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文檔簡介
1、進貨(原材料)檢驗管理規(guī)程RSJD/QW-10 1、目的為規(guī)范本公司所采購的原材料質(zhì)量的檢驗,保證所采購的原材料合格,確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,符合國家相關(guān)標準,需要時可追溯,制定本規(guī)程。 2、適用范圍本制度適用于公司所有外購原材料的檢驗3、職責 3.1 采購部根據(jù)放樣文件要求采購,負責采購材料的質(zhì)量保證文件的收集,并確保其真實性、及時性。負責對進廠的原材料初檢、入庫、記錄。 3.2 技術(shù)部為原材料檢驗規(guī)程的技術(shù)歸口部門,品管部負責外購原材料
2、的外觀、物理、化學檢驗,并出具檢驗結(jié)果。3.3 倉庫管理人員,必須確認材料的檢驗結(jié)果是合格的,方能接受材料入庫,按采購計劃與送貨清單核對數(shù)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)等。3.4 車間在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)原材料有質(zhì)量問題的,須立即通知品管部 4、原材料檢驗本公司材料采購,檢驗所有依據(jù)的標準有: 4.1《原材料進貨檢驗規(guī)程》 、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準4.2 ISO 材料國際標準5、原材料檢驗流程:供方供貨——〉采購員送達《驗收單》——〉品管部對
3、待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結(jié)果——〉采購部按檢驗結(jié)果移交倉庫,辦理下步手續(xù),合格品入庫、標識、做臺帳;不合格品作退貨處理。供方首次供貨:供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證 書復印件等交由采購部門《請驗單》 ,質(zhì)量負責人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目,交檢驗員進行檢驗,檢驗人員填寫《原材料檢驗單》 ,工廠試用必須有相 關(guān)人員認可。樣件檢驗完畢后, 《樣件檢驗單》交由采購部門,以據(jù)此做出鑒定報告,采 購部門
4、通知供方并列入《合格供貨方清單》 ,根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。非首次供貨:供方須待質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證、采購員開具的《外購件檢驗驗收單》 ,檢驗員確認后進行檢驗,檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì) 量負責人批準,合格后方可辦理入庫手續(xù)。6、采購部的初檢項目: 6.1 供貨商提供的質(zhì)量證明書為原件,應清晰易辯,不得涂改,生產(chǎn)廠家的檢驗公章、合格章應清楚,不得被其他文字、印章遮蓋;供貨商提供的質(zhì)量證明文 件的復印件應在空白
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