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1、文件號程序文件生產(chǎn)供應(yīng)商評審流程版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍:1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應(yīng)商進行管理降低采購成本,提高公司效益,特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3.本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負責(zé)擬定,其解釋權(quán)及修改權(quán)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責(zé):2.1.本流程總責(zé)任人為生產(chǎn)副總。2.2.生產(chǎn)副總主要負責(zé)召集公司各部門
2、相關(guān)人員,召開供應(yīng)商評審會,組織擬定公司生產(chǎn)物資采購機構(gòu)和供應(yīng)商政策。2.3.采購部經(jīng)理負責(zé)根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),結(jié)合供應(yīng)商檔案和市場新供應(yīng)商信息,寫出供應(yīng)商分析報告。2.4.財務(wù)部經(jīng)理組織人員對供應(yīng)商分析報告進行預(yù)審。2.5.總裁負責(zé)對供應(yīng)商評審會議做出的采購結(jié)構(gòu)和供應(yīng)商政策的結(jié)論,簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)通知相關(guān)人員執(zhí)行批準后的采購結(jié)構(gòu)及供應(yīng)商政策。3.供應(yīng)商評審流程:.3.1.根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求,采購部經(jīng)
3、理負責(zé)組織人員了解市場供應(yīng)商信息,結(jié)合原有的供應(yīng)商檔案,撰寫供應(yīng)商分析報告,提交財務(wù)部預(yù)審。3.2.財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)組織人員,根據(jù)所掌握的供應(yīng)商情況對分析報告進行預(yù)審,提出財務(wù)部意見。3.3.生產(chǎn)副總負責(zé)召集總裁、采購部、財務(wù)部、技術(shù)管理部檢測室等相關(guān)部門人員,召開供應(yīng)商評審會,就生產(chǎn)物資采購結(jié)構(gòu)和供應(yīng)商政策進行討論,并形成一致意見。3.4.總裁在《供應(yīng)商評審表》、《采購結(jié)構(gòu)表》和《供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書》上簽批,正式發(fā)布執(zhí)行。3.5.采購
4、部經(jīng)理負責(zé)通知采購員和供應(yīng)商遵照執(zhí)行。財務(wù)部經(jīng)理通知財務(wù)人員遵照執(zhí)行。3.6.供應(yīng)商評審每半年進行一次。4.附錄:《供應(yīng)商分析報告》《供應(yīng)商評審表》《采購結(jié)構(gòu)表》《供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書》文件號程序文件生產(chǎn)供應(yīng)商評審流程版次編制生產(chǎn)作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍:1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應(yīng)商進行管理降低采購成本,提高公司效益,特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.3
5、.本流程由公司生產(chǎn)作業(yè)中心負責(zé)擬定,其解釋權(quán)及修改權(quán)生產(chǎn)作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責(zé):2.1.本流程總責(zé)任人為生產(chǎn)副總。2.2.生產(chǎn)副總主要負責(zé)召集公司各部門相關(guān)人員,召開供應(yīng)商評審會,組織擬定公司生產(chǎn)物資采購機構(gòu)和供應(yīng)商政策。2.3.采購部經(jīng)理負責(zé)根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),結(jié)合供應(yīng)商檔案和市場新供應(yīng)商信息,寫出供應(yīng)商分析報告。2.4.財務(wù)部經(jīng)理組織人員對供應(yīng)商分析報告進行預(yù)審。2.5.總裁負責(zé)對供應(yīng)商評審會議做出的
6、采購結(jié)構(gòu)和供應(yīng)商政策的結(jié)論,簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)通知相關(guān)人員執(zhí)行批準后的采購結(jié)構(gòu)及供應(yīng)商政策。3.供應(yīng)商評審流程:.3.1.根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求,采購部經(jīng)理負責(zé)組織人員了解市場供應(yīng)商信息,結(jié)合原有的供應(yīng)商檔案,撰寫供應(yīng)商分析報告,提交財務(wù)部預(yù)審。3.2.財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)組織人員,根據(jù)所掌握的供應(yīng)商情況對分析報告進行預(yù)審,提出財務(wù)部意見。3.3.生產(chǎn)副總負責(zé)召集總裁、采購部、財務(wù)部、技術(shù)管理部檢測室等相關(guān)部門
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