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文檔簡(jiǎn)介
1、中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》的通知銀監(jiān)發(fā)〔2016〕12號(hào)各銀監(jiān)局,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵政儲(chǔ)蓄銀行,外資銀行,金融資產(chǎn)管理公司,其他會(huì)管金融機(jī)構(gòu):現(xiàn)將《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。2016年4月16日(此件發(fā)至銀監(jiān)分局和地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu))不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。第六條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依據(jù)本指引對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施監(jiān)管評(píng)估。第二章組織架構(gòu)第七條商業(yè)銀行應(yīng)建立
2、獨(dú)立垂直的內(nèi)部審計(jì)體系。第八條董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度配備充足、穩(wěn)定的內(nèi)部審計(jì)人員;提供充足的經(jīng)費(fèi)并列入財(cái)務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)章程、中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃等;為獨(dú)立、客觀開展內(nèi)部審計(jì)工作提供必要保障;對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性和有效性進(jìn)行考核,并對(duì)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。第九條董事會(huì)應(yīng)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)成員不少于3人,多數(shù)成員應(yīng)為獨(dú)立董事。審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)具有財(cái)務(wù)、審
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