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文檔簡介
1、組織架構(gòu)治理風險組織架構(gòu)治理風險從組織架構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)角度出發(fā),其風險主要體現(xiàn)為:治理結(jié)構(gòu)形同虛設,缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力,可能導致企業(yè)不能實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)營失敗。組織架構(gòu)治理風險具體可能產(chǎn)生于如圖13所示的各項工作中。董事會是否獨立于經(jīng)理層和大股東,董事會及其審計委員會是否有適當數(shù)量的獨立董事存在且能有效發(fā)揮作用內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容股東大會是否規(guī)范而有效地召開,股東是否可以通過股東大會行使自己的權(quán)利內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容1企業(yè)與控股股東是否在
2、資產(chǎn)、財務、人員方面實現(xiàn)相互獨立,企業(yè)與控股股東的關聯(lián)交易是否貫徹平等、公開、自愿的原則內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容2企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定及時完整地披露與控股股東相關的信息內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容3企業(yè)是否對中小股東權(quán)益采取了必要的保護措施,使中小股東能夠和大股東以同等條件參加股東大會,獲得與大股東一致的信息,并行使相應的權(quán)利內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容45監(jiān)事會是否能夠規(guī)范而有效地運行,監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責并糾正損害企業(yè)利益的行為內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容9對經(jīng)理層的權(quán)力是否存在必要的監(jiān)督
3、和約束機制內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容10圖13可能存在組織架構(gòu)治理風險的各項工作可能存在組織架構(gòu)治理風險的各項工作董事對于自身的權(quán)利和責任是否有明確的認知,并且有足夠的知識、經(jīng)驗和時間來勤勉、誠信、盡責地履行職責內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容6董事會是否能夠保證企業(yè)建立并實施有效的內(nèi)控,審批企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策并定期檢查、評價其執(zhí)行情況,明確企業(yè)可接受的風險承受度,并督促經(jīng)理層對內(nèi)控有效性進行監(jiān)督和評價內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容7監(jiān)事會的構(gòu)成是否能夠保證其獨立性,監(jiān)事能力是否與相
4、關領域相匹配內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容8組織架構(gòu)治理風險組織架構(gòu)治理風險從組織架構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)角度出發(fā),其風險主要體現(xiàn)為:治理結(jié)構(gòu)形同虛設,缺乏科學決策、良性運行機制和執(zhí)行力,可能導致企業(yè)不能實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)營失敗。組織架構(gòu)治理風險具體可能產(chǎn)生于如圖13所示的各項工作中。董事會是否獨立于經(jīng)理層和大股東,董事會及其審計委員會是否有適當數(shù)量的獨立董事存在且能有效發(fā)揮作用內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容股東大會是否規(guī)范而有效地召開,股東是否可以通過股東大會行使自己的權(quán)利內(nèi)容內(nèi)容
5、內(nèi)容1企業(yè)與控股股東是否在資產(chǎn)、財務、人員方面實現(xiàn)相互獨立,企業(yè)與控股股東的關聯(lián)交易是否貫徹平等、公開、自愿的原則內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容2企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定及時完整地披露與控股股東相關的信息內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容3企業(yè)是否對中小股東權(quán)益采取了必要的保護措施,使中小股東能夠和大股東以同等條件參加股東大會,獲得與大股東一致的信息,并行使相應的權(quán)利內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容45監(jiān)事會是否能夠規(guī)范而有效地運行,監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責并糾正損害企業(yè)利益的行為內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容9對經(jīng)理
6、層的權(quán)力是否存在必要的監(jiān)督和約束機制內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容10圖13可能存在組織架構(gòu)治理風險的各項工作可能存在組織架構(gòu)治理風險的各項工作董事對于自身的權(quán)利和責任是否有明確的認知,并且有足夠的知識、經(jīng)驗和時間來勤勉、誠信、盡責地履行職責內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容6董事會是否能夠保證企業(yè)建立并實施有效的內(nèi)控,審批企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策并定期檢查、評價其執(zhí)行情況,明確企業(yè)可接受的風險承受度,并督促經(jīng)理層對內(nèi)控有效性進行監(jiān)督和評價內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容7監(jiān)事會的構(gòu)成是否能夠保證
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