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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展,企業(yè)間競爭的加劇,企業(yè)風險管理成為管理層關注的焦點。企業(yè)風險意識的強化,風險導向內部審計運用而生。在西方國家,關于風險導向內部審計的研究已經(jīng)很深入,但是我國對其的研究還處在起步階段。因此,我國研究和應用風險導向內部審計,有很強的理論和現(xiàn)實意義。我國電網(wǎng)企業(yè)有其特殊性,隨著電網(wǎng)企業(yè)改革的不斷深入,電網(wǎng)企業(yè)面臨的風險也與日俱增,如何管理好這些風險,是對電網(wǎng)企業(yè)嚴峻的考驗。內部審計作為電網(wǎng)企業(yè)的一種監(jiān)督機制,其責任之一
2、是幫助電網(wǎng)企業(yè)管理好各種經(jīng)營風險。因此,如何改進內部審計的服務方式,滿足電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的需要,實現(xiàn)電網(wǎng)企業(yè)價值增值目標已經(jīng)成為當務之急。
本文從電網(wǎng)企業(yè)風險管理的內容、風險導向內部審計的特點出發(fā),闡述了風險導向內部審計與電網(wǎng)企業(yè)風險管理的關系;從內部審計法規(guī)、風險評估內容、內審人員風險意識、風險評估水平、內審部門的隸屬層次和權威性、風險管理職責、風險識別的廣度、風險應對的溝通等方面揭示了我國電網(wǎng)企業(yè)內部審計存在的主要問題;運
3、用委托代理理論、風險管理理論、博弈論理論分析了我國電網(wǎng)企業(yè)風險管理機制不健全、風險應對的合力不夠、委托代理職責模糊致風險識別難度加大、對風險管理的廣度與深度未形成約束機制、風險導向內部審計在公司治理中的作用未充分發(fā)揮等成因;提出應適時修訂內部審計準則和風險管理準則、完善電網(wǎng)企業(yè)行業(yè)審計法規(guī)、完善電網(wǎng)企業(yè)風險識別、評估程序、加大內部審計參與風險應對的程度、明確管理層對風險管理的責任、理順合作博弈關系以實現(xiàn)風險應對效益,變革內部審計模式、改
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