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文檔簡介
1、出納管理制度出納管理制度一、出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1、負責(zé)銀行支票的領(lǐng)購、保管,負責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù),并對銀行存款的安全完整負責(zé)。2、負責(zé)現(xiàn)金收付,每日終了時依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”,并清點庫存現(xiàn)金,并對現(xiàn)金安全完整負責(zé)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表3、負責(zé)“銀行日記賬”、“現(xiàn)金日記帳”的登記,并逐日進行核對。4、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,嚴(yán)格復(fù)核原始憑證,編制記
2、賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按日結(jié)出余額5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額,向會計人員上報“出納報告單”。二、現(xiàn)金管理二、現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金管理(1)本公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:a.職員工資、津貼、獎金;b.個人勞務(wù)報酬;c.出差人員必須攜帶的差旅費;d.結(jié)算起點以下的零星支出;e.總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會
3、計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。1、支付申請。有關(guān)部門或個人用款時,應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請,注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,必須附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。2、支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。3、支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算
4、是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù),對不符合貨幣資金支付程序,出納拒絕支付。4、辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。5、審批、審核流程:業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門負責(zé)人(復(fù)核)會計(復(fù)核)審批人出納四、付款程序及注意事項四、付款程序及注意事項1、外購、工程承包款應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證,以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經(jīng)有關(guān)部門審核,報審
5、批人核準(zhǔn)后,出納方能付款。2、預(yù)付、暫付款項應(yīng)根據(jù)合同或批準(zhǔn)文件,由經(jīng)辦部門填寫請款單,注明合同文件字號,報審批人核準(zhǔn)后,出納方能付款。3、一般費用應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證,經(jīng)有關(guān)部門審核,報審批人核準(zhǔn)后,出納方能付款。4、出納支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均需審批人批準(zhǔn)簽字。審批人外出應(yīng)由出納設(shè)法通知,同意后可先付款后補簽。5、所有支出憑證由出納嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符,領(lǐng)款人的印鑒是否相符,如有疑問必須先查
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