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文檔簡介
1、內(nèi)部審計作為企事業(yè)單位的“免疫系統(tǒng)”,是企事業(yè)單位的一道重要防線。這在促使組織單位建立健全內(nèi)部控制以及確保委托責任有效履行的控制中起到了重要的作用。內(nèi)部審計質(zhì)量問題,已逐漸成為內(nèi)部審計的事業(yè)發(fā)展的瓶頸,這是內(nèi)部審計管理和內(nèi)部審計人員面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。加強對內(nèi)部審計質(zhì)量控制問題的研究,無論是在國外還是在國內(nèi),都被放在了重要的位置。
本課題緊密結合當前內(nèi)部審計工作中需要進行質(zhì)量控制的現(xiàn)實,著重分析目前內(nèi)部審計質(zhì)量控制的現(xiàn)狀和
2、存在的問題,提出審計項目中需要著重進行復核監(jiān)控的工作,將審計工作的復核監(jiān)控工作貫穿于審計活動的全過程,包括審計計劃、審計準備、審計方案、審計實施、審計報告、審計檔案的保存等各個環(huán)節(jié)。通過審計項目質(zhì)量控制與動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)對被審計項目全過程的動態(tài)監(jiān)控,從而進一步提高學校內(nèi)部審計工作質(zhì)量,明確審計責任,降低審計風險。
本系統(tǒng)采用基于輕量級SSH(Struts+Spring+Hibernate)框架,實現(xiàn)了分層、MVC和控制反
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