2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p>  武宣縣民政局2018年部門預(yù)算及“三公”</p><p><b>  經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明</b></p><p><b>  目 錄</b></p><p>  第一部分 部門概算 </p><p>  一、部門及所屬單位概況</p><p><b

2、>  二、人員構(gòu)成</b></p><p>  第二部分 2018年部門預(yù)算公開表</p><p>  表一、部門收支預(yù)算總表</p><p>  表二、部門收入預(yù)算總表</p><p>  表三、部門支出預(yù)算總表</p><p>  表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>

3、;  表五、一般公共預(yù)算支出表</p><p>  表六、一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>  表七、政府性基金支出預(yù)算表</p><p>  表八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表</p><p>  表九、一般公共預(yù)算支出表(按經(jīng)濟(jì)科目) </p><p>  第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明<

4、;/p><p>  一、2018年收支總體情況</p><p>  二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 </p><p>  三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 </p><p>  第四部分 2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明</p><p>  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況</

5、p><p>  二、政府采購預(yù)算安排情況</p><p>  三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況</p><p>  四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況</p><p>  第五部分 名詞解釋</p><p>  第一部分:部門概況 </p><p>  一、武宣縣民政局及所屬事業(yè)單位概況 <

6、/p><p><b> ?。ㄒ唬┲饕毮?#160;</b></p><p>  (一)擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,起草全縣民政工作規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。</p><p> ?。ǘ┮婪ǔ袚?dān)對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)察責(zé)任。</p><p>  (三)擬訂各類優(yōu)撫政策,負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫

7、恤、補(bǔ)助工作;退役傷殘軍人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的傷殘等級(jí)評(píng)定申報(bào);革命烈士申報(bào);指導(dǎo)光榮院和烈士紀(jì)念建筑的管理;承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。</p><p> ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)全縣退伍義務(wù)兵、復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離休退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作。</p><p> ?。ㄎ澹M訂全縣救災(zāi)減災(zāi)工作政策;組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)減災(zāi);自然災(zāi)害救助應(yīng)急

8、體系建設(shè);管理并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng);承擔(dān)縣抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。</p><p> ?。款^擬訂全縣救助工作規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作。</p><p> ?。ㄆ撸M訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策;指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強(qiáng)和改進(jìn)城

9、鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。</p><p> ?。ò耍M訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)村(屯)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、命名、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作;編繪和申報(bào)全縣村屯以上標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃圖和全縣鄉(xiāng)界標(biāo)準(zhǔn)樣圖;組織和指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)際行政界線爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);負(fù)責(zé)全縣地名管理工作。</p><p> ?。ň牛┴?fù)責(zé)全縣社會(huì)福利事

10、業(yè)和福利彩票管理工作;指導(dǎo)全縣社會(huì)慈善、社會(huì)捐助、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng),促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作。</p><p> ?。ㄊM訂婚姻管理、兒童收養(yǎng)和殯葬管理政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、收養(yǎng)、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;指導(dǎo)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理工作。</p><p> ?。ㄊ唬?huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推

11、進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。</p><p> ?。ㄊ┴瀼貒?guó)家、自治區(qū)有關(guān)老齡工作的方針、政策,研究提出我縣老齡事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、政策,制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。辦理縣老齡工作委員會(huì)決定的工作事項(xiàng),督促、檢查、指導(dǎo)縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))對(duì)工作事項(xiàng)的落實(shí),監(jiān)督檢查《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》、《廣西壯族自治區(qū)保護(hù)老年人合法權(quán)益的規(guī)定》、《廣西壯族自治區(qū)老年人優(yōu)待規(guī)定》的實(shí)施,協(xié)調(diào)

12、和推動(dòng)有關(guān)部門做好維護(hù)老年人合法權(quán)益的保障工作,檢查全縣老年人優(yōu)待政策的落實(shí)。指導(dǎo)全縣老年群團(tuán)組織依法開展工作;組織和協(xié)調(diào)開展全縣性老年人文化、體育活動(dòng);負(fù)責(zé)全縣老齡工作的宣傳、組織和協(xié)調(diào)本系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。</p><p> ?。ㄊ┏修k縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。</p><p> ?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況 </p><p>  本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)

13、1個(gè)行政單位、2個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位(武宣縣婚姻登記管理中心、武宣縣低收入居民核對(duì)中心)、2個(gè)自收自支事業(yè)單位(武宣縣社會(huì)福利院和福利院代管的武宣縣光榮院)組成。局機(jī)關(guān)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),有秘書股(法制股、監(jiān)察室)、民間組織管理股(行政審批辦公室)、優(yōu)撫安置股(縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、救災(zāi)股(縣抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、社會(huì)救助股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股(縣地名委員會(huì)辦公室)、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股(縣婚姻登記處)、計(jì)劃財(cái)務(wù)

14、股、老齡股(老齡工作委員會(huì)辦公室)等9個(gè)股室。</p><p><b>  二、人員構(gòu)成情況 </b></p><p>  我局人員編制總數(shù)為24人,其中行政編制17人,事業(yè)編制7人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)78人,其中行政在職17人,事業(yè)在職6人,編外在職實(shí)有人數(shù)34人,離退休人員21人(其中離休0人)。具體情況如下: 

15、;</p><p>  1.局機(jī)關(guān)本級(jí)。行政編制17人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員72人,其中行政編制在職人員17人,編外在職實(shí)有人數(shù)34人,離退休人員21人(其中離休 0人)。 </p><p>  2.武宣縣低收入居民核對(duì)中心。事業(yè)編制4人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)事業(yè)編制在職人員4人,其中事業(yè)編制在職人員4人,編外在職實(shí)有人數(shù)0人。 </p><p>  3.武

16、宣縣婚姻登記管理中心。事業(yè)編制3人,實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員2人,其中事業(yè)編制在職人員2人,退休人員0人。 </p><p>  第二部分: 2018年部門預(yù)算表</p><p>  詳見附件《武宣縣民政局2018年部門預(yù)算公開表》</p><p>  表一:部門收支預(yù)算總表</p><p>  表二:部門收入預(yù)算總表</p>

17、<p>  表三:部門支出預(yù)算總表</p><p>  表四:財(cái)政撥款收支預(yù)算總表</p><p>  表五:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表</p><p>  表六:一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>  表七:政府性基金支出預(yù)算表</p><p>  表八:部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表</

18、p><p>  表九:一般公共預(yù)算支出表(按部門經(jīng)濟(jì)科目)</p><p>  表十:一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟(jì)科目)</p><p>  第三部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明 </p><p>  一、2018年收支總體情況 </p><p> ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明。 

19、</p><p>  2018年收入總預(yù)算8875.4萬元,同比減少610.8萬元,同比下降6%。主要原因是基本支出人員編制減少,退休人員的工資整體劃到社保局發(fā)放,項(xiàng)目支出民政救助對(duì)象低保人員減少。其中: </p><p>  一般公共預(yù)算撥款8587.7萬元,同比減少349.1萬元,同比下降4%。 </p><p>  上年結(jié)余收入0萬元,同比

20、減少0萬元,下降0%;其中:一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,同比減少0萬元,下降0%;其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,同比減少0萬元,下降0%。 </p><p> ?。ǘ?#160;支出預(yù)算說明。 </p><p>  2018年支出總預(yù)算8875.4萬元,其中:</p><p>  基本支出405.4萬元,占支出總預(yù)算5%,同比減少72.5萬元,下降15%;主

21、要原因是人員編制減少,以及退休人員的工資劃到社保局發(fā)放。相應(yīng)預(yù)算減少。</p><p>  項(xiàng)目支出8470萬元,占支出總預(yù)算95%,同比減少538.3萬元,下降6%;主要原因是民政救助對(duì)象低保人員減少相應(yīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。</p><p>  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中: </p><p> ?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算78

22、32.6萬元;占支出總預(yù)算的88.3%,同比減少1042.8萬元,下降11.7%;主要原因是基本支出人員編制減少,退休人員的工資劃到社保局發(fā)放,項(xiàng)目支出民政救助對(duì)象低保人員減少 </p><p> ?。?)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目支出預(yù)算732.3萬元;占支出總預(yù)算的8.3%,同比增加145.9萬元,增長(zhǎng)24.8%; 主要是2018年度計(jì)算社保繳費(fèi)基數(shù)的時(shí)候把績(jī)效獎(jiǎng)算進(jìn)去,所以醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)

23、劃生育的支出有變動(dòng)。</p><p>  (3)住房改革支出類科目支出預(yù)算22.9萬元;占支出總預(yù)算的0.2%,同比增加2.9萬元,增長(zhǎng)14.5%; 主要是2018年度計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)的時(shí)候把績(jī)效獎(jiǎng)算進(jìn)去,所以公積金的支出有變動(dòng)。</p><p>  (4)其他支出類科目支出預(yù)算287.6萬元;占支出總預(yù)算的3.2%,同比減少261.8萬元,下降47.6%.主要是減少了二塘農(nóng)村養(yǎng)老服

24、務(wù)中心項(xiàng)目的資金安排 。</p><p>  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。 </p><p>  (1)基本支出預(yù)算。 </p><p>  基本支出405.4萬元,占支出總預(yù)算5%,同比減少72.5萬元,下降15%。其中: </p><p>  工資福利支出預(yù)算376.9萬

25、元,占基本支出預(yù)算93%,同比增加68.5萬元,增長(zhǎng)22.2%。增加的原因主要是2018年度計(jì)算五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)的時(shí)候把績(jī)效獎(jiǎng)算進(jìn)去同時(shí)增加了機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的預(yù)算。 </p><p>  商品和服務(wù)支出預(yù)算27.3萬元,占基本支出預(yù)算6.7%,同比減少3.2萬元,下降10.5%。原因是在職人員比上年減少2人。 </p><p>  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.2

26、3萬元,占基本支出預(yù)算0.3%,同比減少137.77萬元,下降99%。減少的原因是退休人員的工資劃到社保局發(fā)放,不再安排預(yù)算支出。 </p><p>  (2)項(xiàng)目支出預(yù)算。 </p><p>  項(xiàng)目支出8470萬元,占支出總預(yù)算95%,同比減少538.3萬元,下降6%。其中: </p><p>  工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出

27、預(yù)算的0 %; </p><p>  商品和服務(wù)支出預(yù)算2069.0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的24.4%;同比減少985.60萬元,下降32%,是因?yàn)樘乩藛T供養(yǎng)救助支出原來是縣級(jí)資金安排預(yù)算支出,從17年下半年開始由上級(jí)轉(zhuǎn)移支出預(yù)算安排。 </p><p>  對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.6萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.01%;同比減少96.6,下降99%,減少的原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救

28、助預(yù)算安排擺放到商品和服務(wù)支出項(xiàng)目。 </p><p>  其他轉(zhuǎn)移性支出6400.4萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的75.59%。同比增加544.1萬元,增長(zhǎng)9.3%,主要是因?yàn)樵黾恿颂乩藛T供養(yǎng)救助支出從上級(jí)轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算安排 。</p><p>  二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 </p><p>  2018年一般公共預(yù)算撥款支出

29、8587.7萬元,其中:基本支出405.4 萬元,項(xiàng)目支出8182.3萬元。具體支出預(yù)算如下: </p><p>  行政運(yùn)行405.4萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用本局機(jī)關(guān)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。同比減少72.5萬元,下降15%,主要是因?yàn)橛腥藛T變動(dòng)。

30、0;</p><p>  一般行政管理事務(wù)(民政管理事務(wù))8182.3萬元,全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于發(fā)放撫恤救濟(jì)、老年福利、殘疾人護(hù)理救助、低保五保救助、其他救助等的項(xiàng)目支出。同比減少276.5,下降3.3%,主要是因?yàn)槊裾戎鷮?duì)象人員變動(dòng)。</p><p>  住房公積金22.9萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,為局機(jī)關(guān)和2個(gè)局屬事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。同比增加

31、2.9萬元,增長(zhǎng)14.5%,主要是2018年度計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)的時(shí)候把績(jī)效獎(jiǎng)算進(jìn)去,所以公積金的支出預(yù)算增加。 </p><p>  三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 </p><p> ?。ㄒ唬?018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。 </p><p>  2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.51萬

32、元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.51萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬元。  </p><p> ?。ǘ?018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。 </p><p>  2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.51萬元,比2017年初預(yù)算4.51萬元增加0萬元,同比持平。其中: &l

33、t;/p><p>  1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬元,同比減少0萬元。 </p><p>  2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算2.51萬元,同比增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要是安排接待上級(jí)來我縣參加各類會(huì)議、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。 </p><p>  3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算2萬元,其

34、中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算2萬元,同比減少0萬元,下降0%,根據(jù)縣公務(wù)用車定編管理辦公室核定,我單位公務(wù)用車編制數(shù)1輛,實(shí)有車輛總數(shù)1輛,2018年共安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元,主要用于機(jī)關(guān)和2個(gè)事業(yè)單位機(jī)要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)、以及開展各項(xiàng)工作檢查、核查業(yè)務(wù)過程中為解決相關(guān)人員的交通問題等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛年審等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算沒有安排相關(guān)費(fèi)用,同比增加0

35、萬元,增長(zhǎng)0%。</p><p>  第四部分 2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明</p><p>  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況</p><p>  2018年行政運(yùn)行405.4萬元,比2017年減少72.5萬元,下降15%。主要用于局機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電

36、費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>  二、政府采購預(yù)算安排情況</p><p>  2018年政府采購預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,增長(zhǎng)0%,其中:集中采購0萬元,占政府采購預(yù)算的0%,同比增加0萬元,增長(zhǎng)0%;分散采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%,同比增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。</p><p>  政府采購資金類型:公共財(cái)政預(yù)算撥款0萬元,上

37、年結(jié)余收入安排資金0萬元。</p><p>  按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元。</p><p>  三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況</p><p>  縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為1輛,其中:局本級(jí)核定公務(wù)車編制1輛,實(shí)有車輛1輛。</p>

38、;<p>  四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況</p><p>  2018年部門預(yù)算有9個(gè)30萬元以上的項(xiàng)目,按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績(jī)效編制,涉及一般公共預(yù)算撥款6199.58萬元,分別是:①義務(wù)兵優(yōu)待金,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算421.50萬元;②退役安置,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.72萬元;③困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算166.00萬元;④城鄉(xiāng)居民最低生活保障,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算3175.00萬

39、元;⑤臨時(shí)救助支出,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算84萬元;⑥特困人員供養(yǎng)救助,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算865.80萬元;⑦他農(nóng)村生活救助(老人高齡津貼),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算675.79萬元;</p><p> ?、喑青l(xiāng)醫(yī)療救助,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算571.12萬元;⑨優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算129.65萬元。 </p><p>  第五部分 名詞解釋</p><p>  一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)

40、政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>  

41、五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>  七、社會(huì)保障和

42、就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款):指用于民政部門及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和開展民政管理事務(wù)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。</p><p>  1. 行政運(yùn)行(項(xiàng)):指民政部門機(jī)關(guān)(不含離退休干部局 )和所屬管理的二層事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。</p><p>  2. 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指民政部門機(jī)關(guān)和所管理的二層事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

43、</p><p>  3. 擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):指開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。</p><p>  4. 老齡事務(wù)(項(xiàng)):指老齡事務(wù)方面的支出。</p><p>  5. 民間組織管理(項(xiàng)):指社會(huì)組織管理方面的支出。</p><p>  6. 行政區(qū)劃和地名管理(項(xiàng)):指行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù),以及行政區(qū)劃和地名管理支出。</p>&

44、lt;p>  7. 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。</p><p>  8. 其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)、減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、社會(huì)工作政策制定和人才隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。</p><p>  八、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行

45、政事業(yè)單位離退休(款):指民政部機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。</p><p>  1. 歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指民政本級(jí)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>  2. 事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指民政所屬實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>  九、社會(huì)保障

46、和就業(yè)(類)自然災(zāi)害生活救助(款)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項(xiàng)):指民政本級(jí)采購救儲(chǔ)備物資發(fā)生的支出。</p><p>  十、住房保障(類)住房改革(款):住房改革支出包括三項(xiàng):住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。</p><p>  1. 住房公積金(項(xiàng)):是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中

47、普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12% ,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。</p><p>  十一、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按

48、規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p>  十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  十三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><

49、;p>  十四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>  十五、政府性基金:是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定,為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。</p><p>  十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是

50、指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 </p><p>  十

51、七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>  附件:武宣縣民政局 2018年部門預(yù)算公開表</p><p><b>  武宣縣民政局&l

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