版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、附表附表4:事務(wù)所出具上市公司:事務(wù)所出具上市公司20142014年度內(nèi)部控制審計報告匯總表年度內(nèi)部控制審計報告匯總表非標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制審計報告非標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制審計報告序號會計師會計師事務(wù)所事務(wù)所標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制審計報告制審計報告帶強調(diào)事項帶強調(diào)事項段的無保留段的無保留意見意見無法表無法表示意見示意見否定否定意見意見小計合計合計1安永華明22000022222北京天圓全3000033北京興華12000012124北京永拓10000010
2、105北京中證天通6000066畢馬威華振19001120207大華57200259598大信41001142429德勤華永390000393910福建華興100000101011廣東正中珠江150000151512華普天健210000212113江蘇公證天業(yè)140000141414江蘇蘇亞金誠70000715立信130301413413416立信中聯(lián)30000317利安達(dá)70000718普華永道中天440011454519瑞華1192
3、00212112120山東和信130000131321上會100000101022四川華信93003121223天衡180000181824天健842002868625天職國際412002434326希格瑪120000121227信永中和661001676728亞太集團30000329致同390000393930中匯80000831中勤萬信91012111132中審華寅五洲110011121233中審亞太161001171734中天運6
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 事務(wù)所出具上市公司2013年度內(nèi)部控制審計報告匯總表
- 事務(wù)所出具上市公司2013年度內(nèi)部控制審計報告匯總表doc
- 附表2事務(wù)所出具上市公司2014年度財務(wù)報表審計報告匯總表
- 附表2事務(wù)所出具上市公司2013年度財務(wù)報表審計報告匯總表
- 附表2事務(wù)所出具上市公司2013年財務(wù)報表審計報告匯總表
- 事務(wù)所出具上市公司2013年度財務(wù)報表審計報告匯總表doc
- 北京地區(qū)會計師事務(wù)所出具上市公司2021年年度審計報告明細(xì)021-20230
- 附表3上市公司2014年度內(nèi)部控制審計報告簡要情況明細(xì)表
- 2014年度評優(yōu)匯總表
- 上市公司內(nèi)部控制審計報告研究.pdf
- 1北京地區(qū)會計師事務(wù)所出具ipo企業(yè)審計報告明細(xì)表(2015
- 上市公司度內(nèi)部控制審計報告簡要情況明細(xì)表doc
- 內(nèi)部控制審計報告對上市公司的影響小議
- 附表1上市公司2013年度財務(wù)報表審計報告簡要情況明細(xì)表
- 附表1上市公司2013年度財務(wù)報表審計報告簡要情況明細(xì)表
- 淺談會計師事務(wù)所出具不實審計報告對第三人的侵權(quán)責(zé)任
- 我國上市公司內(nèi)部控制審計報告披露研究.pdf
- 我國a股上市公司2013年度審計報告意見分析
- 上市公司2013年度財務(wù)報表審計報告簡要情況明細(xì)表
- 上市公司內(nèi)部控制對審計報告時滯的影響研究.pdf
評論
0/150
提交評論