2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)控制度按美國注冊會計師協(xié)會的定義為:"內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、經(jīng)理階層以及其他員工實施的,為財務(wù)報告的可靠性、經(jīng)營活動的效率和效果、相關(guān)法律法規(guī)的遵循性等目標的實現(xiàn)而提供合理保證的過程",其目的要使企業(yè)具有防止錯誤發(fā)生,不斷自我發(fā)現(xiàn)錯誤,并自我修復(fù)的功能.目前中國企業(yè)一再出現(xiàn)貪污、弄虛作假、攜款潛逃、決策失誤等問題,究其原因,主要在于中國企業(yè)的內(nèi)控制度不健全,雖然中國國有企業(yè)已經(jīng)有了幾十年的發(fā)展歷程,積累了一定的內(nèi)部管理經(jīng)驗,但基本上

2、是一些局部的管理制度,完善的相互制約的內(nèi)控制度并未形成.造成的特別突出的問題是大問題無章可循,小問題有章不循、違章不究,循與不循、究與不究,一切以法人代表的意志為轉(zhuǎn)移.縱觀國際優(yōu)秀企業(yè)的管理經(jīng)驗,其運行完全依靠一整套內(nèi)控制度進行管理,該文擬就內(nèi)控制度的起源,發(fā)展,及其有效的設(shè)置作有益的探討,以期發(fā)現(xiàn)規(guī)律,吸取教訓(xùn),并結(jié)合實踐對企業(yè)資產(chǎn)中固有風險最大的貨幣資金的內(nèi)控制度作了較為深入的探討,以期能夠?qū)嵺`工作有一定的借鑒意義,作者相信隨著內(nèi)

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