iso90012015版內審(簡單完整易改版)_第1頁
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文檔簡介

1、zzzzzzzz有限公司有限公司ISO9001:2015內審實施日期:2018年5月7日編制:審批:內審實施計劃內審實施計劃審核目的審核目的:組織按策劃時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否符合策劃的安排,符合:組織按策劃時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否符合策劃的安排,符合ISO9001ISO9001:20152015標準標準的要求以及組織所確定的質量方針目標的要求,是否得到有效實施和保持。的要求以及組織所確定的質量方

2、針目標的要求,是否得到有效實施和保持。審核范圍審核范圍:適用于公司所有部門和產品。:適用于公司所有部門和產品。審核依據(jù)審核依據(jù):ISO9001ISO9001:20152015標準;公司質量手冊、程序文件;有關法律法規(guī);顧客要求等。標準;公司質量手冊、程序文件;有關法律法規(guī);顧客要求等。審核成員審核成員:組長:(組長:(A););審核人員:(審核人員:(B)、(、(C)、()、(D)日期日期時間時間受審部門受審部門審核要素審核要素審核人員

3、審核人員0808:00080008:3030首次會議首次會議全體成員全體成員0808:30103010:0000領導層領導層4.14.1、4.24.2、4.34.3、4.44.4、5.15.1、5.25.2、5.35.3、6.16.1、6.26.2、6.36.3、7.17.1、7.47.4、9.1.19.1.1、9.29.2、9.39.3、10.110.1、10.310.3B10:0010:3010:0010:30銷售中心銷售中心5.3

4、5.3、6.16.1、6.26.2、8.28.2、8.5.38.5.3、8.5.58.5.5、9.1.29.1.2C10:3011:0010:3011:00采購部采購部5.35.3、6.16.1、6.26.2、8.48.4、8.5.38.5.3D11:0011:3011:0011:30物控部物控部5.35.3、6.16.1、6.26.2、8.5.28.5.2、8.5.48.5.4C11:3012:0011:3012:00研發(fā)部研發(fā)部5.

5、35.3、6.16.1、6.26.2、8.18.1、8.38.3不適用性說明、不適用性說明、8.5.18.5.1A14:0014:3014:0014:30機電部機電部5.35.3、6.16.1、6.26.2、7.1.37.1.3B14:3016:0014:3016:00制造中心制造中心5.35.3、6.16.1、6.26.2、7.1.37.1.3、7.1.47.1.4、8.5.18.5.1、8.5.28.5.2、8.5.48.5.4、8

6、.5.68.5.6、8.68.6、8.78.7C16:0017:0016:0017:00品管部品管部5.35.3、6.16.1、6.26.2、7.1.57.1.5、8.68.6、8.78.7、9.1.39.1.3、10.210.2A17:0017:3017:0017:30行政人事部行政人事部5.35.3、6.16.1、6.26.2、7.1.27.1.2、7.27.2、7.37.3、7.57.5B20201616年0909月0505日17

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