增值稅納稅申報表附列資料一_第1頁
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1、附件2:增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細)稅款所屬時間:年月納稅人名稱:(公章)填表日期:年月日金額單位:元至角分一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細項目欄次應稅貨物應稅勞務小計17%稅率13%稅率份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2————————————————————————開具普通發(fā)票3

2、未開具發(fā)票4————————小計5=1234————————納稅檢查調(diào)整6————————合計7=56————————二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細項目欄次6%征收率4%征收率小計份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票8非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票9——————————————————開具普通發(fā)票10未開具發(fā)票11——————小計12=891011——————納

3、稅檢查調(diào)整13——————合計14=1213——————三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細項目欄次免稅貨物免稅勞務小計份數(shù)銷售額稅額份數(shù)銷售額稅額份數(shù)銷售額稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15——————開具普通發(fā)票16——————未開具發(fā)票17————————————合計18=151617————————附件2:增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細)稅款所屬時間:年月納稅人名稱:(公章)填表日期:年月日金額單位:元至

4、角分一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細項目欄次應稅貨物應稅勞務小計17%稅率13%稅率份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額份數(shù)銷售額銷項稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2————————————————————————開具普通發(fā)票3未開具發(fā)票4————————小計5=1234————————納稅檢查調(diào)整6————————合計7=56————————二、簡易征

5、收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細項目欄次6%征收率4%征收率小計份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額份數(shù)銷售額應納稅額防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票8非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票9——————————————————開具普通發(fā)票10未開具發(fā)票11——————小計12=891011——————納稅檢查調(diào)整13——————合計14=1213——————三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細項目欄次免稅貨物免稅勞務小計份數(shù)銷售額

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