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文檔簡(jiǎn)介
1、采購(gòu)管理中心訂單管理制度理一、目的1、為了體現(xiàn)所有采購(gòu)訂單的嚴(yán)謹(jǐn)性,確保采購(gòu)訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃;2、規(guī)范采購(gòu)管理工作,加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程控制,強(qiáng)化供應(yīng)商管理,確保適時(shí)、適價(jià)、適量地供應(yīng)公司生產(chǎn)所需物料。二、適用范圍1、適用于采購(gòu)管理中心全體人員;2、適用于公司內(nèi)的原材料、備品備件、固定資產(chǎn)設(shè)備、成型軟件等所有適用于采購(gòu)訂單的采購(gòu)任務(wù)。三、采購(gòu)訂單管理內(nèi)容1、供應(yīng)商選定:采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)任務(wù)要求,合理選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。采購(gòu)員必須
2、選擇經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商作為訂單下單的對(duì)象,未經(jīng)評(píng)估的不予考慮。未經(jīng)評(píng)估的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單,其造成的采購(gòu)責(zé)任由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。2、價(jià)格管理:采購(gòu)員依照采購(gòu)任務(wù)依照規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其他交易條件,選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商,做詢價(jià)、比價(jià)工作。合理選擇供應(yīng)商后根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行價(jià)格談判,長(zhǎng)期供應(yīng)商需進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)。采購(gòu)員根據(jù)最終確認(rèn)價(jià)格編制采購(gòu)訂單,并將采購(gòu)訂單交由主管審核批準(zhǔn)后下達(dá)供應(yīng)商,未經(jīng)審核批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單不能下達(dá)供應(yīng)商。3、下達(dá)采購(gòu)訂單規(guī)定:1.
3、采購(gòu)員接到采購(gòu)任務(wù)后,應(yīng)及時(shí)核實(shí)采購(gòu)任務(wù)所要求的資料文件是否準(zhǔn)確齊全,并整理作為采購(gòu)訂單下達(dá)資料。采購(gòu)員對(duì)于采購(gòu)任務(wù)不明確或有錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)向需求人確認(rèn),進(jìn)行調(diào)整。避免出現(xiàn)錯(cuò)誤采購(gòu)訂單造成損失。2.采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)編制采購(gòu)訂單,并有主管審核后蓋章,下達(dá)供應(yīng)商。采購(gòu)員需確認(rèn)采購(gòu)訂單是否下達(dá)供應(yīng)商,需要追蹤供應(yīng)商的訂單并回傳存檔。3.未經(jīng)確認(rèn)的采購(gòu)訂單不得下達(dá)給供應(yīng)商,由此造成的損失由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。4、采購(gòu)訂單催單管理規(guī)定:采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商生
4、產(chǎn)加工情況和供貨期安排,對(duì)供應(yīng)商反饋的異常信息及時(shí)告知需求人。對(duì)于供應(yīng)商由于異常情況不能及時(shí)交貨的信息及時(shí)匯報(bào)給主管。5、采購(gòu)入庫(kù)管理:采購(gòu)員根據(jù)送貨單,及時(shí)核對(duì)實(shí)物和采購(gòu)訂單是否相符,核實(shí)無(wú)誤及時(shí)交由庫(kù)管員入庫(kù)。6、采購(gòu)異常入庫(kù)管理:1.數(shù)量不符:當(dāng)?shù)截洈?shù)量不符和采購(gòu)要求時(shí),采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商補(bǔ)貨并確認(rèn)最終送貨期,并將協(xié)調(diào)結(jié)果告知需求人。協(xié)調(diào)未果需匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.質(zhì)量異常:當(dāng)貨品與訂單不符、產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí),采購(gòu)員留存證據(jù)并根
5、據(jù)到貨實(shí)際情況和供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理異常,并確認(rèn)最終到貨期并將協(xié)調(diào)結(jié)果告知需求人。必須將異常情況和協(xié)調(diào)結(jié)果匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)。四、對(duì)賬結(jié)賬管理規(guī)定:1、對(duì)賬:每個(gè)自然月為結(jié)算周期,采購(gòu)員應(yīng)每月5號(hào)前對(duì)上月送貨單,入庫(kù)單,異常單進(jìn)行整理與供方進(jìn)行對(duì)賬,對(duì)賬無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn);2、發(fā)票:付款前供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)對(duì)賬單金額開具相應(yīng)發(fā)票,并交由采購(gòu)員。3、預(yù)付款:個(gè)別采購(gòu)任務(wù)需要預(yù)付款,可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)支付,需附采購(gòu)合同。4、結(jié)賬付款:采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際情況,將
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