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文檔簡(jiǎn)介
1、本世紀(jì)初,一系列有關(guān)會(huì)計(jì)造假的財(cái)務(wù)欺詐案相繼被曝光,這些丑聞造成了證券市場(chǎng)的動(dòng)蕩,使投資者的利益遭受重創(chuàng),嚴(yán)重影響了投資者的信心。上市公司的內(nèi)部控制是否真正如管理者所宣稱(chēng)的那樣完善并得到有效的執(zhí)行,這引起社會(huì)各界的廣泛思考,加強(qiáng)內(nèi)部控制的信息披露勢(shì)在必行。我國(guó)的內(nèi)部控制信息披露發(fā)展的時(shí)間較短,相關(guān)法律法規(guī)仍不健全,披露缺乏合理性和有效性。2010年中國(guó)內(nèi)部控制規(guī)范體系基本建立,五部委頒布的中國(guó)版“薩班斯法案”對(duì)上市公司內(nèi)部控制信息的披露
2、提出強(qiáng)制性要求,本文在此基礎(chǔ)上,研究在披露標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的條件下,首批以此進(jìn)行內(nèi)部控制信息披露的狀況,進(jìn)而研究我國(guó)內(nèi)部控制信息披露的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀,分析存在的問(wèn)題,并針對(duì)問(wèn)題提出了完善內(nèi)部控信息披露的建議。
本文共分為五個(gè)部分。第一部分是引言,介紹了本文的研究背景、研究意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及本文的研究思路和方法;第二部分介紹相關(guān)理論,主要介紹了內(nèi)部控制的概念演進(jìn)、內(nèi)部控制信息披露的概念以及內(nèi)部控制信息披露的理論基礎(chǔ);第三部分是
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