(jīng)費開支,節(jié)約開支。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><
37、p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 博湖縣殘疾人聯(lián)合會政府采購計劃39萬元,其中:政府采購貨物支出32萬元、政府采購工程支出7萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實際采購36萬元,其中:政府采購貨物支出29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購工程支出7萬元。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p>
38、; 七、其他重要事項的情況</p><p> (一)國有資產(chǎn)占用情況說明</p><p> 截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計280萬元,其中:流動資產(chǎn)66萬元,固定資產(chǎn)70萬元,其中:房屋108(平方米),價值6.5萬元,共有車輛2輛,價值35萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備
39、0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值28萬元。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> (二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p> 截至2017年12月31日,博湖縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元
40、。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> ?。ㄈ┎块T項目支出情況和項目績效評價情況說明</p><p> 2017年度,本部門單位實行績效管理的項目0個,涉及預(yù)算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無此類情況。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。<
41、/p><p> ?。ㄋ模┎块T決算報表中沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的空表有:</p><p> 《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》、《財政專戶管理資金收入支出決算表》。</p><p> 第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p> 財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。</p
42、><p> 上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p> 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。</p><p> 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳
43、的收入。</p><p> 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。</p><p> 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以
44、后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。</p><p> 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。</p><p> 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、
45、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>
46、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。</p><p> “三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公
47、務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p> 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)
48、管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。</p><p> 本單位支出功能分類說明。</p><p> 208(類)05(款)01(項):指歸口管理的行政單位離退休反映實際歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費;</p><p> 208(類)05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由
49、單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出;</p><p> 208(類)05(款)06(項):指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出:</p><p> 210(類)11(款)01(項):指行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;</p><p> 210(類)11(款)03(項):指公務(wù)員醫(yī)
50、療補助反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助支出;</p><p> 208(類)11(款)04(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。</p><p> 208(類)11(款)05(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。</p><p> 208(類)11(款)99(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。<
51、;/p><p> 221(類)02(款)01(項):指住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;</p><p> 229(類)60(款)06(項):反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。</p><p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。</p><p> 第四部分 部門
52、決算報表(見附表)</p><p><b> 一、報表封面</b></p><p> 二、《收入支出決算總表》</p><p><b> 三、《收入決算表》</b></p><p><b> 四、《支出決算表》</b></p><p> 五、《
53、收入支出決算表》</p><p> 六、《項目收入支出決算表》</p><p> 七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》</p><p> 八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》</p><p> 九、《支出決算明細表》</p><p> 十、《基本支出決算明細表》</p><p> 十
54、一、《項目支出決算明細表》</p><p> 十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p> 十三、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 十六、《一般公共預(yù)算財
55、政撥款基本支出決算明細表》</p><p> 十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p> 十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》</p><p> 二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p>
56、; 二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》。</p><p> 二十二、《資產(chǎn)負債簡表》</p><p> 二十三、《資產(chǎn)情況表》</p><p> 二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p> 二十五、《基本數(shù)字表》</p><p> 二十六、《機構(gòu)人員情況表》</p>
57、<p> 二十七、《非稅收入征繳情況表》</p><p> 二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》</p><p> 二十九、《政府采購情況表》</p><p> 三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》</p><p><b> 博湖縣殘疾人聯(lián)合會</b></p><
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