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文檔簡介
1、<p> 2016年度和田市機(jī)場小學(xué)部門決算公開</p><p> 第一部分 和田市機(jī)場小學(xué)單位概況</p><p> 主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p><b> 1、主要職能:</b></p><p><b> 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:</b></p>
2、;<p><b> 部門決算單位構(gòu)成</b></p><p> 第二部分 部門決算情況說明</p><p> 一、部門收支總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p> 部門收入總體情況說明</p><p> 部門支出總體情況說明<
3、/p><p> 二、部門財政撥款收支情況</p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p> ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明</p><p> ?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明</p><p> (四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明</p><p> 三、部門結(jié)轉(zhuǎn)
4、結(jié)余情況</p><p> 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p> 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 七、其他重要事項(xiàng)的情況</p><p> ?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>
5、; ?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p> 第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p> 機(jī)場部分 部門決算報表</p><p> 一、報表封面(1張)</p><p> 二、部門收支總體情況(6張):</p><p> 《收入支出決算總表》</p><p><b>
6、 《收入決算表》</b></p><p><b> 《支出決算表》</b></p><p><b> 《收入支出決算表》</b></p><p> 《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p> 《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>
7、 三、財政撥款收支情況(6張):</p><p> 《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出
8、決算明細(xì)表》</p><p> 《政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p> 四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</p><p> 五、部門決算附表(6張):</p><p><b> 《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</b></p><p><b> 《資產(chǎn)情況
9、表》</b></p><p> 《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b> 《基本數(shù)字表》</b></p><p><b> 《機(jī)構(gòu)人員情況表》</b></p><p> 《非稅收入征繳情況表》</p><p> 六、填報說明附表(2張)<
10、;/p><p> 《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》</p><p><b> 《政府采購情況表》</b></p><p> 七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張):</p><p> 《2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》</p><p> 第一部分 部門主要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)成
11、</p><p> 一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p> 1、主要職能:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展</p><p> 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p> 和田市機(jī)場小學(xué)內(nèi)設(shè)校長辦公室、支委會辦公室(書記辦公室)、辦公室、德育處、教務(wù)處、財務(wù)室、語文教研室、數(shù)學(xué)教研室。</p><p>
12、;<b> 實(shí)有人員情況:</b></p><p> 2016年年初在職在編實(shí)有人數(shù)25人,年末在職在編人數(shù)為25人,退休人數(shù)11人,共計(jì)36人。</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p><p> 2016年單位決算共有1個單位構(gòu)成,為和田市機(jī)場小學(xué)</p><p> 第二部分 部門決算情況說明<
13、/p><p> 一、部門收支總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明。</p><p> 1、收入與上年對比情況:</p><p> 2016年1-12月總收入501.9萬元,比上年同期369.73萬元增加132.17萬元,增長35.74%。 </p><p> 支出與上年對比情況:<
14、/p><p> 2016年1-12月支出501.9萬元,比上年同期369.73萬元增加132.17萬元,增加35.74%。</p><p> 結(jié)余與上年對比情況:</p><p> 2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,基本支出結(jié)余0萬元;與上年相比,增加0萬元,增加0%。</p><p><b> 增減變動原因:</b>&
15、lt;/p><p> 人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p><p> 5、與預(yù)算對比情況:</p><p> 2016年總收入支出為501.9萬元,預(yù)算為348.39萬元,比預(yù)算高出153.51萬元,高出44.06%。主要原因人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要特崗教師工資支出。</p>&
16、lt;p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無</p><p> ?。ǘ┎块T收入總體情況說明。</p><p> 1、本年收入及收入明細(xì):</p><p> 2016年1-12月總收入501.9萬元,其中財政撥款501.9萬元,占總收入501.9萬元的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其
17、他收入 0萬元,占0 %。增減變化的主要原因是:人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p><p> 2、收入與預(yù)算對比情況:</p><p> 收入501.9萬元,年初預(yù)算為348.39萬元,收入比預(yù)算高出153.51萬元,高出44.06%,主要原因是2016年人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p&
18、gt;<p> 其他有關(guān)情況說明:無</p><p> ?。ㄈ┎块T支出總體情況說明。</p><p> 1、本年支出及支出明細(xì):</p><p> 2016年1-12月支出 501.9萬元,其中:基本支出363.83萬元,占72.49%;項(xiàng)目支出138.07萬元,占27.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助
19、支出0萬元,占0%;增減變化的主要原因是人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p><p> 2、支出與預(yù)算對比情況:</p><p> 2016年總支出為501.9萬元,預(yù)算為348.39萬元,比預(yù)算高出153.51萬元,高出44.06%。主要原因?yàn)槿藛T工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p>&
20、lt;p> 其他有關(guān)說明內(nèi)容:無</p><p> 二、部門財政撥款收支情況:</p><p> (一)財政撥款收支總體情況說明</p><p> 1、財政撥款收入與上年對比情況:</p><p> 2016年財政撥款收入501.9萬元,比上年同期369.73萬元相比,增加132.17萬元,增加35.74%。財政撥款收入增加的
21、主要原因是:人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p><p> 2、財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2016年財政撥款支出501.9萬元,比上年同期369.73萬元增加132.17萬元,增加35.74%。財政撥款支出增加的主要原因是:人員工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p>&
22、lt;p> 3、財政撥款支出明細(xì):</p><p> 基本支出:363.83萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)308.82萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)55.01萬元。</p><p> 項(xiàng)目支出:138.07萬元,其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出138.07萬元。</p><p> 4、財政撥款結(jié)余與上年對比情況:</p><p> 2016年財政撥款結(jié)余為0萬
23、元,與上年相比增加0萬元,增加0%。無增減變動原因。</p><p><b> 與預(yù)算對比情況:</b></p><p> 2016年總收入支出為501.9萬元,預(yù)算為348.39萬元,比預(yù)算高出153.51萬元,高出44.06%。其中基本支出363.83萬元,預(yù)算為348.27萬元,高出15.55萬元,項(xiàng)目支出138.07萬元,年初預(yù)算1.11萬元,高出預(yù)算13
24、7.96萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險、項(xiàng)目支出增加、主要是特崗教師工資支出。</p><p> ?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況說明。</p><p> 1、一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2016年一般公共預(yù)算財政撥款501.9萬元,與2015年369.73萬元增加132.17萬元,增加35.74%。&l
25、t;/p><p><b> 2、增減變動原因:</b></p><p> 2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加原因?yàn)槿藛T工資增長,人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險等支出增加,主要是特崗教師工資支出。</p><p> 按功能分類科目分為:</p><p> 按功能分類科目其中:行政運(yùn)行(2010301)0萬元,學(xué)前支出(2050
26、201)110.97萬元,小學(xué)教育支出(2050202)199.87萬元,初中教育支出(2050203)0.49萬元,其他普通教育支出(2050299)43.11萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505)42.25萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506)10.25萬元。</p><p> 3、按經(jīng)濟(jì)分類科目分為:</p><p> 按經(jīng)濟(jì)分類科目其中:工資福利
27、支出276.21萬元,其中基本工資59.9萬元,津貼補(bǔ)貼138.89萬元,其他社會保障18.43萬元,績效工資6.55萬元,機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險42.25萬元,職業(yè)年金10.25萬元。商品和服務(wù)支出50.01萬元,其中辦公費(fèi)22.75萬元,印刷費(fèi)1.28萬元,手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.5萬元,電費(fèi)0.73萬元,郵電費(fèi)0.54萬元,取暖費(fèi)7.24萬元,維修維護(hù)費(fèi)15.16萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.64萬元。工會福利費(fèi)2.76萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助32.54萬
28、元,撫恤金9.52萬元,生活補(bǔ)助費(fèi)0.08萬元,住房公積金19.04萬元,采暖補(bǔ)貼3.9萬元。其他資本性支出0萬元,其中辦公用品購置0萬元。</p><p> 一般公共預(yù)算財政撥款支出與預(yù)算對比情況:</p><p> 2016年一般公共預(yù)算財政撥款501.9萬元,年初預(yù)算為348.39萬元,高出預(yù)算153.51萬元,高出44.06%。</p><p> ?。ㄈ?/p>
29、)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明</p><p> 1、政府性基金預(yù)算財政撥款收入與上年對比情況:</p><p> 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比上年增加0萬元。</p><p> 政府性基金預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比上年增加0萬元。</p
30、><p><b> 增減變動原因:無</b></p><p><b> 與預(yù)算對比情況:</b></p><p> 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,年初預(yù)算為0,增加0萬元。</p><p> (四)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。</p><p>
31、 1、政府性基金預(yù)算預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況:</p><p> 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比上年增加0萬元。</p><p><b> 增減變動原因:無</b></p><p> 按功能分類科目分為:</p><p> 按功能分類科目分為:其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(21208
32、99)0萬元。</p><p> 按經(jīng)濟(jì)分類科目分為:</p><p> 按經(jīng)濟(jì)分類科目2016年政府性基金為其他資本性支出0萬元。</p><p> 政府性基金預(yù)算預(yù)算財政撥款支出支出與預(yù)算對比情況:</p><p> 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出0萬元,年初預(yù)算為0,增加0萬元。</p><p>
33、; 三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</p><p> 1、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比情況:</p><p> 2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,基本支出結(jié)余0萬元;比上年增加0萬元。</p><p> 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比情況:</p><p> 2016年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0,2015年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0,對比無變化。</p>
34、<p> 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p> (一)“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 2016年“三公經(jīng)費(fèi)”0萬元,2015年“三公經(jīng)費(fèi)”0萬元,對比無變化。</p><p> 1、因公出國(境)費(fèi)上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 2016年因公出國(境)費(fèi)
35、為0萬元,占0%,與上年相比,2015年因公出國(境)費(fèi)為0萬元,對比無變化。</p><p> 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 2016年公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,占0%,與上年相比,2015年公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,對比無變化。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,占0%,與上年相比,2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,對比無變化。 3、公
36、務(wù)接待上下年度對比及增減變動原因:</p><p> 2016年公務(wù)接待0萬元,2015年公務(wù)接待0萬元,對比無變化。 </p><p> ?。ǘⅰ叭?jīng)費(fèi)”情況說明</p><p> 1、因公出國(境)費(fèi)中團(tuán)組數(shù)及人數(shù):</p><p> 2016年因公出國(境)費(fèi)用0萬元,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,
37、累計(jì)0人次。</p><p> 公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):</p><p> 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2016年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。</p><p> 公務(wù)接待中批次數(shù)及人次:</p><p> 公務(wù)接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,
38、0人次。</p><p><b> 與預(yù)算對比情況:</b></p><p> 2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為0萬元,實(shí)際支出數(shù)為0萬元,比預(yù)算數(shù)低0萬元,低0%。對比無變化。 </p><p> 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p> 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上下年度對比及增減變動原因:</p>
39、;<p> 2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,增加0萬元,增加0%。</p><p><b> 六、政府采購情況</b></p><p> 政府采購計(jì)劃和實(shí)際采購明細(xì):</p><p> 2016年政府采購計(jì)劃0萬元,其中貨物采購0萬元,工程0萬元,服務(wù)0萬元;實(shí)際采購0萬元,其中貨物采購
40、0萬元,工程采購0萬元,服務(wù)采購0萬元。</p><p> 七、國有資產(chǎn)占用情況</p><p><b> 國有資產(chǎn)占用明細(xì):</b></p><p> 截至2016年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)105.61萬元,其中:流動資產(chǎn)59.63萬元,固定資產(chǎn)45.98萬元,其中:房屋669.00(平方米),價值24.01萬元,共有車輛0輛,價值0萬元
41、,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值21.98萬元。</p><p><b> 其他有關(guān)說明內(nèi)容。</b></p><p> 八、國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p>
42、<p> 國有資產(chǎn)收益征繳情況說明:</p><p> 截至2016年12月31日,我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。</p><p><b> 其他有關(guān)說明內(nèi)容。</b></p><p> 部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說
43、明:</p><p> 2016年項(xiàng)目支出138.07萬元,其中學(xué)前教育支出46.09萬元,小學(xué)教育支出48.87萬元,其他普通教育支出43.11萬元。</p><p><b> 十、專業(yè)名詞解釋</b></p><p> 財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。</p><p> 上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管
44、部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。</p><p> 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。</p><p> 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p><p> 其他收
45、入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。</p><p> 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。<
46、/p><p> 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。</p><p> 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按
47、有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p> 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非
48、獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。</p><p> “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)
49、、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。</p><p> 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p&g
50、t;<p><b> 功能分類科目說明:</b></p><p> 2050101行政運(yùn)行,反映行政運(yùn)行支出;2050201反映學(xué)前教育支出;2050202反映小學(xué)教育支出;2050299反映其他普通教育支出;2080505反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。</p><p> 公開表格(詳見附表):</p><p>&l
51、t;b> 一、報表封面</b></p><p> 二、《收入支出決算總表》</p><p><b> 三、《收入決算表》</b></p><p><b> 四、《支出決算表》</b></p><p> 五、《收入支出決算表》</p><p> 六
52、、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》</p><p> 七、《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p> 八、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p> 九、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 十、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p> 十一、《政府性基金預(yù)
53、算財政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p> 十二、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p><p> 十三、《政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》</p><p> 十四、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</p><p> 十五、《資產(chǎn)情況表》</p><p> 十六、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</
54、p><p> 十七、《基本數(shù)字表》</p><p> 十八、《機(jī)構(gòu)人員情況表》</p><p> 十九、《非稅收入征繳情況表》</p><p> 二十、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》</p><p> 二十一、《政府采購情況表》</p><p> 二十二、《2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)
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