版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、1庫房管理辦法庫房管理辦法第一節(jié)第一節(jié)總則總則1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、記帳等工作。3、庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)第二節(jié)物資運行流程物資運行流程1、入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬→財務稽核2、領料程序:需求部門填寫《領料單》→主管領導審核、并簽字→領
2、料部門專人領料,核對、并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬、卡→財務稽核3、退庫程序:領料人填寫《退料單》,并簽字→部門領導審核,并簽字→檢驗員檢驗物資質量并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬、卡→財務稽核4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬,并在登賬后24小時內將單據或數(shù)據資料交財務稽核第三節(jié)第三節(jié)物資的驗收物資的驗收1、物資的驗收由檢驗員和庫管員共同完成。檢驗員對物資的質量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。2、
3、驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。4、驗收合格后,檢驗員、采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。5、物資入庫后,庫管員應及時登賬、卡和增加標示。第四節(jié)第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放1、物資的發(fā)放應依次進行。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做
4、到:“三核對”、“五不發(fā)”,“三核對”:39、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。第七節(jié)第七節(jié)物資的搬運物資的搬運1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。第八節(jié)第八節(jié)物資的安全物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。2、做好消防工
5、作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災,應沉著,冷靜,及時撥打“119”火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。5、應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。6、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。7、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。8、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好。13、除工作人員外,其他人員一律人
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論