財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷管理制度_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、財(cái)務(wù)資金管理制度為了嚴(yán)格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),特制訂本制度。一、一、備用金備用金(一)為保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),有效滿足各部門資金需求,財(cái)務(wù)部每月須存放定額現(xiàn)金。(二)財(cái)務(wù)人員每次將存放的現(xiàn)金做好入柜登記,包括入柜時(shí)間、人員、金額。(三)從公司賬戶取現(xiàn)時(shí),為出款行為,必須按照要求填寫《付款憑證》,備用金入庫或轉(zhuǎn)入光大網(wǎng)銀賬戶時(shí),為入款行為,填寫《收款憑證》。(四)公司所有資金收入(客戶付款、廢品收入、其他雜項(xiàng)

2、收入等)入賬時(shí),需填寫《收款憑證》。二、借款二、借款(一)借款人按照要求填寫《借款單》,需標(biāo)明借款單位(單位全稱)、借款日期、歸還日期(一般每周五)、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫需相符,且借據(jù)表面不得涂抹。(二)借款金額小于1000元時(shí),借款人直接將填好的借款單交由經(jīng)理簽字,再交出納員審核無誤后支付現(xiàn)金。(三)借款金額達(dá)到1000元以上時(shí),借款人須將借款單交由總經(jīng)理簽字審批,再將附有總經(jīng)理簽字的借款單交由財(cái)務(wù)部

3、出納員審核蓋章并支付現(xiàn)金。(四)出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全,出納員有權(quán)拒付。三、費(fèi)用報(bào)銷三、費(fèi)用報(bào)銷(一)所有費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一報(bào)銷制度,每周周五上午8:30簽字報(bào)銷。(二)報(bào)銷單分為《費(fèi)用報(bào)銷單》和《收(付)款憑證》兩種;其中,非生產(chǎn)自耗品(油費(fèi)、餐飲費(fèi)、郵費(fèi)、辦公用品、日用品、公司自用品等)費(fèi)用填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》后報(bào)銷;生產(chǎn)性(直供客戶采購(gòu)品、自加工材料、原材料、工程款、開發(fā)費(fèi)等)費(fèi)用填寫《收(付)款憑

4、證》后報(bào)銷。(三)報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票、收據(jù))分類后,裝訂于相應(yīng)報(bào)銷單后面,填制報(bào)銷單。報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、部門(全稱)、報(bào)銷日期、報(bào)銷事由、支付方式、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫需相符,且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。(三)填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由各部門主管認(rèn)真審核簽字,再由總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。(四)報(bào)銷人可將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部出納員。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款;

5、同時(shí)將報(bào)銷人的借款條一同撤去。(五)當(dāng)有工單的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷時(shí),工單應(yīng)與費(fèi)用報(bào)銷單內(nèi)容一致方可報(bào)銷,若工單為及時(shí)填寫的,出納員有權(quán)拒絕支付,待工單補(bǔ)齊后方可報(bào)銷。(六)費(fèi)用報(bào)銷單如有任何一項(xiàng)手續(xù)不全,出納員有權(quán)拒付。(七)各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員報(bào)銷事務(wù),要認(rèn)真審查相關(guān)費(fèi)用內(nèi)容(單價(jià)、種類、數(shù)量,總金額等),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改;若未整改經(jīng)公司審查發(fā)現(xiàn)問題,主管負(fù)有主要責(zé)任,并實(shí)施處罰。本制度自下發(fā)之日起開始實(shí)施。辦公室2016年1月13

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