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文檔簡介
1、1證券代碼:000936證券簡稱:華西股份公告編號:2017024江蘇華西集團(tuán)財務(wù)有限公司江蘇華西集團(tuán)財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告風(fēng)險持續(xù)評估報告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照深圳證券交易所《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號——交易和關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)要求,江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過查驗江蘇華西集團(tuán)財務(wù)有限公司(以下簡稱“財務(wù)公司”)《金融許可證》、《企業(yè)
2、法人營業(yè)執(zhí)照》等證件資料,并審閱包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等在內(nèi)的財務(wù)公司的定期財務(wù)報告,對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估,具體情況報告如下:一、財務(wù)公司基本情況一、財務(wù)公司基本情況財務(wù)公司隸屬于江蘇華西集團(tuán)有限公司,系2009年9月1日經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復(fù)〔2009〕316號文件批準(zhǔn),江蘇華西集團(tuán)公司(現(xiàn)已變更為“江蘇華西集團(tuán)有限公司”)以股權(quán)并購重組方式設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2009年9月7日,財務(wù)
3、公司取得江蘇銀監(jiān)局頒發(fā)的《金融許可證》〔金融許可證號:L0101H232020001〕,同年9月10日,財務(wù)公司取得江陰市工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》〔注冊號320100000009485〕,財務(wù)公司于2009年10月18日正式揭牌開業(yè),法定代表人:包麗君,目前注冊地:江蘇省江陰市濱江開發(fā)區(qū)香山路29號“華西金融樓”。財務(wù)公司注冊資本50000萬元(人民幣),其中:江蘇華西集團(tuán)有限公司出資45000萬元,出資比例90%;本公
4、司出資5000萬元,出資比例10%。經(jīng)營范圍:對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代3董事會負(fù)責(zé)保證公司建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系;負(fù)責(zé)審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)確保公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營,明確設(shè)定可接受的風(fēng)險程度,確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險;負(fù)責(zé)審批組織機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)保證高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估。監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高
5、級管理層完善內(nèi)部控制體系;負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé);負(fù)責(zé)要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制政策,對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估;負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會決策,落實內(nèi)部控制制度;負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施;負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu),保證內(nèi)部控制的各項職責(zé)得到有效履行。風(fēng)險管理委員會:根據(jù)董事會確定的風(fēng)險管理政策和目標(biāo)制
6、定風(fēng)險管理具體政策和分支目標(biāo)負(fù)責(zé)研究制定公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制規(guī)章審議各類大額資產(chǎn)經(jīng)營(信貸授信)業(yè)務(wù)審核公司資產(chǎn)質(zhì)量分類結(jié)果。財務(wù)公司風(fēng)險管理委員會成員由董事會部分成員、集團(tuán)主要管理(職能)部門負(fù)責(zé)人及集團(tuán)主要產(chǎn)業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。風(fēng)險管理委員會主任由公司董事長擔(dān)任。戰(zhàn)略發(fā)展委員會:主要負(fù)責(zé)對財務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資、融資方案等方面的事項進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由三至六名組成,人員由財務(wù)公司董事會部分成員、華西集
7、團(tuán)主要管理(職能)部門負(fù)責(zé)人及集團(tuán)主要產(chǎn)業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。公司董事長擔(dān)任主任,集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略部或?qū)ν馔顿Y部負(fù)責(zé)人擔(dān)任副主任(為體現(xiàn)防火墻要求,該負(fù)責(zé)人不再參與集團(tuán)其他金融企業(yè)的經(jīng)營或管理),其成員還可聘請集團(tuán)外部從事集團(tuán)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展研究的機(jī)構(gòu)專家或?qū)I(yè)人員參加或組成專項課題組。內(nèi)部審計委員會:根據(jù)財務(wù)公司董事會授權(quán),審核財務(wù)公司內(nèi)部審計章程等重要制度和報告,審批中長期審計規(guī)劃和年度審計計劃,指導(dǎo)、考核和評價內(nèi)部審計工作,審核監(jiān)督
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