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文檔簡介
1、加強和完善內(nèi)部控制制度,已成為當前我國管理界最為關(guān)注的話題之一。企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化、管理理論的不斷發(fā)展以及近年來因內(nèi)部控制失效而發(fā)生的惡性管理舞弊,都要求企業(yè)的內(nèi)部控制完善和發(fā)展。構(gòu)造有效運作的企業(yè)內(nèi)部控制制度,確保會計信息的質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護投資者的合法權(quán)益,并保證市場的有效運行有著非常重要的意義。
本文運用內(nèi)部控制理論和評估工具,首先針對LK集團公司各層面的控制,從控制環(huán)境、風險評估、控制活
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