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文檔簡介
1、第 1 頁 共 2 頁文件名稱 :廢品管理制度及流程一.目的為了充分、及時、有效合理處理廢品,節(jié)省公司空間資源及作好廢品處理控制,以達到優(yōu)化公司成本之效果,特制定本制度。二.范圍廢品核算范圍為公司所有報廢的產(chǎn)品物料及包裝材料。三.定義廢品 : 是指物料經(jīng)過使用,已殘舊不堪或磨損或已超過其壽命年限,或客觀情況產(chǎn)生的尾料 , 以致失去原有的功能而無利用價值的物料等 . 四.工作程序1〉生產(chǎn)部 /包裝部每天將廢料整理好,經(jīng)品管鑒定稱重,開具報
2、廢單,生產(chǎn)主管確認符合報廢條件后,分別簽名后方可將廢料退倉入庫。2〉倉管員收到報廢單核對無誤簽名后將廢料移入報廢倉,并實時對廢料倉進行管理。3〉廢料清倉外賣時,由采購部門通知廢品收購商,并提前一天通知相關監(jiān)控部門作好準備,需過磅按重量外賣的廢料,過磅時一定要有保安人員、倉庫人員、財務人員及行政人員監(jiān)磅 ,經(jīng)廢品買賣雙方確認過磅重量無誤后 , 由倉管填寫廢品出庫單 , 經(jīng)以上監(jiān)磅人員簽字 , 給收購商簽名確認 , 買賣雙方交接完畢 .4〉
3、廢品出庫單一式四聯(lián) : 一聯(lián)給收購商、一聯(lián)給財務備案、一聯(lián)倉庫作賬。倉庫、財務均以報廢出庫單消帳。五.工作權責1〉部門品管應及時對生產(chǎn)線 /包裝線上產(chǎn)生的廢料進行鑒定和過磅,依據(jù)填寫《不良品 /廢邊報廢入庫單》 / 《全檢 / 包裝報廢單》并建立廢品明細表,與生產(chǎn)主管一起對入倉前報廢單上廢品數(shù)量和重量負責。2〉倉管員對接收的廢品應予以過磅,核對報廢單上的數(shù)量與重量無誤后,對入倉后的廢品數(shù)量與重量負責,同時建立廢品明細賬并定期與品管相關賬
4、目進行核對,核對無誤后發(fā)送給財務相關人員。3〉保安人員、財務人員、行政人員對廢料外賣負監(jiān)督責任。第 2 頁 共 2 頁文件名稱 :廢品管理制度及流程六.基本流程圖流程 權責部門 相關說明 表單生產(chǎn)部 /包裝部 不能再利用需報廢品管部 鑒定是否符合報廢 不良品 / 廢邊報廢入庫單條件、過磅 全檢 /包裝報廢單倉庫 核對入庫、建立廢品明細賬財務部 掌握實時的廢品明細數(shù)據(jù)采購部、倉管 采購部通知收購商 廢品出庫單倉管整理好廢品賬目相關部門 相
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