財務(wù)收支審計流程圖_第1頁
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文檔簡介

1、專項審計調(diào)查流程圖專項審計調(diào)查流程圖未批準(zhǔn)被審單位對審計決定、意見的執(zhí)行批準(zhǔn)審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人復(fù)核征求被審單位意見(10天)無有出具審計報告、意見或決定確定審計對象成立審計組報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批提前3天發(fā)出審計通知書審計報告、意見書或決定送被審單位,抄送相關(guān)部門制定項目審計方案被審單位填列相關(guān)數(shù)據(jù)、提供審計所需資料審計資料歸檔后續(xù)審計(在約定期間)檢查審計意見、建議或決定的執(zhí)行情況審計組根據(jù)審計程序?qū)嵤徲媽徲嫿M編制審計底稿審計組撰寫審計報告初

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