企業(yè)財務風險及內部控制研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文在分析了企業(yè)內部財務風險概念的內涵、外延及其防范的基礎上,本著以防范財務風險為目的進一步詳細研究了內部控制問題,闡述了內部控制的發(fā)展歷程,提出了關于內部控制的定義:內部控制是為合理保證單位經(jīng)營活動的效益性、財務報告的可靠性和法律法規(guī)的遵循性,而自行檢查、制約和調整內部業(yè)務活動的自律系統(tǒng),這貫穿于經(jīng)營活動的全部過程,包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督等要素,并受企業(yè)董事會、管理階層及其他人員影響.詳細分析了內部控制的五

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