版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、<p> 公司治理過程中的內(nèi)部審計問題研究</p><p> 摘要:在有效治理公司過程中,內(nèi)部審計是非常重要的一個組成部分。內(nèi)部審計連同外部審計、高層管理人員和董事會被業(yè)界稱為有效公司治理的四大基礎(chǔ)。本文從我國上市公司內(nèi)部審計理解偏差和實際運作中遭遇的難題為切入點,重點突出公司治理過程中內(nèi)部審計能夠發(fā)揮的獨特作用,探討如何完善我國內(nèi)部審計制度,來解決公司治理過程中實際存在的問題。 下載 關(guān)鍵
2、詞:內(nèi)部審計;內(nèi)部控制;公司治理;審計委員會 內(nèi)部審計產(chǎn)生于需要,并且不斷推動著內(nèi)部審計的發(fā)展,隨著經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化,現(xiàn)如今已發(fā)展為風(fēng)險導(dǎo)向型審計為主導(dǎo)的內(nèi)部審計。公司治理理論不斷更新發(fā)展,需要有與之相配套融合的內(nèi)部審計制度,實現(xiàn)公司治理和內(nèi)部審計相互協(xié)調(diào)、共同促進的優(yōu)化發(fā)展模式。為了實現(xiàn)完善內(nèi)控制度、加強企業(yè)風(fēng)險管理意識目標(biāo),加強內(nèi)部審計制度建設(shè)就成為一項迫在眉睫的任務(wù)。 一、我國上市公司治理過程中存在的有關(guān)內(nèi)部審計
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 公司治理過程中的外部約束機制
- “空心村”治理過程中的法律問題研究
- 鄉(xiāng)村治理過程中的合作精神研究.pdf
- 公司治理中的內(nèi)部審計
- 犯罪治理過程中的市場介入.pdf
- 我國轉(zhuǎn)軌過程中公司治理的問題
- 我國國家有效治理過程中的問題及對策研究.pdf
- A家族企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中內(nèi)部治理問題研究.pdf
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究.pdf
- 內(nèi)部控制審計實施過程中對相關(guān)問題的探討
- 公司治理中企業(yè)內(nèi)部審計問題研究.pdf
- 內(nèi)部審計在公司治理中的作用研究
- 公司企業(yè)成本管理過程中存在的問題及對策研究
- 霧霾治理過程中相關(guān)法律對策研究
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究【文獻綜述】
- 基于公司治理的內(nèi)部審計問題研究【開題報告】
- 試論公司治理中的內(nèi)部審計角色
- 內(nèi)部審計在公司治理中的作用
- 內(nèi)部審計在公司治理中的作用
- “微腐敗”治理過程中的問題及對策研究——以S市為例.pdf
評論
0/150
提交評論