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文檔簡介
1、<p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017年部門決算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門決算單位構成 </p>
2、<p> 第二部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017年部門決算報表</p><p> 表一:收入支出決算總表</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p&
3、gt;<p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017年度部
4、門決算情況說明</p><p> 一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p> 二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。</p><p> 三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p> 四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 五、一般公共
5、預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p> 六、其他重要事項情況說明。</p><p><b> 第四部分:名詞解釋</b></p><p> 第一部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p&g
6、t; 1、為轄區(qū)內(nèi)下崗失業(yè)人員提供勞動保障政策咨詢、職業(yè)指導和職業(yè)介紹咨詢服務。</p><p> 2、開展就業(yè)的信息交流,政策咨詢,為下崗失業(yè)人員提供職業(yè)指導,職業(yè)培訓,職業(yè)介紹和失業(yè)登記,用工登記,求職登記服務。</p><p> 二、部門決算單位構成</p><p> ?。ㄒ唬C構設置情況:財政補助事業(yè)單位。</p><p>
7、(二)人員構成情況:編制人數(shù)3人,實有在職人員3人。</p><p> 第二部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心</p><p> 《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目</p><p> 注:
8、本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p> 單位:萬元 </p><p> 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。</p><p><b> 表三:支出決算表</b><
9、/p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度各項支出情況。</p><p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算
10、財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>
11、<b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決
12、算情況。其中。2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p><p> 中華鎮(zhèn)社會保障服務中心沒有“三公”經(jīng)費收入,也沒有“三公”經(jīng)費安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算</p><p><b> 單位:萬元</b&g
13、t;</p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p> 中華鎮(zhèn)社會保障服務中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 第三部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017年度部門決算情況說明</p><p> 一、2017年度收入支出決算總
14、體情況</p><p> (一)本部門2017年度總收入23.12萬元,其中本年收入23.12萬元, 較2016年度決算數(shù)減少1.03 萬元,下降4.26 %,收入具體情況如下。</p><p> 1.財政撥款收入22.85萬元,占總收入98.83%,為賓陽縣本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加2.70 萬元,增長13.40 %,主要原因是:績效獎資金不預算內(nèi)。 </
15、p><p> 2.事業(yè)收入0萬元。 </p><p> 3.經(jīng)營收入 0 萬元。 </p><p> 4.其他收入0.27萬元,占總收入1.17%,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0.04 萬元,增長17.39 %,主要原因是:增加本年度其他辦公經(jīng)費支出。</p><p> 5.
16、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。</p><p> 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。</p><p> ?。ǘ┍静块T2017年度總支出23.12萬元,其中本年支出23.12萬元, 較2016年度決算數(shù)減少1.03萬元,下降4.26 %。</p><p><b> 支出具體情況如下:</b></p><p> 1、社會保障
17、和就業(yè)支出20.54 萬元,占總支出 88.84 %,主要用于主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員工資津補貼及在職人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少1.13 萬元,下降5.21 %,主要原因是:與去年基本持平。</p><p> 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.96萬元,占總支出4.15%,主要用于本單位醫(yī)療保險支出。 較2016年度決算數(shù)增加0.03 萬元,增長3.22%,主要原因是:與去年基本持平。<
18、/p><p> 資源勘探信息等支出0.04萬元,占總支出0.17%,主要用于本單位工作開展經(jīng)費支出。較2016年度決算數(shù)增加0.04萬元,增長100%,主要原因是:上年度本單位沒有這類支出。</p><p> 4、住房保障支出1.58 萬元,占總支出 6.83 %,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加0.03 萬元
19、,增長1.93 %,主要原因是:與去年基本持平。</p><p> 6.結(jié)余分配 0萬元。</p><p> 7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。</p><p> 二、2017 年度一般公共預算支出決算情況</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017 年度一般公共預算支出23.12萬元,較2016年度決算數(shù)增加1.78萬元,增長
20、8.34%。其中:基本支出20.40萬元,項目支出2.72萬元。</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017 年度一般公共預算支出年初預算為 21.82萬元,支出決算為23.12萬元,完成年初預算的105.95%。</p><p> 社會保障和就業(yè)支出年初預算為19.01萬元,支出決算為23.12萬元,完成年初預算的121.60%。預決算差異原因是增加本年度辦公經(jīng)費支出。主
21、要用于:</p><p> 一般行政管理事務0.03萬元,主要用于春風行動工作經(jīng)費支出。</p><p> 社會保險業(yè)務管理事務0.58萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障工作經(jīng)費支出。</p><p> 3、社會保險經(jīng)辦機構18.06萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出;</p><p> 4、離退休人員管理機構0.27
22、萬元,主要用于人臉識別經(jīng)費、2017年退休人員慰問金支出。</p><p> 5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.60萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。</p><p> 6、 事業(yè)單位醫(yī)療0.96萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會保障服務中心基本醫(yī)療保險繳費支出;</p><p> 7、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.04萬元,主要用于勞動密集重點
23、企業(yè)用工工作經(jīng)費支出。</p><p> 8、 住房公積金1.58萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會保障服務中心按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。</p><p> 三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 20.40萬元,支出具體情況如下:</p><p&g
24、t; ?。ㄒ唬┕べY福利支出17.74萬元,完成年初預算的93.56%。預決算差異是本年度績效獎不在預算內(nèi)。</p><p> (二)商品和服務支出1.08萬元,完成年初預算的100%。預決算差異是與預算數(shù)持平。</p><p> (三)對個人和家庭和補助支出1.58萬元,完成年初預算的112.66%</p><p> 預決算差異是實際支出數(shù)增加。</p&
25、gt;<p> 四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017年度政府性基金支出 0 萬元,較2016年度決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出 0萬元,項目支出0 萬元。</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心2017 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初
26、預算的0%。</p><p> 一般公共服務支出(類)年初預算為 0萬元,支出決算為0 萬元,完成年初預算的0 %。</p><p> 五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算0 萬元;公務
27、接待費支出決算 0萬元。</p><p> “三公”經(jīng)費支出年初預算為0.03萬元,支出決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%;比上年度決算減少0.03萬元,下降100%。主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費。</p><p> 1.公務用車運行費支出年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%;比上年度決算數(shù)減少0萬元,下降100%。主要原因是公車改革后,本單位沒
28、有公務用車。</p><p> 2.公務接待費支出年初預算為0.03萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%;比上年度決算減少0.03萬元,下降100%。主要原因是單位嚴格按照中央八項規(guī)定,本年度沒有公務接待支出。</p><p><b> 具體情況如下:</b></p><p> ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元。全年使用財政撥款安排
29、中華鎮(zhèn)社會保障服務中心出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。</p><p> (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:</p><p> 公務用車購置支出 0萬元。</p><p> 公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保
30、險費等。2017年,賓陽縣中華鎮(zhèn)社會保障服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出 0萬元,平均每輛0萬元。(三)公務接待費支出0萬元,國內(nèi)公務接待批次 0次,人次 0次,國(境)外公務接待批次 0次,人次0 次。</p><p> 六、其他重要事項情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況說明。</p><p> 2017年本部門
31、機關運行經(jīng)費支出 0 萬元,比2016年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0 %。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p> 2017年本部門政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政
32、府采購支出總額的0 %。</p><p> (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。</p><p> 截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套),100萬元以上專用設備 0臺(套)。</p><p> ?。ㄋ模╊A算績
33、效管理工作開展情況。</p><p> 2017年度中華鎮(zhèn)社會保障服務中心對0個項目進行了績效自評。涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到 0%。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。&
34、lt;/p><p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累
35、的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p> 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 </p><
36、;p> 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 九、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p> 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p><p>
37、 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛
38、購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 </p><p> 十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、
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