公司關(guān)于開展三重一大決策制度執(zhí)行情況的自查報告_第1頁
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文檔簡介

1、1公司關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查報告紀檢組、監(jiān)察部:根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求,公司黨委、紀委對此項工作高度重視,精心部署,對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況,按照檢查提綱組織專人進行對照檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:一、高度重視,狠抓組織領(lǐng)導接到文件后,公司黨委、紀委高度重視,立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習,并對公司“三重一大”自查工作進行了安排部署。(一)強化組織機構(gòu)。

2、公司成立了紀委書記任組長,公司有關(guān)部門負責人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導小組,下設領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監(jiān)察辦公室人員組成,負責組織公司各部門、各分支機構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查活動,并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導。(二)強化協(xié)調(diào)督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統(tǒng)一安排下,公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進行調(diào)研檢查和了解情況,通過深入細致地自查摸

3、底,全面、準確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。3(四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā),制定了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》等管理制度。三、嚴格執(zhí)行,狠抓貫徹落實公司領(lǐng)導班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題,能夠嚴格按照決策程序、決策方式,議事規(guī)則,通過經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會等,在充分發(fā)揚民主,充分調(diào)查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問

4、題決策,都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責任明確的原則,抓好落實。20XX至今,公司共召開經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會、專題項目分析會等XX余次。(一)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后,按程序報批獲得了國家主管部門核準批復,相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。(二)重要干部任免

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