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文檔簡介
1、內部控制和內部審計都是企業(yè)規(guī)模和經營范圍擴大的產物,都是為完善企業(yè)管理而采取的措施。兩者都對企業(yè)的經營過程進行監(jiān)督和評價,兩者存在密切關系。內部審計與內部控制相互依存,并在內部控制執(zhí)行中發(fā)揮重要作用。 從內部控制和內部審計的發(fā)展歷史看,國外企業(yè)已有100多年的經驗,并已形成相對完善的體制;而國內企業(yè)僅是在最近的十幾年間開始逐漸認識到內部控制和內部審計的作用,實踐經驗也正在不斷的摸索中。 本文通過剖析當前國內企業(yè)運營管理中
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