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文檔簡介
1、<p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年部門決算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心所概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門決算單位構成</p>
2、<p> 第二部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年部門決算報表</p><p> 表一:收入支出決算總表</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p&
3、gt;<p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年度部
4、門決算情況說明</p><p> 一、2016 年度收入支出決算總體情況。</p><p> 二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。</p><p> 三、2016 年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況明。</p><p> 五、其他重要事
5、項情況說明。</p><p> 第四部分、名詞解釋。</p><p> 第一部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心: </p><p> 負責下崗失業(yè)《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)、為自謀職業(yè)的下崗失
6、業(yè)人員申請小額貸款擔保和辦理有關手續(xù)、開發(fā)社區(qū)公益崗位、組織實施社區(qū)就業(yè)項目、動員組織未能繼續(xù)升學的新成長勞動力參加預備制培訓、負責退休人員的社會化管理、負責勞動保障統(tǒng)計調查工作,負責農(nóng)村養(yǎng)老保險。在各級勞動行政部門及勞動保障監(jiān)察機構的指導下,配合做好轄區(qū)內的勞動保障監(jiān)察工作。</p><p> 二、部門決算單位構成:1個事業(yè)單位。事業(yè)編制4人,年末實有人員3人。</p><p> 第
7、二部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年部門決算報表</p><p> 注:本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門(單位)本年度取得的各
8、項收入情況。</p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度各項支出情況。</p><p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 單位:萬元&
9、lt;/b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。</p><p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。<
10、/p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b>
11、 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心三公經(jīng)費有預算安排,沒有支出。</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算</p><p><
12、;b> 單位:萬元</b></p><p> “賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。</p><p> 第三部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年度部門決算情況說明&
13、lt;/p><p> 一、2016年度收入支出決算總體情況。</p><p> ?。ㄒ唬┦杖肟傆?31.27萬元。</p><p> 1.財政撥款收入24.79萬元,為縣本級財政當年撥付的資金。</p><p> 2.上級補助收入3.86萬元。為縣級主管單位撥給下屬單位開展開展各項工作經(jīng)費。</p><p><
14、b> 3.經(jīng)營收入0萬。</b></p><p> 4.其他收入2.52萬元。</p><p> 5、用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元。</p><p> 6、上年結轉和結余0.1萬元。</p><p> ?。ǘ┲С隹傆?1.27 萬元。包括:</p><p> 社會保障和就業(yè)支出28.72
15、萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。</p><p> 2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.94萬元:主要用于思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心事業(yè)單位醫(yī)療保險經(jīng)費。</p><p> 3.住房保障支出1.49萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。</p><p> 4.結余分配0萬元。<
16、/p><p> 5.年末結轉和結余0.12萬元。</p><p> 二、2016年度一般公共預算支出決算情況。</p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年度一般公共預算支出24.79萬元,其中:基本支出24.79萬元,項目支出0萬元。</p><p> 社會保險經(jīng)辦機構(基本支出)17.50萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會保險經(jīng)辦機
17、構開展業(yè)務工作的支出;</p><p> 2、其他人力資源和社會保障管理事務支(基本支出)1.65萬元,主要用于用于思隴鎮(zhèn)其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出;</p><p> 3、事業(yè)單位離退休(基本支出3.21萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心事業(yè)單位的離退休經(jīng)費的支出;</p><p> 4事業(yè)單位醫(yī)療(基本支出)0.94萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會
18、保障服務中心事業(yè)單位醫(yī)療保險經(jīng)費。</p><p> 5.住房公積金支出(類)1.49萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。</p><p> 三、2016年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。&
19、lt;/p><p> 四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p> 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出24.79萬元,其中:人員經(jīng)費21.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出獨生子女保健費、住房公積金等等;公用經(jīng)費3.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、
20、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等等。</p><p> 五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p> 2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。</p>
21、<p> “三公”經(jīng)費支出0萬元其中公務用車運行維護費0萬元、接待費0萬元;年初預算數(shù)0元、其中公務用車運行維護費0萬元,接待費0.03萬元;上年支出數(shù)0萬元,其中公務車運行維護費0,招待費0;三公經(jīng)費與2015年沒有變化。</p><p><b> 具體情況如下:</b></p><p> (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排賓陽
22、縣思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心單位0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。</p><p> (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:</p><p> 公務用車購置支出0萬元。</p><p> 公務用車運行支出0萬元。</p><p> (三)公務接待費支出0萬元,國內公
23、務接待批次0次,人次0,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。</p><p> 六、其他重要事項情況說明。</p><p> (一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明。</p><p> 2016年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元,比2015年增加0萬元,增長0%。主要原因是:思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心事業(yè)是事業(yè)單位沒有預算安排機關運行經(jīng)費。</p><
24、p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p> 2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p> 截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
25、輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備 0臺(套)。</p><p> ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況</p><p> 2016年,思隴鎮(zhèn)社會保障服務中心對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初預算的0%。</p><p><b> 。</b>&
26、lt;/p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。</p><p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>
27、; 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p> 六、年
28、初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 </p><p> 八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p&g
29、t;<p> 九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p> 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p><p> 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費:納
30、入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 <
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