上市公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、20世紀(jì)90年代以后,隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的加快,內(nèi)部審計(jì)作為企事業(yè)單位內(nèi)部管理的一個(gè)重要組成部分,得到了空前的發(fā)展,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理也起到了越來(lái)越重要的作用。 本文立足于國(guó)內(nèi)實(shí)踐,以我國(guó)的上市公司為研究對(duì)象。近年來(lái),我國(guó)上市公司為了提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量做了大量的工作,內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量也得到了改善,涌現(xiàn)出了像武鋼這樣的內(nèi)審先進(jìn)單位。但由于受到外部環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)的重視程度、審計(jì)人員的素質(zhì)以及審計(jì)程序方法等的影響,目前內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量普遍仍

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