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文檔簡介
1、<p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年部門決算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心所概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p>
2、<p> 第二部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年部門決算報(bào)表</p><p> 表一:收入支出決算總表</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p> 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表</p&
3、gt;<p> 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p> 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p> 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p> 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年度部
4、門決算情況說明</p><p> 一、2016 年度收入支出決算總體情況。</p><p> 二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p> 三、2016 年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況明。</p><p> 五、其他重要事
5、項(xiàng)情況說明。</p><p> 第四部分、名詞解釋。</p><p> 第一部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心: </p><p> 負(fù)責(zé)下崗失業(yè)《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)、為自謀職業(yè)的下崗失
6、業(yè)人員申請小額貸款擔(dān)保和辦理有關(guān)手續(xù)、開發(fā)社區(qū)公益崗位、組織實(shí)施社區(qū)就業(yè)項(xiàng)目、動(dòng)員組織未能繼續(xù)升學(xué)的新成長勞動(dòng)力參加預(yù)備制培訓(xùn)、負(fù)責(zé)退休人員的社會(huì)化管理、負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。在各級(jí)勞動(dòng)行政部門及勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,配合做好轄區(qū)內(nèi)的勞動(dòng)保障監(jiān)察工作。</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成:1個(gè)事業(yè)單位。事業(yè)編制4人,年末實(shí)有人員3人。</p><p> 第
7、二部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年部門決算報(bào)表</p><p> 注:本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門(單位)本年度取得的各
8、項(xiàng)收入情況。</p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。</p><p> 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 單位:萬元&
9、lt;/b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p> 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。<
10、/p><p> 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p> 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>
11、 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心三公經(jīng)費(fèi)有預(yù)算安排,沒有支出。</p><p> 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算</p><p><
12、;b> 單位:萬元</b></p><p> “賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p> 第三部分:賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年度部門決算情況說明&
13、lt;/p><p> 一、2016年度收入支出決算總體情況。</p><p> ?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì) 31.27萬元。</p><p> 1.財(cái)政撥款收入24.79萬元,為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p> 2.上級(jí)補(bǔ)助收入3.86萬元。為縣級(jí)主管單位撥給下屬單位開展開展各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。</p><p><
14、b> 3.經(jīng)營收入0萬。</b></p><p> 4.其他收入2.52萬元。</p><p> 5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元。</p><p> 6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬元。</p><p> ?。ǘ┲С隹傆?jì)31.27 萬元。包括:</p><p> 社會(huì)保障和就業(yè)支出28.72
15、萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.94萬元:主要用于思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。</p><p> 3.住房保障支出1.49萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。</p><p> 4.結(jié)余分配0萬元。<
16、/p><p> 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.12萬元。</p><p> 二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算支出24.79萬元,其中:基本支出24.79萬元,項(xiàng)目支出0萬元。</p><p> 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(基本支出)17.50萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)
17、構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出;</p><p> 2、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支(基本支出)1.65萬元,主要用于用于思隴鎮(zhèn)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出;</p><p> 3、事業(yè)單位離退休(基本支出3.21萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)的支出;</p><p> 4事業(yè)單位醫(yī)療(基本支出)0.94萬元,主要用于思隴鎮(zhèn)社會(huì)
18、保障服務(wù)中心事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。</p><p> 5.住房公積金支出(類)1.49萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。</p><p> 三、2016年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 賓陽縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。&
19、lt;/p><p> 四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。</p><p> 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)21.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出獨(dú)生子女保健費(fèi)、住房公積金等等;公用經(jīng)費(fèi)3.57萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、
20、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等等。</p><p> 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。</p><p> 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。</p>
21、<p> “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、接待費(fèi)0萬元;年初預(yù)算數(shù)0元、其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,接待費(fèi)0.03萬元;上年支出數(shù)0萬元,其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0,招待費(fèi)0;三公經(jīng)費(fèi)與2015年沒有變化。</p><p><b> 具體情況如下:</b></p><p> ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排賓陽
22、縣思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心單位0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。</p><p> (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:</p><p> 公務(wù)用車購置支出0萬元。</p><p> 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。</p><p> ?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公
23、務(wù)接待批次0次,人次0,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。</p><p> 六、其他重要事項(xiàng)情況說明。</p><p> ?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。</p><p> 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2015年增加0萬元,增長0%。主要原因是:思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心事業(yè)是事業(yè)單位沒有預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。</p><
24、p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p> 2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p> 截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
25、輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。</p><p> ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況</p><p> 2016年,思隴鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,占年初預(yù)算的0%。</p><p><b> 。</b>&
26、lt;/p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。</p><p>
27、; 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p> 六、年
28、初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p> 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p&g
29、t;<p> 九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p> 十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p> 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納
30、入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 <
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